Вопрос бухгалтерам: Как закрываются 90-е и 99-е счета? #91789


#0 by DeiMos
Я не имею бухгалтерского образования, поэтому заранее прошу прощения за возможно корявую формулировку вопроса.Есть предположение, что должно быть как-то так:1 вариант): Документом "Закрытие месяца" все субсчета 90-го закрываются ПОЛНОСТЬЮ на соответствующие субсчета 99-го и остатки на 90-х счетах в конце месяца недопустимы. Ни дебетовые, ни кредитовые.2 вариант): Документом "Закрытие месяца" все субсчета 90-го закрываются на 90.9 ("Прибыль/убыток от продаж"), а уже он, в свою очередь, закрывается на 99-й. Остатки на 90-х счетах в конце месяца недопустимы. Ни дебетовые, ни кредитовые.3 вариант): Документом "Закрытие месяца" все субсчета 90-го закрываются на 90.9 ("Прибыль/убыток от продаж") ЧАСТИЧНО, а уже он, в свою очередь, закрывается на 99-й. Остатки на 90-х счетах в конце месяца ДОПУСТИМЫ. И дебетовые, и кредитовые.А уже потом, отдельно в конце года - счета 90 и 99 закрываются полностью. Заранее спасибо за подробную консультацию.Где про сабж можно прочесть подробнее?
#1 by IAm
3 вариант.(вот написал подробно, читай)
#2 by DeiMos
Мнение в>совпадает с .Но всё же есть сомнения.Ибо наш документ "Закрытие месяца" в типовой (почти) Бух почему-то при закрытии декабря - не обнуляет 90-е счета.Вот и хочу разобраться в предметной области, прежде чем "Закрытие месяца" курочить.
#3 by DeiMos
Всё, кажись разобрался.В доке "Закрытие месяца" - в списке для выбора - последний пункт "Реформация баланса".Тему можно закрывать.
#4 by IAm
Тема закрыта
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С