Ввод остатков по счету 60.02 #236617


#0 by Merlin2006
Привет. У меня возникла такая проблема, Я не очень понимаю как внести остатки по счету 60.02. Я пробую через документ Ввод начальных остатков по НдС с операцией НДС по приобретенным ценностям, но тут происходит странность он делает и проводку и движение по регистру, а потом не учитвает эту проводку в книги покупок. Кто нибудь с этим сталкивался?!
#1 by zalexey
Если в документе установлен флажок "Отразить расчеты с контрагентами", при проведении документа будут сформированы проводки отражения начальных остатков по расчетам с контрагентами в бухгалтерском учете по данным табличных частей "Расчеты с контрагентами" и/или "Авансы" (в зависимости от вида операции) .
#2 by Merlin2006
нет, это то понятно и проводки формируются и записи в регистре, только неясно почему они дальше не куда не идут. И с авансами не совсем ясно. Надо заполнять в ручную, там на Авансах становится недоступно выбор (какой Я хочу сделать в данном документе). И вообще у меня такое чувство, что в этом документе объяденили 2 операции. И Авансы не работают! Может Я не прав?! И как это можно проверить?!
#3 by zalexey
не понял. Что становится недоступным? Вроде все нормально работает
#4 by Merlin2006
Когда мы делаем докумен Ввод Начальных остатков по НДС с операцией НДС по приобретенным ценостям, на закладке Авансы. не работает кнопка заполнить!
#5 by zalexey
Эта кнопка нужна для заполнения при операции "НДС по авансам полученным". По приобритенным ценностям ручками заносить (поправьте, если не прав).
#6 by Merlin2006
нет, это Я понял Я ручками занес, а потом началось удивительные вещи на счетах одно, а в Формирование записи книги покупок совсем другое. И чем это вызвано не совсем понятно
#7 by Херрес
а она туда и не должна попадать ! Это же авансы - поставщикам, а в ФЗКП попадает только вычет с авансов покупателей !
#8 by Merlin2006
Но ведь книга покупок проверяется по счету 60.01?! Ведь так?! А что происходить дальше со счетом 60.02?!
#9 by Merlin2006
И с записями в регистрах?!
#10 by Херрес
ну я бы не стал проверять книгу покупок по 60.01 я бы лучше предложил сальдо по 19.01 + обороты по 76.Н а с 60.02 с точки зрения НДС ничего интересного происходить не будет. Придёт товар от поставщика и он закроется
#11 by Merlin2006
Хорошо с этим более или менее понятно, а надо вообще вводить Номенкатуру или нет в данный документ?!
#12 by Херрес
не надо, только если нет реализации по ставке 0% впрочем и в этом случае не могу представить, как её туда вводить
#13 by Merlin2006
а с другими операциями этого документа, тоже номенкатуру вводить не объязательно (имеется в виду НДС не полученый от покупателей) (Реализации по ставки 0% нет)
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С