как вести одновременно ЕСХН и НДС #788023


#0 by vde69
компания на ЕСХН (конфа 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.247)) но несколько отгрузок в квартал идут с НДС (требования покупателя). соответственно нужно вести книгу продаж, но она отсутствует при включении опции ЕСХН... кто сталкивался с этим и чего делать?
#1 by Aleksey
Уверен? Минсельхоз РФ разработал законопроект, который предоставит сельхозпроизводителям на ЕСХН право на добровольное применение НДС. ... В министерстве напомнили, что в настоящее время перерабатывающие и торгово-закупочные организации при приобретении сельхозпродукции у производителей на ЕСХН не могут принять НДС к вычету, поскольку плательщики ЕСХН освобождены от НДС и не выделяют его в стоимости своей продукции. ... Предполагается, что этот закон вступит в силу с 1 января 2019 года. (с) Вроде как по закону не имеют право
#2 by Молочный брат
Сделка в качестве налогового агента. Возможна для УСН и для ЕСХН. Думаю, что такого нет в БП
#3 by Aleksey
агенты не ведут книги продаж, только журнал учета выставленных фактур
#4 by Молочный брат
Думаю, что такие сделки на постоянной основе слишком рискованы
#5 by vde69
никто не сталкивался? интересует практический опыт...
#6 by Молочный брат
Я же тебе понятно обьяснил. Если речь идет о продаже с НДС на постоянной основе- будут проблемы
#7 by Молочный брат
У нас больше сотни клиентов на ЕСХН
#8 by h-sp
но несколько отгрузок в квартал идут с НДС (требования покупателя). покупателю то какая разница, он же всё равно не сможет принять ндс к вычету
#9 by vde69
принимают, по сколько мы этот НДС реально платим... и реальные СФ выдаем....
#10 by Aleksey
опыт чего? Вы или на есхн или на осн с ндс. По закону третьего не дано. Даже если вы и оплатите в бюджет покупатель не сможет принять эту сумму так как для налоговой это будет ошибочный платеж, а не ндс. Соответсвенно покупатель в пролете и в зачету не сможет взять. А если он в курсе и все равно не будет в зачет брать, а доки чистая формальность главное чтобы с ндс, то и рисуйте ему с ндс, к чему заморочки с книгой?
#11 by Aleksey
мало ли кто и что платит. Главное как налоговая будет это трактовать
#12 by vde69
наши бухи говорят, что мы имеем так работать и оплата НДС ошибочной не признается... (что подтверждено камералькой)
#13 by h-sp
покупатель может принять к вычету счет фактуру только от плательщика НДС. По налоговому кодексу ваы плательщиками НДС не являетесь.
#14 by Молочный брат
Все правильно. Можете делать такие сделки. Но функционала такого нет в БП. Читаем про налоговых агентов
#15 by Фрэнки
т.е. по сути разрешен раздельный учет по применению и без применения НДС?
#16 by vde69
бухи говорят, что по сколько мы прямой производитель, то мы так имеем право делать без всяких "агентов", то есть мы одновременно ведем учет по 2м схемам со сдачей декларации и прочего...
#17 by Молочный брат
Ты не понял. Дело не в том, что вы производители. Вы на ЕСХН, а по отношению к НДС являетесь налоговыми агентами. Если бы чужую продукцию продавали- ничего не изменилось бы
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С