#3
by Margaritka1_84
они есть, допустим обороты по дебету 11000, а по кредиту 7000, 3000 он должен кинуть в дебетовый остаток, но его там нет
#4
by Margaritka1_84
вообщем выводится только итоговый остаток, а бухам нужны по всем субконто, где есть остатки, конечно
#6
by Margaritka1_84
они хотят знать откуда именно берётся итоговый остаток вот и просят сделать так, чтобы он был виден по субконто, вручную искать не хотят.
#9
by CrecerRu
Какой итоговый остаток? Например, Субконто 1 ДвижениеДенСредств "ВЫПЛАТА ЗАРПЛАТЫ". Каждый месяц будет накапливаться по кредиту, а по дебету не будет закрыватся. и зачем им сумма выплаты ЗП за 5 лет?
#11
by Margaritka1_84
Вообщем буквально пересказываю что они хотят. Есть, например, субконто алименты (обороты за период: дебет 11789.06, кредит 7804.56), выплата зп (...), выручка(...), командировочные(...) и т. д. Итого сальдо на конец периода: дебет 2711.70. Вот они видят этот конечный остаток, а как он образовался - нет. Поэтому они хотят чтобы по каждому субконто(с разницей в оборотах, естественно) выходило соответствующее сальдо на конец периода. Ребята, подскажите как это делается, если это невозможно, то как бы полегче "послать" бухов
#12
by Jmot
Остаток = Оборот по дебету - Оборот по предиту. Дебетовый ОБОРОТ ты по субконто Алиметы получить сможешь, его и бери.
#13
by Cthulhu
Есть такой термин "развернутое сальдо". Тут важно знать по чём его разворачивать, а также чтобы счет был АП (иначе никаг)))
#14
by Margaritka1_84
как остаток считается - знаю, есть модуль оборотки стандартный, тьфу, типовой, там вывод осуществляется с использованием бух.итогов, там уже вывод остатков есть, т. е. если взять др. счёт то их видно. а вот как их вывести на 50.1 и при этом ничего не испортить на других счетах
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Почему в ОСВ нету 43 а в ОСВ по счету есть?
- Сальдо в ОСВ от личается от сальдо в ОСВ по счету
- ОСВ не сходится с ОСВ по счету. А должна?
- Бухгалтерия 3.0 развернутое сальдо в ОСв не совпадает с ОСВ по счету.
- ОСВ по счету и общая ОСВ - не совпадает показатель "Контроль"
- не сходятся начальные остатки в ОСВ и ОСВ по счету
- ОСВ и ОСВ по счету показывают разные сальдо
В этой группе 1С
- Инициализация константы в Конфигураторе
- Исходники Inserter 2.1
- Изменить фон 1С при загрузке.
- СПРАВОЧНИК.СвоиЮрЛица (\SubcontoSu.......... Размер потока не соответству
- Скрытие записи в списке документов
- Где скачать RAc4_Pr2.xml?
- v7: Загрузка из html в 1с
- v7: Казахстанская типовая считает ИПН не правильно?
- Табель учета рабочего времени, УПП
- Заполнение документа Word из 1С
- v7: Не заполняется счет 41 в ОСВ
- v7: Ошибка при проведении Передачи оборудования в монтаж
- Вывод свойств номенклатуры в печатную форму
- Как найти первое число в строке?
- перенос печатной формы документа в Excel
- Чистка номенклатуры
- Снять признак подчиненного узла для распределенной базы
- Обмен данными "Неизвестный план обмена"
- Печатная таблица на форме отчета
- Больничный в ЗУП версии > 2.1.9