v7: Как проверить правильность книги покупок? #232221


#0 by stem
Комплексная 770463. Ситуация такая: в книгу покупок попадают зачеты авансов только с реальных денег, пришедших от покупателей. НО! Если мы делаем сторно реализации(например, сторно сентябрьской реал-и), то возникает проводка по сторнированию зачета аванса: 62.2-62.1 минус зачет аванса. То есть тоже вроде как появились деньги на кредите 62.2. Реализации, следующие после сторно, хватают эти деньги в зачет аванса, но в книге покупок эти записи не отражаются(типа, уже в сентябре отразили). То есть зачет аванса по проводкам есть, а по книге нет. А должны ли быть? Наши бухи хотят сравнивать по оборотам 62.2 а при таком раскладе не получится.
#1 by Анютик
а запись книги покупок на такую сумму есть?
#2 by Анютик
+1 в смысле, на сумму аванса
#3 by stem
Естесственно, нету. Комплексная считает, что не надо такую запись.
#4 by Анютик
ну она, вообще-то, правильно считает. А руками завести нельзя, если считаете, что она должна быть?
#5 by puls
а счет-фактуру на аванс выпустили
#6 by Анютик
скорее всего нет.
#7 by stem
А на основании сторно реализации, счет-ф. выписывать неправомерно, потому что не создается база для уплаты НДС. (То есть я попробовала ваш вариант, создала с-ф на аванс, при этом делается запись и по кн. пок. и по кн. прод., но базы для уплаты НДС нет.Ведь на самом деле сумма зачета проходит не по Кт 62.2, а с минусом по Дт. Так что этот вариант не подходит) Какие еще варианты?
#8 by stem
Поднимаю тему еще раз, вдруг кто умный заметит, че-нить стоящее посоветует...
#9 by stem
еще раз ап
Тэги: 1С 7.7 и ранее
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С