#0
by PR
Речь о бухгалтерском, налоговом и управленческом учете одновременно. Возьмем как пример расчеты с контрагентами. Насчитал аж четыре валюты: 1. Валюта регламентированного учета, рубли в России 2. Валюта управленческого учета, может быть, к примеру, доллары 3. Валюта расчетов, может быть только рубли для резидентов и любая валюта для нерезидентов 4. Валюта договора, может быть любая валюта как для резидентов, так и для нерезидентов, сумма в этой валюте является определяющей У кого какие мысли? Может сделать три валюты, убрав третью? Внутренний голос подсказывает, что наверное стоит оставить четыре :o) ЗЫ: галочка про восьмерку стоит потому, что в восьмерке гибкость отчетов при желании позволяет обойтись и меньшим числом валют
#2
by PR
При определенном желании можно брать сумму в третьей валюте либо из первой, либо из четвертой, в зависимости от того, в чем ведется расчет, в рублях или валюте. Но это как-то некрасиво имхо :o)
#8
by PR
(4-7) Извини, конечно, но чайник ты и есть :o) Что значит в уе? Значит 4-ая валюта будет уе и всех делов. Проблема озвучена в сабже, а именно, сколько валют минимум нужно? Криво 1С считает у тех, кто криво на ней программирует, у меня все прекрасно считает. Аргументы чего? Впрочем приводи, там посмотрим :o)
#13
by A 008
PR, ты не загнул с количеством валют? См. УПП, там валюты УУ и РУ. Валюта договора она же валюта ВЗР. Валюта каждой конкретной сделки в каждом конкретном доке по курсу валюты договора. Чё ещё? Мне, к примеру, нравится реализация.
#14
by 1с чайник
1с считает от обратного а это протеворечит правилам бух учета ибо итоговая сумма должна расчитываться от цены!!!
#17
by PR
Даже не собираюсь смотреть УТ, вопрос не про УТ, УПП или что-то еще, вопрос методологический, и конфа, если уж на то пошло, самописная
#19
by PR
Меня не интересует УПП, а потом как быть с ситуацией, когда договор в баксах, а расчеты ведутся в рублях?
#21
by A 008
я не понял. В чем платишь по конкретному доку - не существенно, главное, чтобы курс был корректно определен относительно валюты ВЗР(то бишь договора). Повторяю - разберись с методикой УПП. По УУ там очень корректно сделано - достаточно только порядок в голове у манагеров навести.
#22
by 1с чайник
1с делает так: пусть цены в табл части дока в $. Печатаем торг12 в руб. высчитывается общая сумма за тавар, затем НДС, затем стоимость, затем цена за единицу. а по бух учету нада: высчитываем цену(исходя из вал цены), затем стоимость, затем НДС, ну и всего.. соответственно (если считать по 1с-му методу ) то получим что кол-во цена сумма без ндс ндс смма всего 5,000 4 680,67 23 403,37 18% 4 212,65 27 616,02 хочешь сказать правильная арифметика???
#24
by PR
Привожу два примера: 1. Договор с резидентом. Долг считается в долларах. Расчеты в рублях. 2. Договор с нерезидентом. Долг считается в долларах. Расчеты в долларах. В обоих случаях валюта управленческого учета - $, регламентированного - рубль. Итого имеем: То есть разница в последней валюте, валюте расчетов
#26
by 1с чайник
(PR) извини что немного не по теме просто валютный учет для меня особенно больной вопрос
#27
by PR
(22, 23, 25) Ветка не об этом, но, думаю, что 1С считает правильно, иначе получится (НДС для простоты я не беру), что в долларах а в рублях (курс $ 27,8713) а должно быть в рублях С фига ли я должен из-за погрешностей в цене терять деньги? А если я хочу продать три штуки товара за 100 рублей, то как мне это сделать, какую цену ставить? Почему ты решил, что Количество * Цена = Сумма?
#32
by PR
Какое именно? Я сейчас посмотрю. Акуеть предложение! А если я хочу продать 100 коробков спичек за 10 копеек, то мне что, их продать в ДЕСЯТЬ раз дороже?
#33
by 1с чайник
1.непомню 2. в 10 раз дороже не продашь... просто если у тебя цена 1 коробки 3.33$ то руб цену за 1 шт высчитывай от вал цены а не от общей
#34
by PR
Чему у тебя должна быть равна рублевая сумма, Количество * Цена или Валютная сумма * Курс ?
