Закрытие 20 на 43 счет #169613


#0 by Lana SN
Если у кого-то есть закрытие месяца с использование 43 счета без 40, то не поделитесь? Говорят в 8-ой конфе это уже сделано, если у кого-то есть, то вышлите пожалуйста на мой адрес lana-sn@inbox.ru. Заранее благодарна!
#1 by Президент РФ
Лана, это кто вас плохому научил? Учебное заведение не подскажете?
#2 by asdas
Существуют ли наработки для закрытия счетов 20, 25, 26, 40, 43 для организаций работающих сезонно. То есть с января по март только затраты. В апреле по октябрь появляется производство,выпуск и реализация продукции. И с ноября по конец года опять затраты.Заранее спасибо.
#3 by NarkotikamNet
а 43 зачем закрывать?
#4 by asdas
Сорри, 43 тут не при чем.
#5 by NarkotikamNet
ИМХО, создать отдельный документ (просто скопировав закрытие месяца), оставить в нем закрытие того что нужно + подправить алгоритм так, чтобы собирал затраты за квартал (или другой период).
#6 by NarkotikamNet
+5 Для 7.7.
#7 by VZ
Для чего нужен сч.40? Дело в том, что себестоимость продукции может быть определена только после сбора всех затрат: ТМЦ, зарплата, налоги, амортизация, ets. Потому, етественно, списывать с 20 счета по реальной себестоимости в произвольный момент времени невозможно.Потому применяется промежуточный 40-й, и списание идет по т.н. "плановой" себестоимости.Она же списывается в 90.2 при продаже продукции внутри периода. После подбития всех расходов по 20-му счету идет корректировка себестоимости (и 90.2).Такова схема Типовой.Если оприходывание продукции идет в конце отчетного периода, и нет промежуточных продаж, то, естественно, надобности в промежуточном счете нет. На 43-й счет можно оприходовать продукцию по уже посчитанной себестоимости.Правка модуля ЗакрытиеМесяца трудности не представляет. После того, как будет продумана схема хозопераций. Без отбрасывания вариантов "это нам не нравица, учитывать не будем".
#8 by Bell
Зная фактические затраты с д43-к20 и далее...
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С