какова последовательность действий при обрезке базы? #155856


#0 by oooaaa
комплексная 7помогите плиз!!! бухша грит что поскольку нету сф за прошлый год то ничего работать не будет: ндс не может быть посчитана и книги пок.прод. не будут работать (((
#1 by dronis
я чот не пойму .. ты чего хочешь то ?тут один уже без с/ф обрезал .. на четверо суток базу занял :)
#2 by Deryni
Я че-то не пойму с/ф - это счет фактура? Если да, то те счета, по которым есть остатки должны остаться в базе. Они просто не удаляться. В любом случае после свертки можно снять пометку удаления с того, что хочешь оставить
#3 by GarryZ
Обычно, при обрезке, удаляется информация, которая не понадобится в будущем. Проанализируй, что вы с бухшей хотите видеть в рабочей базе, то и оставляй. А все остальное (если вдруг понадобится) - в архивной.
#4 by oooaaa
а разве обрезку базы делают не по годам? мы обрезали по 31.21.05 и главбухша в панике типо как мы будем сдавать НДС и книгу покупок- продаж формировать ведь доков нету, остались тока тела без табличных частей!мне интересно кто как обрезал и какими обработками, я обрезал стандартной, она почему формирует ввод остатков по счетам и регистрам раздельно - это тоже бухше непонравилось: типо до меня прог одни доком ввод остатков еще и бух.счета двигал , а тут видите ли значок провод затемнен в журнале доков ввод.ост и ее это повергло в ужас!что мне ей ответить???
#5 by oooaaa
ПОДСКАЖИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО!!!!прог до меня обрезал чемто, эта обработка создала доки ввод остатком с бухпроводками, а стандартная без них, что это была за обработка???
#6 by GAnS
чет не пойму... ну порежешь базу,ну ежели не будет какогто дока основания/первогособытия, пусть ручками вбьют задним числом.
#7 by oooaaa
Ну плиииз очень срочно нужно что-то ответить!!!объясните каким образом будут сформированы книги покупок и продаж и начислен НДС!!!!!
#8 by oooaaa
ГАНС: ну так ведь остатки то уже введены и если задним числом доки создавать получится двойной учет этих сделок !!
#9 by КонецЦикла
Ну попробуй ввести какие-то оплаты/отгрузки, да посмотри как формируются книгиВсе то, что попало в доки остатков не должно было удалиться
#10 by oooaaa
спасибо что откликнулись но времени катастрофическри нет!!! мне нужен добрый совет!!! Загадочная вещь: ведь доки то по дату обрезки непроведенные, как же потом по ним ндс будет вычислятся, или все что нужно уже в регистры покало с помощью ввода остатков???
#11 by КонецЦикла
Лучше сейчас попробуй... чуть что - исправишь своевременно...Все что нужно (а это остатки по рег. и проводки) - попало
#12 by oooaaa
нифиа не понимаю! док "ввод остатков" может быть с включенными проводками а может быть и без них!! это как?
#13 by GAnS
мож то по регам а то по бухии.Вобщето вот только вспомнил что ситуация знакома.Была конфа самописаная(не мной),и когда я в 2005 в конце января резал то манагеры меня душили.Мол,проводим возврат от покупателя (на соновании РН) и цен учета/списания нет.Есно нет,ведь РН в прошлом годе то помечен на удал.Вобщем ручками ставили цены:)))
#14 by oooaaa
Большое СПАСИБО!!!!!но цены то поставить можно, а вот как быть с НДС, или он не нуждается в доках (сф, реализация) ? ??? (книга пок.прод тоже не нуждается в доках???)
#15 by oooaaa
а как регулируется ввод ост. по регам или по бухии???
#16 by oooaaa
ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!вроде разобрался с горем попалам, оказывается обормотка свертки ставит константу формирование проводок в значение "не формировать" на один день ))))
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С