#0
by Koliaff
При закрытии счета 44.1 в закрытии месяца смотриться была ли отгрузка в закрываемом месяце, и если нет (отгрузки не было), то пишет соответствующее сообщение, конечно счет 44.1 не закрывает. Как от этого избавиться ? Кто знает что делать, подскажите плиз ...
#2
by tim
Во народ работает! Месяц нет отгрузки. Вы чем торгуете? Купальниками и пляжными зонтиками? :))
#3
by Джинн
Я бы настоятельно рекомендовал продать хотя бы коробок спичек. Чтобы потом долго не спорить с полудурками из ФНС, которые по только им понятной логике, для примера, могут отказать в возмещении НДС в этом месяце.
#4
by Koliaff
В этом месяце действительно не было отгрузки. Хотя в пред. месяце было три. Все три больше миллиона ... :) Организация такая, что по мелочяк не завязывается ... Бух как раз меня и спросил что делать ?Покопавшись в Закрытии месяца, я понял что там смотрятся обороты по 90 счету, которые как раз и делаются документом РасходнаяНакладная. Но к сожелению нет отгрузки (РасходнойНакладной), что делать ? Подскажите с точки зрения бухгалтерии ...
#6
by SergKon
Списание 44.1 без отгрузки должны объяснить бухи. Напишешь свой документ, и будешь в дальнейшем закрывать. Если бухи не объясняют как, тогда вопрос некорректен. Все равно либо док. "Закрытие месяца" переделывать, что не желательно, либо свой док. написать и снимать галочку при стандартном закрытии.
#7
by Koliaff
Бух сам не знает как его закрывать ...Может есть люди знающие бухгалтерию ? Подскажите какими проводками закрывать 44 счет ..
#8
by SergKon
Если бухи не знают, то тогда ручной проводкой на 97 счет, а затем закроешь 97 по мере реализации.
#10
by SergKon
Дебетовый оборот по 44 счету накапливается на определенное количество полученной продукции. Хорошо если ее немного(видов продукции). Сколько и на какую сумму данные есть. Сначала проводка Дт97-Кт44 на весь дебетовый оборот за месяц. В следующем месяце Дт90.7-Кт97 на сумму пропорционально проданной продукции. Коэфф. высчитаешь по месяцу в котором собирался оборот по 44 счету. Если декабрь месяц. Если остатков товара (продукции)на конец года нет, тогда смело на убытки, а если есть, то сложней. Нужно разложить на косвенные и прямые. И разговаривать опять с бухом, как списывать косвенные и как раскладывать прямые. Будут сложности с ФНС.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Закрытие месяца 26 и 44 счет!
- Куда исчезла строка "Закрытие счета 20" из документа "Закрытие месяца"?
- Закрытие месяца 97 счет расходы будущих периодов 20 счет
- v7: Закрытие 25, 26 счетов документом "Закрытие месяца". Закрываются с пустым с
- "Закрытие месяца" не закрывает счет 44,3
- Закрытие 25 счета документом Закрытие месяца
- Когда появляются ВР при закрытие 20-х счетов документом закрытие месяца?
- ЗУП - есть ли закрытие месяца или закрытие периода?
- Закрытие 20, 23, 24, 25 счета в документе Закрытие месяца
- Объясните дураку. Закрытие месяца и закрытие 20 счетов.
- Закрытие месяца: 44 счет
- v7: Закрытие месяца (бухгалтерский учет) - не закрывает счет 44.1
В этой группе 1С
- Свернуть() для ТЗ не отрабатывает
- Есть ли стандартный отчет по переносу остатков на счетах в другую базу?
- ЗиК - неправильно считается зарплата за декабрь
- Запуск 1С из командной строки
- Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
- Печать документа. Определение количества страниц.
- Как программно выключить компьютер?
- Научите как перенести остатки тов. в пустую базу?
- Как отловить нажатие клавиш в 1С
- обновление конфигурации ТиС база SQL
- Можно ли различить HASP бух.учета и HASP комплексной
- Загрузить справочник товаров из XLS в 1С 7,7
- Memo поля из DBF
- Почему в ведомости пустые строки?
- выбрать документы по реквизиту
- Конвертация данных. Не переносятся группы справочников
- ИБСозданияОбъекта(<Объект>) возвращает пустую строку
- Выгрузить из стандартной зарплаты в "Налогоплательщик"
- Как получить идентификаторы табличной части в документе?
- Какие проги в диспечере задач -> процессы?