#35
by 1с чайник
(PR) РубСуммаЗаЕдиницуТовара = ВалСуммаЗаДединицуТовара*Курс а дальше пляшем от РубСуммаЗаЕдиницуТовара
#38
by 1с чайник
соответсятвенно РубСумма = Количество*РубСуммаЗаЕдиницуТовара, затем считаем НДС и общ сумму
#39
by PR
Так вот я тебе и говорю, фига ли я должен терять бабло или нае***ать клиентов из-за того, что у меня программа считать не умеет? Ищи ссылку в ПБУ, про которую ты мне говорил, иначе ты говоришь чушь :o)
#40
by 1с чайник
не понимаю о чем ты говоришь про "терять бабло или нае***ать клиентов". В любом случае придя в магазин покупать товар ты узнаешь цену за 1 шт. а потом считашь скока тебе нада заплатить за 235 штук... чушь говоришь ты... сам ищи если не веришь ЗЫ вообще 1с делает так чтобы красиво выглядели их обороки по 62 счету(типа все у нас красиво закрыто). На самом деле если мы имеем дело с валютой, то от копеек никуда не деться...
#41
by PR
Я говорю не обязательно про розничную торговлю, в опте очень часто цену до четвертого знака считают, а потом, еще раз говорю, сумма вовсе не обязательно должна быть равна цене, умноженной на количество, пример с тремя штуками товара по 33.33 руб, но за сто рублей за все три штуки
#42
by PR
(+41) Чему я не верю? Тому, что в ПБУ написано, что сумму нужно считать как количество, умноженное на цену за единицу? С трудом верится, это точно ;)
#44
by zzzzz
Давай побеседуем. Есть два варианта. Подача испаравленного НДС за три месяца каждый месяц или подача НДС только после полной оплаты товара. Я знаю фирмы, в которых применяется первый вариант и знаю фирмы, в которых применяется второй. Можешь предложить третий вариант?
#47
by zzzzz
Договор валютный. Оплата в рублях по курсу. Расходная в долларах. Счет-фактура - в рублях. Выдается после полной оплаты. Сумма сч-фактуры - это проплаченная рублевая сумма. Это о методике учета. Ты ведь об этом речь завел. Вот меня НДС и заинтересовало.
#48
by PR
Ты знаешь, что такое суммовые разницы? Я про НДС вообще не говорил, это 1с чайник про него говорил, я про совершенно другие вещи говорю :o)
#49
by у лю 427
Чайник то ты... А не 1С чайник... В бух учете цена везде идет справочно, а учет ведется КОЛИЧЕСТВА и СУММ за это количество... Что, частности, и подтверждается тем, что цена нигде не участвует в проводках... А отклонение цены в документах - это ошибка округления и она решается по другому... "См. УПП, там валюты УУ и РУ. " Кто такие разработчики УПП ? Такие же люди... А теперь объясни, как ты будешь в УПП учитывать взаиморасчеты ПО ОДНОМУ договору, в котором прописана работа и взаиморасчеты с ДВУМЯ филиалами ОДНОЙ и той же компании, один филиал которой в Европе (расчеты в евро), второй в Эмиратах (расчеты в баксах)... Работать по идеологии УПП - сдохнешь на разницах и кросс-курсах... P.S. историю про валяющиеся в кассе 100 баксов знаешь?
#53
by zsd
если говоришь обо всём учете, тогда может лучше вести учёт как есть, т.е. обычные счета в национальной валюте, расчеты с контрагентами в той в какой они хотят (обычный валютный учёт), а в конце месяца переводить в валюту упр. учёта все проводки сразу.
#55
by PR
Мда, ты похоже просто вообще не в теме :o) Ну на тебе пару вопросов на вскидку: 1. Что сказать директору, который захочет посмотреть оценку компании на текущий момент? 2. Что сказать главбуху, который захочет посмотреть все в рублях? Ты про ?
#58
by zsd
главбух может смотреть тек оценку в нац. валюте, т.е. в рублях, никаких проблем нет. А директор, если он хочет увидеть оценку деятельности в своей упр. валюте, то сможет это увидеть когда будет готов перевод тек. месяца в эту валюту.
#59
by zzzzz
А причем курсовые разницы. Они меня не волнуют. Спокойно все учитывается. Меня волнует только НДС. А вот с этим уже проблемней.
#60
by zsd
вообщем если у тебя вопрос по поводу подготовки отчётности о деятельности фирмы в другую валюту и в другой стандарт то лучше не переводить каждую проводку в текущем времени, а делать это по концу месяца разом
#61
by PR
Что-то ты какую-то ерунду говоришь :o) Ты это точно к написал? :o) Я вообще не про бухучет говорю, а про БУ+НУ+УУ одновременно
#63
by PR
А, тогда 1. Я не про курсовые разницы, я про СУММОВЫЕ разницы, ты знаешь разницу между ними? Сорри за невольный каламбур :o) 2. Я вообще ничего не говорил про НДС, при чем здесь НДС?
