Начальные остатки по 60 счету #164357


#0 by random2001
Заносили остатки на начало 2006 года по 60 счету, как по дебету, так и по кредиту. При формировании отчета "Справка по счету", он все суммы выставил в Начальное сальдо по кредиту. Дебетовые суммы правда с минусом. Это так и должно быть? Бухгалтерам вообще-то надо, чтобы суммы разделялись.
#1 by Guk
Так и должно быть. Про активные/пассивные счета, что-нибудь слышал?...
#4 by Трезвый
Что за конфигурация? бухия?
#6 by Трезвый
правда при этом можно наступить на грабли
#7 by Макс 1С
а что прямо так и написано 60.01?!... у тебя не типовая?смысл замены 60.1 на активный? откуда вообще на 60.1 Дебетовое сальдо?
#10 by Климов Сергей
2 Грабли с балансом, например. В баланс идет развернутое дебетовое сальдо по счету 60.1. Т.е. только дебетовая сторона. В описанной ситуации баланс не сойдется.А главбуха из надо отправить в школу младших бухгалтеров, подучить матчасть, если он активов от обязательств не отличает.
#11 by ANik
Рекомендую сменить главбуха и программиста.
#12 by Кочуров
Поддерживаю и
#13 by Guk
Не забудь кстати переписать весь блок по авансам поставщикам...
#16 by Бит
(9,15)А вы сами в думайтесь что есть такое дебетовое сальдо по 60.1, и как оно могло получится, а потом спросите об этом у глбуха, если он(а) сможет дать вразумительный ответ выдайте ей (ему) медаль.
#17 by VZ
Подсказать, как 60.01 сделать АП - запросто. Только вот непонятно, кто грядущие грабли словит. А от этого удовольствие не полное.
#18 by ANik
Еще вопросы будут, почему 3к 1Сникам не платят?
#19 by Джинн
Млин, доступно и всеръез ... :(Империя 1С во всей красе.И где таких учат? И бухгалтеров, и одноэсников.
#20 by NickRomancer
Есть же ещё счёт 60.2....
#21 by Джинн
И не просто "есть такой счет". А закон ОБЯЗЫВАЕТ учитывать авансы отдельно от обязательств.
#22 by NickRomancer
+21 А у мну при переходе с "бумаги" на 1С-Бух-ию практически всем клиентам про 60.2 и 62.2 рассказывать приходилося... У большинства клиентов счёт 62 "на бумаге" бьётся на субсчета по видам номенклатуры :(
#23 by Proximo
Не стоит менять счет 60... Сам видел как люди на грабли наступали, потом каждый раз формы отчетности переделывали под своё "творение".Оставь как есть, бухов - на курсы :)
#24 by Берсеркер
А у меня был клиент, где глав.бух несколько раз (с месячными перерывами) требовала ввести дополнительные сусчета на 60 и 62 для разделения по видам контрагентов(!) Причем ссылалась на рекомендации аудиторов ;) Решение вопроса посредством субконто ее не устраивало категорически. Очень агрессивная и невменяемая тетка   Вопрос был решен путем смены главбуха
#26 by Джинн
То 25. Только к четвергу напиши обработку, которая перекинет авансы на счет 60.2 :)
#28 by NickRomancer
Автору темы... Я для себя вывел правило: Изменив на копейку что-нибудь в 1С сегодня я 100% получу проблем на рубль завтра... Особенно это касаецца изменения плана счетов, добавлению/удалению субконто...
#29 by aul2003
Должен признать Вашу правоту. Приходится милых Бухов и их аудиторов учить их же специальности.
#31 by Климов Сергей
2 О! Просветление, катарсис. Отрадно видеть!
#32 by 1Стрелец
Интересно, как вы ухитряетесь в типовой 7.7 видеть 62 счет в разрезе видов расчетов. Про Типы договоров можете не упоминать - никакой нормальный бух этим пользоваться не будет
#34 by Гена
может чуть гляните ПС - не верю я в 60.01я верю в 60.1
#35 by blazevic
Гена, у него Бух 8.0. Там именно 60.01
#36 by Гена
Вить, я всё понимаю кроме глупостиесть план счетов 94нв семёрке у нас как нодо был в пассиве 60.1в восьмёрке у нас уже 60.01?в девятке 60.001?
#37 by VZ
Ген, не все так печально ;) В "восьмерке" счет 60.01 предопределенный и имеет длинное внутреннее название, которое и используется в модулях. А не код счета :)
#38 by Гена
кто предумал субсчёт 01?
#39 by Гена
мне что? сказать:- идиот, детям мороженное, бабе цветы--------------С праздником 8-марта, пусть всегда вы будете поцелованы, дорогие мои женщины
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С