#0
by Анна ВДС
Фирма занимается импортными и экспортными операциями. Таможне перечисляются деньги на один депозитный счет и за оформление импорта, и за оформление экспорта. По импортным операциям есть документ "ГТД по импорту". Как правильно отразить сбор за таможенное оформление по экспортным операциям?
#2
by Анна ВДС
Бухгалтер говорит, что не пойдет. Ибо договор там другой. Не расчетов с поставщиками, а прочий.
#3
by Анна ВДС
Стоимость таких экспортных операций не влияет на стоимость товаров, а списывается на расходы.
#5
by igork1966
в неверно, это по импорту можно оформить. "ГТД по импорту" + "Поступлние доп. расходов." По экспорту можно оформить документом "Прочие затраты".
#6
by Анна ВДС
Но ведь в документе "Прочие затраты" даже нет выбора Организации (то бишь таможни). Из справки: "Документ предназначен для отражения затрат, стоимость которых известна по реквизитам первичного документа и не подлежит корректировке при закрытии месяца." А каков первичный документ?
#8
by Анна ВДС
Про Поступление товаров, услуг, УПП разрешает проводить этот документ, только если договор с поставщиком или комиссионером, а тут самый настоящий Прочий договор.
#11
by igork1966
Если банковской,кассовой операции выбрано прочий расход денежных средств + 76.5 то в комплект к ней предлагаю "Прочие затраты". Движений по взаиморасчетам при этом небудет. По-другому можно , тогда поступление услуг, расчеты с контрагентом + договор с поставщиком. PS. Черт знает как правильно. Я остановился на варианте 1. Пока.
#12
by Анна ВДС
Прочий договор только потому, что документ "ГТД по импорту" проводится только с прочим договором. А т.к. бухгалтер проводит оплату услуг таможни авансом одной платежкой, не зная, какая услуга сколько будет стоить, то и договор Прочий. Вариант - делить платежку после оказания услуг, но иногда этот период растягивается во времени на 2 месяца.
#13
by Lady Linda
Ладно, это я Аню спрашивала. Еще появилась мысль все-таки перечислять на общий депозит (прочий договор) а потом, когда появляются экспортные ГТД, сумму на ее оплату переводить на другой договор (с поставщиком) документом, например, "Корректировка долга" (кстати, а его можно для этого использовать?) и проводить экспортную ГТД как "Поступление товаров и услуг" по этому договору. Так можно?
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Как правильно отразить возврат аванса ?
- Каким документов отразить досрочный возврат человека из отпуска?
- v7: Как правильно отразить Поступление ОС по договору лизинга ?
- Как в УПП отразить передачу материалов на переработку сторонней фирме или
- Экономия/перерасход материалов в УПП, как отразить в учете?
- УПП Можно ли в Упп посмотреть проводки по группе док-в?
- Движение номенклатуры по технологическим операциям. как отразить в упп?
- каким документом в УПП отразить факт реализации РБП
- Как в КА/УПП отразить поступление на 55.02 ?
- УПП перенос данных из 1С 7.7 в УПП 8 1.3
- УПП Как отразить списание бракованных материалов.
В этой группе 1С
- Начисление дивидендов учредителям в Бух 7.70.474
- Как получить значение типа "Дата" через OLE из 7.7
- Внешний отчет
- Строковые реквизиты неограниченной длины ?
- запрос в отчет для отображения даты документа
- Как при создании нового элемента справочника внести единицы измерения?
- OFF: Программы для записи CD/DVD
- Как документ перенести в 1С?
- Как средставами WSH/VBS послать popup сообщение в локалке
- Как во внешней обработке программно открыть другую форму из этой обработки?
- добавить в регистр сведений без регистратора с привязкой к моменту времени
- Поиск "дублей" в таблице значений
- Срочно нужны печатные формы мх-1 и мх-3 в формате *.mxl
- БухИтоги. вопрос
- Как жестоко обнулить начальное сальдо в Комплексной
- Слетает время на 23:59:59
- Как реализовать в 1С7.7 Бухгалтерии и ПУБ(!) внеоборотные активы
- v77(компл) Размер потока не соответствует заявленному
- v7: проводки с учетом ПБУ 18/02 в Бухгалтерии 8.0
- Как программно узнать полное имя файла внешней обработки?