#0
by РДС
Бухгалтерия говорит, что это период с 1.01.05 по 01.09.2005 и следовательно все корректировки остатком в сообветствие с новыми требованиями нужно делать в этот период.Мне кажется что это 31.12.04.Цитата"Бухгалтерские операции по переводу остатков по счетам отражаются в Справке (ф. 0504833), установленной Инструкцией N 70н (далее - Справка), в межотчетный период (период реформации остатков по старым субсчетам на 1 января 2005 года на новые остатки по счетам плана счетов бюджетного учета на 1 января 2005 года)."их не убеждает...говорят расплывчето и главный аргумент, что новый баланс должен совпасть с конечным старым.Есть еще какиенибудь нормативные документы о дате внесения корректировок.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
В этой группе 1С
- Как правильно оформить возврать основного средства поставщику?
- Комплектация в ТИС 9.2
- Печатает Торг12 на пол страницы. В чем проблема?
- При попытке печати 1С закрывается
- ПУБ. Зачёт аванса покупателю
- Конвертор ИБ 1С Предприятия 7.7
- форма 0504210 Бюджет, 5
- Выгрузка в банк.
- Прерывание от порта LPT.
- Как избавится от проводок непроведённого документа? ...
- Объясните, пожалуйста, что за формы отчетности за 2005 год: *.005, *.grp, *.upd
- Вопрос бухгалтерам: Как закрываются 90-е и 99-е счета?
- Ввод на основании программно
- Как получить средний остаток товаров за период?
- есть ли в УПП возможность закрыть редактирование документов за период?
- Фактически отработанные дни в ЗиК!
- Чем объяснить различие субконто 71 счета в БУХ и УСН?
- Как сделать кнопку подсчета проданного товара по видам в 1С:Бухгалтерия?
- Реквизиты справочника в печатную форму
- Срочно! ЗиК , премия разовая, изменить код дохода?