#0
by Samosval
Помогите разобраться. Есть товар который мы передаем контрагенту (передача товаров вид операции переработка) он его перерабатывает и возвращает нам (поступление товаров из переработки) мы платим за услуги по переработке (получение услуг по переработке) хмм .. забыл четвертый документ схему на работе рисовал и оставил ... в случае если нам возвращают товар и мы его продаем то со слов бухгалтера все нормально по проводкам и списанию. В случае если мы этот товар используем в производстве (вернулся полуфабрикат ?) то "делаются неправильные проводки" ? Может кто подсказать какие должны быть правильные проводки ? (Может я ошибаюсь но ведь счета можно выбрать в документах вручную ... ) не могу понять проблему ...
#2
by а лю 427
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ` | | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , - “ - , __ . . . . . . | , ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . , ~ | . . . “””~ , | | , ` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . / @) |_ . . . . . . .’-, . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . ( . ~ . ._ “” ``~,,,__`, . . | . . . . . . . . . . . . . . . . _, ` . . . . . . . ./””””””`~~””`^ . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . | . . / . . . . . . . . `| . . . . . | . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . .| | . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . __/ . . .| . . . . . . . . . . | . . . , . | . . . . . . . . . . . | . . . . . __/ . . / . . | . . . . . . . . . .| . . . | . . . “~,_ . . . . . . | . . . . ._/ . _/= _/ / . . . . . . . . . .| . | . . . . : . ' , . . ‘ ~~`~^| . . . ./ = ./-_ /_/`~~`~~`~~`~^~`. . . . . . . . .’> . ' . . . . . . . ~ /_ / _ /" . . . .` . . . ` . ' , . . . . . | . . . . ,’. . ,~~^~~`^ | . . . . | ~ ^ ` ^~~`~^~~~^~`; . . . . . ' . . . ‘~ ' . . . . . . . . .| . . | . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ` . | .` . . . . . . . . . . . . .| . . .: .| . . . . . . . . . . . . . . . . . .| . : . . . . | . . . . . . . . . . . . .| : . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . .| | . . . . ' . . . . . . . . . . . . . .| . . |. / . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . | : . . . . . . . . . . . . . . .|_/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . , ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
#7
by SergeyFirst
1. Передача сырья в переработку Дт Кт Документ 10.7 21 «Передача товаров» (передача материалов в переработку) 2. Отражение затрат по переработке сырья на стороне Дт Кт Документ 20.1 10.7 «Поступление услуг по переработке» 19.03 60.01 3. Отражение поступления готовой продукции от переработчика Дт Кт Документ 21 20.1 «Поступление товаров из переработки» немного не понятна проблема, что здесь не так?
#8
by Samosval
Есть ли разница на каком счете отражать поступление товара от переработчика если мы будем товар не продавать , а использовать его в своем производстве ? Т.е. вернется нам не товар , а сырье ..
#12
by Samosval
тут то все и дело - главбух не знает какие ей проводки нужны, дословно говоря " А ЧТО ПРОГРАММА НЕ ДЕЛАЕТ ? " , поэтому мне и приходится сейчас во всем этом разбираться .. я вчера попросил нарисовать какие проводки нужны и как счета закрываться должны так не смогла ... и еще так рассердилась ;)) я то же ... мне приходится смотреть как это делается с типовыми настройками, потом выяснять как должно быть на самом деле, потом советоваться как это делают другие, могу и в 1С написать или нашим франчам или знакомым - нО это все ерунда - самое сложное это получить от НАШЕГО главбуха как считает ОНА что и как должно делаться по её мнению....
#14
by Samosval
а может не идиот просто на местах не у всех все в порядке и внедрять УПП ОДНОМУ хоть и ИДИОТУ нереально ? а может просто надо было плюнуть и уйти этому ОДНОМУ идиоту когда собрали всех руководителей и закрыли проект внедрения (с подачи нового буха порезав бюджет внедрения неизрасходованный и на половину !), а результат по нему требуют получить до сих пор ? (Хотя может здесь и правы - только надо было все равно не так делать - сначала альтернативу найти, нет того что было и нет на чем вести учет дальше ... так нельзя) а может надо было уйти когда показал и обосновал ФАКТИЧЕСКУЮ себестоимость , а не то что высчитывают и занижают экономисты в ПЯТЬ раз ! И на это "не обратили внимание" ... и вообще ты меня уже задолбал, сиди со своей последовательностью которую не надо перепроводить и радуйся жизни ... от тебя толку никакого ...
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- УПП/Бух НИОКР. Как это сделать в УПП?
- из УПП в УПП
- УПП Можно ли в Упп посмотреть проводки по группе док-в?
- v7: v8: УПП. как начислять в УПП налог?
- УПП Попыталься в упп залить данные по ОКОФ с ИТС диска xml файл...
- Давальческая схема в УПП 1.2 РАУЗ
- УПП 1.2 ---> УПП 1.3
- УПП, Расчет себестоимости выпуска, давальческая схема
- Давальческая схема: мы - переработчики. УПП
- УПП Давальческая схема
- УПП: давальческая схема без использования собственных материалов
- УПП перенос данных из 1С 7.7 в УПП 8 1.3
В этой группе 1С
- Модернизация ОС
- Как перекинуть остаток с одного счета на другой
- Как сделать расчет ЕСН при ЕНВД
- Зачет аванса (корректировка долга)
- Как в макете вывести фамилию Руководителя
- Фильтр как в Excel
- как можно изменить программно название кнопки в интерфейсе?
- Как из модуля определить запущена система (1С7.7) в Монопольном режиме.
- Не появляются напоминания в 1С Предприятии - почему?
- Как запустить "батник" из обработки 1С?
- v7: УСН книга доходов и расходов
- Запись данных из 1С в mysql
- Есть готовая обработка переноса справочников из УПП в такую же УПП ?
- Где у константы запрет на редактирование.
- Движение денежных средств по статьям затрат в торговле
- Уменьшение базы 1С
- Отключение контроля уникальности
- v8: Есть ли способ узнать соответствие SQL таблиц объектам метаданных?
- 1С может работать совместно с внешним DBF? или только монопольно?
- Запись реквизита