#0
by User_212
Вопрос: Начислены отпускные будущего периода сотруднику основного производства (прямые расходы). получаем проводки Д97 К70 - начисление, Д97 К69 - ЕСН, Д97 К69.11 - ФСС_НС. Все проводки прямые расходы, проводка Д97 К69.11 это косвенные расходы. КАК ПРАВИЛЬНО СФОРМИРОВАТЬ ПРОВОДКИ В БУХ-ИИ. (Выгрузка самописная).
#3
by User_212
Проводка Д97 К70 прямые расходы, Д97 К69.11 косвенные, (по 1 сотруднику) как отразить в бухии.
#4
by Iran
Так и отражай. В чем проблема - все равно не понятно. А как вы в бухии разделяете прямые расходы и косвенные?
#5
by User_212
Начисление по 1 сотруднику. расходы прямые (счет 20). проводки отпуска Д97 К70 начисление, Д97 К69 ЕСН, Д97 К69.11 - ФСС_НС в проводке со счетом 97 использую субконто: карточку "Начисление отпускных сотрудника такого-то". В закладке карточки "налоговый учет" стоит - прямые расходы, но проводка Д97 К69.11 - ФСС_НС должна быть косвенной. сейчас понятно?
#7
by Iran
я так поняла, что речь идет про субконто Расходы будущих периодов и про одноименный справочник. Что мешает в данный справочник завести два элемента - один с прямыми расходами, а другой с косвенными? Потом с 97 списать прямые на 20, а косвенные на 26? Что мешает-то?
#10
by User_212
Первым делом идет накопление (Д97 К70) суммы на 97 счете и тут-же надо учитывать какую карточку использовать косвенную или прямую (что-бы затем правильно списать сумму) с этим справились. Возникла другая проблемма проводка Д97 К69.11 всегда косвенная, получаем что при начисление сотру. (расходы прямые сч 20) использую карточку прямые, и для это-го же начисления для проводки Д97 К69.11 использовать другую карточку???
#11
by User_212
Если начисление сотр-а относится к косвенным расходам, то проблем не возникает, использую карточку косвенные расходы. Если у сотрудника прямые расходы то возникают проблемы, проводку ФСС_НС необходимо указать на косвенные расходы.
#13
by Iran
Извини, не понимаю я тебя. Какие карточки? Я проблемы не вижу. Может кто другой подскажет.
#18
by clappa
1С не умеет автоматически списывать РБП с одной статьи на разные счета. Автоматически можно разнести только по аналитике в пределах одного счета - суммы оплаты труда - на одну аналитику, суммы ЕСН - на другую, прочие налоги (в т.ч. ФСС_НС - на третью)
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
В этой группе 1С
- v7: Как оформить возврат поставщику МПЗ
- Ведомость по контрагентам (ТиС 9.2) 940
- Учет основных узлов и агрегатов автомобилей
- Два ФР на одно рабочее место кассира.
- Работа с принтером ШК Citizen CLP-521 в 1С
- Кавычки в запросе - не работает. Как обойти?
- ЗИК. Откуда ставятся КПК и ОКАТО в 2НДФЛ?
- Печать справок 2-НДФЛ из .xml-файла
- По кнопке выгрузить отчет в Ексель и засунуть в OutLook
- Проверка 2-НДФЛ
- при выгрузке документов пропадает документ, выгруженный ранее.
- Как настроить принтер шрихкодов BZB-2.
- Выгрузка из 1С ("Камин" 2.0 ) в 2-НДФЛ
- УТ Заполнить шапку на основании документа
- УТ Запрет редактирования документов
- Как просмотреть Autotrans.dll или войти отладчиком в Rarus
- Не получается сохранить настройки отчёта
- ОСВ по 60.1 разбить по ставкам НДС
- как отследить изменение файла?
- Ошибка "Итератор для значения не определен"