#0
by Потап
Начислили человеку в январе ЗП к выдаче например 10000. Перешли в февраль. Сделали накопленную задолженность на 10000. Деньги он не получал. В феврале начислили еще допустим 9000 и в то же время завели удержание под название "удерж излишне получ подотч сумм" у удержали за январь 10000 и еще за февраль 8000. Типа к выдаче осталось 1000. Перехожу в март делаю док накопленная задолженность а туда лезет 10000 которые к выдаче в январе. Типа ЗП за январь визит долгом за предприятием. А как же мое удержание за период янв05-фев05 в феврале получается его не видит система? Как быть? Проблема в том что в накопленную задолженность лезет не та сумма да и в своде рвет...
#1
by РБ
неправильно вы сделали...ведь вы в январе создали ДОЛГ по зп, вот и выплачивайте её доком Выплата, указав период, за который выплачиваете...
#3
by VZ
"Типа ЗП за январь визит долгом за предприятием" - а она выплачена? Посмотри в _документах_, есть Ведомость с подписью главного бухгалтера, где русским по белому напечатано: Зарплата за январь? А если есть такой бкмажный документ, до должна быть и электронная копия, чтоб ЗиКа понимала: эти выплаты именно за январь...Посмотри архивы форума - этот вопрос чуть ли не каждый день поднимается... И насчет "подотчетных сумм"... Не боитесь, что их заставят отнести к ссудам? Из-за вольностей с отчетами по ним?
#4
by Потап
ЗП за январь данному сотруднику не выдавалась. Тоесть не выплачивалась. А типа удержана с него в феврале.
#5
by VZ
Только вот "удержания ЗА" не бывают. Ибо удержания производится из "итого начислено". И к налоговой базе отношения не имеют. Ни в целом, ни к периоду. Так что удержанное в феврале относится к февралю.
#7
by VZ
Делать как положено и вовремя. Исчезнет куча проблем.Лучше всего сделать "по закону" - будет крепкий сон и румяные щеки. Но это возможно при порядке на предприятии: зарплата регулярно и вовремя. В ЗиКе тогда есть все, чтоб никого не забыть. Если есть бардак, то надо приспосабливаться. Например, изменить модуль Выплаты так, чтоб он автоматически сам разбивал записи по прошлым периодам. Тогда не будет плясать Накопленная задолженность.
#8
by Потап
Опщем счас имеем картину.в ФЕВРАЛЕ есть удержание на суммы "январь_к_выдаче + часть_начислений_февраля"А расчетный период уже апрель. Как быть?
#10
by VZ
Модуль дока поправишь, он сам схватит прошлые периоды. Но можно и "помочь": у тебя разнополярные Накопленная задолженность и Сальдо округления? Руками устрани эту разнополярность: Сальдо поставь нулевым, а Задолженность в документе сам проставь, не расчетом. Но так, чтоб общее начальное сальдо месяца совпадало с конечным сальдо прошлого.Может, вот это пригодится как нибудь:
#11
by Потап
Обработку закачал.Че делать понял не совсем...Модуль дока менять не хочу....А как без этого не совсем понял.Что устранить? Исправить накопленную задолженность... а в каком месяце? А что за сальдо округления?
#12
by VZ
Сальдо округления ставит документ НачислениеЗаработнойПлаты. Внутреннее название НачальноеСальдоОкругление. Синоним: "Текущее начальное сальдо".НачальноеСальдоЗадолженность (синоним "Задолженность по заработной плате") ставит док НакопленнаяЗадолженность. Оба этих ВР определяют общее начальное сальдо, то бишь задолженность на начало месяца либо предприятия перед работником, либо наоборот.
#13
by Потап
Тоесть мне нужно:Вернуться в февраль что-ли? Или все таки в январь и по какому алгоритму править? Эти две записи. Куда добавлять откуда убавлять?
#14
by VZ
Да не нужно никуда вертаться... Запусти "МетлуЖР", там две части: одна работает с этими начальными сальдами, сама все сделает. Кстати и за синхронизацией "конечное сальдо-начальное сальдо" приглядит... Вторая часть предназначена для запуска в конце периода: выбросит все записи давно уволенных, от мусора приберет Журнал Зарплата.
#15
by Потап
Большое Спасибо. Сегодня попробую в одной конторе.Страшно тока как бы чего лишнего не почикала :-) Ну да думаю все будет в норме.А мусора пока там думаю нету. С начала года только начали работать.
#16
by Потап
Уважаемый VZ. Ваша обработка мне очень помогла. Большое спасибо.Только хочу отметить что при запуске она выдает ошибку на строке точно не помню СоздатьЖурнал("Журнал.Налоги"). Сейчас в ЗиК этот журнал имеет название НалогиСФОТ. Пришлось немного подправить и все заработало. Огромное спасибо.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- ЗиК: Перенос справочника "Сотрудники" из Зик в Бухию
- ЗиК 7.7. Вопрос по выпускам релизов Зик к 1С?
- Как достать паспортные данные сотрудника в ЗИК БУ ? ЗИК? 8.2
- Перенос данных из зик 7.7 в зик 8
- ЗУП: индексация ЗП и начисление ЗП у декретниц
- ЗУП 3.0 Возврат/удержание откл подотчетных сумм - отражение в расчетном листке
В этой группе 1С
- как перенести файл конфы 7.7 из SQL в dbf без выгрузки базы?
- Как настроить видимость элементов в форме списка справочника?
- Конвертация: Бухгалтерский учет, редакция 4.5 --> УПП
- Настройка дисплея покупателя DSP 800.
- ЗиК За свой счет на пару часов?
- Регистр сведений в 7.7
- Ввели новый счет, как заставить его отражаться в балансе?
- Помогите в 1С77 Бухгалтерия4.5 установить списание материалов методом ФИФО
- Изменение субконто в проводках Комплексной конфигурации!
- Пересчет перекрёстных ссылок с 1700 года
- Проблема с ручной операцией в УПП
- Ошибка при обновлении V8 Microsoft Visual C++ Runtime Library Runtime Error
- Вопрос из 1С:Профессионал
- Подскажите, пожалуйста аргументы против перехода на 1С
- Замена значений в документах и регистрах …
- ПланыОбмена - метод - УстановитьГлавныйУзел - ошибка :-(
- Имитация нажатия кнопок
- Переустановка windows и 1C
- Что лучше SQL или DBF на v8.
- вернуть человека из отпуска по уходу за ребенком - КАК?