#0
by пекарь
Организация приобретает талоны на ГСМ (цена в талонах не указана, только марка и количество топлива). Накладная и с/ф выписывается именно на талоны. Как это учитывать?2) Передали чать талонов водителю - Р05.03Вот, похоже, проблема начинается с сдачей отчетности
#1
by Просто приснилось
А не являются ли талоны денежными документами, которые нужно через 201.05 прогонять? И пункт 3 заставляет задуматься...
#4
by ЦыпаДрипа
И мне вот задали задачку. Талоны на ГСМ хотят через 201.05, как сказал .Но счет не количественный. Как учесть количество литров ГСМ.
#5
by Эльф
Цып, привет.Это штоль бюджетом занимаисся? :)А счетик забалансовый можно организовать? Может, так? И его по субсчетам или по аналитике организовать?
#6
by ЦыпаДрипа
5.В нынешнем бюджете черт ногу сломит.Хочется минимум изменений. Конфиг ежемесячно обновляется. А еще не хочу на поводу у бухов идти. Может они чего не допонимают - бывает и так. Чудно - счет 201.05 - денежные документы - учитывать талоны в литрах....или не чудно?
#7
by Эльф
Вообще, в коммерческом плане счетов талоны сразу на 10-ку на склад пишем и все просто. Потом раздаем водителям как по местам хранения.
#9
by BorisG
Не свисти. Талоны и в коммерческом плане счетов должны учитываться, как денежные документы. А уж в бюджетном и подавно.Цитата из п. 96 Инструкции 70н:"Счет 020105000 "Денежные документы"96. На счете учитываются различные денежные документы: ОПЛАЧЕННЫЕ ТАЛОНЫ НА БЕНЗИН и масла, на питание и т.п., ... ".Так что без вариантов. Вместо рассуждений учите 70н. Она рулит ;)
#10
by пекарь
Я так понял, что не важно стоит в талоне цена или нет - все равно денежный документ. Правильно?
#11
by БаГ
На курсах по бюджетному бухучету в 5-й конфигурации в УМЦ-3 1С специально дается пример ведения учета талонов на ГСМ на счете 201.05.2, при этом счет делается количественным и на него добавляется аналитика по количеству по виду субконто "Денежные документы"
#13
by Dato Batono
И вообще, странные какие-то проводки у тя:)Цитата:"Счет 020105000 "Денежные документы"96. На счете учитываются различные денежные документы: оплаченные талоны на бензин и масла, на питание и т.п., оплаченные путевки в дома отдыха, санатории, турбазы, полученные извещения на почтовые переводы, почтовые марки и марки государственной пошлины и т.п.Денежные документы хранятся в кассе учреждения.97. Прием в кассу и выдача из кассы таких документов оформляются Приходными кассовыми ордерами (ф. 0310001) и Расходными кассовыми ордерами (ф. 0310002). (в 1С это приходный и расходный ФОНДОВЫЕ ордера)Аналитический учет денежных документов ведется по их видам в Карточке учета средств и расчетов.Учет операций с денежными документами ведется в Журнале по прочим операциям.98. Поступление денежных документов в кассу оформляется бухгалтерскими записями по дебету счета 020105510 и кредиту счета 030223730.Выдача из кассы денежных документов отражается по дебету соответствующих аналитических счетов счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами" и кредиту счета 020105610.Таким образом, выдаешь талоны водителю в подотчет на 208, а вот когда он отчитывается за талоны, тогда и оприходуешь ГСМ на счет 105.03Поскольку место хранения и МОЛ ведутся только на забалансовом счете, то наши бухи приходуют ГСМ сразу в МестоХранения:"Бензобак", МОЛ:"Водитель".А когда водитель приносит путевой лист, тогда и списываешь с него ГСМ. Проводки надо или так понятно?И еще - раз организация ПРИОБРЕТАЕТ талоны, значит, у них есть цена? пусть на талоне она и не написана :)
#16
by пекарь
Для полной уверенности хотел бы увидеть ссылку на нормативный документ, где дается определение "Денежные документы."
#17
by BorisG
Да... Тебе приказа Минфина 70н, зарегистрированного, между прочим, в Минюсте, т.е. имеющего статум НПА, мало?
#19
by Dato Batono
Вот сижу перед открытым планом счетов, релиз509 (демо). Напротив счета 201.05.1 в колонке "К" стоит плюсик. Может этот плюсик значить что-то еще?
#20
by Dato Batono
+ Загрыз меня червь сомнения. Не поленился, поставил обычный релиз. Чудо: в демо учет количественный, в просто бухии нет:) Вот такого фокуса от 1С еще не встречал.
#21
by pit
ну лажанулись...Сообщи на линию консультаций - может, кого то поимеют... Хотя вряд ли....P.S. такого еще не встречал... Хотя чего уж там - я коммерческую дему не часто смотрю - смысла нет... А уж дему бюджетную...
#22
by ЦыпаДрипа
А с инет поддержки скачивается не демо.И еще. в документах фондовой кассы намека нет на количество. Так нафига, извините, тогда нужен этот плюсик в плане счетов?
#23
by Dato Batono
Цыпочка, ну и пожалуйся в 1С. Поддержку мне приносит фра на флэшке. В демо версии в документах фондовой кассы ВСЕ есть. Ну не знал я, что при ответе обязательно нужно смотреть только рабочую бухию и НЕЛЬЗЯ смотреть демо:)
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Бюджет и учет ГСМ
- Как вести учет в бухгалтерии, если учет ведется только операциями.
- v7: Учет ГСМ
- Настройка Нал.Учета, Бух. Учета, Упр. Учета
- v7: Налоговый учет vs бух. учет
- Бюджет и внебюджет. 1 бух бюджет
- УПП Учет талонов ГСМ не имеющих стоимостной оценки у покупателя 4-мя документами
- Учет розницы при смены четной политики без учета 42 на с учетом 42 счета
- Почему в УТ 11 разделен учет ГТД и учет серий?
В этой группе 1С
- Как вставить из справочника Ставку НДС в Счёт?
- Как из табличной части заполнить реквизиты справочника?
- Экспорт dbf в формат sql (без sql версии)
- Перенос строки из ТЗ в ТЗ2
- Оказывается ФС.СуществуетФайл(ИмяФайла)
- Продажа одного ОС двум контрагентам. Как?
- Длина колонки табличного поля
- ТиС УРИБ Большой размер файла выгрузки
- Как сделать полное копирование из 1 бух. регистра в другой?
- Передача параметра типа Дата в ADODB
- Непонятные глюки с 1С и SQL Server
- Бюдж. 5.09. После обновления в документах сменился КБК.
- Транзакция достала
- ЗиК, Доплата за совмещение не получается
- ЗиК. Как отменить постоянное начисление?
- И снова округление в рег. отчетности
- 7.7 Проблема с объектом Запрос при работе через OLE
- не начисляется отпуск в 1С Зарплата и кадры. .. HELP!!!
- Нужен отчет по структуре метаданных
- Как проверить принадлежность реквизита к определенному субконто?