#64
by zsd
а я про что, что ты упёрся - всё сразу, в одной проводке по 4 валютам, делай тоже только раздели проводки. Т.е проводки по налог. учёту отдельно от проводок по бух. учёту и отдельно от проводок по упр. учёту. Про валюту договора не говорю.
#65
by Guk
Вообще, очень бы хотелось, чтобы ветку почитали менеджеры верхнего звена, которые ратуют за автоматизацию от фрачайзи 1С. Я например, уссался. Чего и вам всем желаю. Каментов нет. Тратьте, тратьте деньги на фуфло ;)...
#66
by zzzzz
Знаю знаю. Только вот проблем кроме как с НДС нигде не возникает. Тогда прокомментируй мои высказывания. Назови третий способ.
#67
by Guk
Какие способы? Да нормальный фикси, если он не в запое, с такими вопросами как в вообще не вылезет...
#68
by zzzzz
Вкраце. Договор валютный. Оплата в рублях по курсу. Расходная в долларах. Счет-фактура - в рублях. Сч. выдается после полной оплаты. Сумма сч-фактуры - это проплаченная рублевая сумма. Теперь НДС к возмещению. Есть два варианта. Подача испаравленного НДС за три месяца каждый месяц или подача НДС только после полной оплаты товара. (В среднем оплата каждого товара растягивается на 3 месяца). Удовольствия от подачи испправленного варианта бухи не испытывают. Возмещать хотят сейчас, а не ждать еще месяц-два. Вот и возникает вопрос - существует ли третий вариант.
#69
by PR
И что, к проводке привязать ее тип, по БУ, НУ или УУ она что ли? Че-то я тебя совсем не понимаю :o)
#70
by PR
Памперсы поменял, маленький? Я генеральный директор, тебе достаточно? Или тебе обязательно менеджера верхнего звена?
#71
by zsd
как будешь делить это техника, можно сделать несколько планов счетов например или забаланс. Я говорю о принципе, раздели по функциям и тогда не будешь привязан к определённой проводке. Например если у тебя для целей бух учета которые регламентируются какая-то сумма будет засчитана как затраты, то это совсем не значит что для целей упр учёта она же будет считаться как расходы. Или если у тебя по отношению к USD рубль растёт, а по отношению к твоей упр валюте USD падает, то курсовые будут совершенно разные и тд.
#72
by Guk
Малюсенький, я с клоунами не работаю. Ты - генеральный директор порта? Или ещё чего покруче? Если нет, то ты просто клоун...
#79
by Guk
Да ты просто очередной урод, который считает, что спеца можно найти за копейки. Ищи. И обрящиться незабудь...
#85
by Guk
Я кандомов вроде тебя гнал с фирмы, и буду гнать. Заипли уже эти тупые франи, сил нету...
#86
by PR
Я новичков не беру, так что что бы там гук не вякал, учиться - это не ко мне, это во франч
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Как в общем организован многовалютный учет в 1С
- Учет товаров - внутри номенклатуры введен учет по характеристикам?
- Многовалютный учет на бух. счетах.
- Как вести учет в бухгалтерии, если учет ведется только операциями.
- Сколько уровней субсчетов и сколько цифр в названии можно?
- Настройка Нал.Учета, Бух. Учета, Упр. Учета
- v7: Налоговый учет vs бух. учет
- Учет розницы при смены четной политики без учета 42 на с учетом 42 счета
- Управленческая валюта, курсовая разница, учет в валюте
- Почему в УТ 11 разделен учет ГТД и учет серий?
- сколько нужно ресурсов, чтобы хватило на обновление конфигурации 1с
В этой группе 1С
- ГТД в счет-фактуре
- не делаеться закрытие месяца
- эмулятор HASP для 1С 7.7?
- Запись проводок с пустым субконто. Как победить?
- Как ограничить выбор значений в поле ввода
- ТаблицаЗначений на форме обработки не растягивается. Как побороть?
- При сохранении большого отчёта в Excel'е 1С "умирает"
- Как удалить запись в регистре накопления
- Печать из модуля документа
- Как запретить пользователя вход в режиме конфигуратора?
- Подключение к БД TopSpeed
- Вопрос по созданию внешних компонент
- Как сделать семерку красивее.
- Способ перенести данные из Тис 9.0 в Тис 9.2
- Подскажите,где в 1с вводится рег. номер ПФР ПРЕДПРИЯТИЯ?
- Кто знаком с 1С-Рарус: Мебельное предприятие 2.0?
- 7.7 Как настроит порядок обхода ячеек
- Не загружаются курсы валют с РБК в 1С!!!!!!!!!!!!!
- Как обойтись без функции Шаблон()
- Доступ к полям на форме отчета