#0
by merkyrii
В общем, в январе была сделана следующая операция: 1) Отчет производства за смену Дт 43 Кт 40 на количество A и сумму B 2) Перемещение выпущенной продукции Дт 43 Кт 43 (поменялось субконто Склады) 3) Отчет о розничных продажах Дт 90.02 Кт 43 на сумму B В марте оказалось, что эта операция ошибочна. Решили сделать сторно всех трех проводок (ну еще по выручке и ндс)обычной проводкой. Все бы хорошо, но при Закрытии месяца происходит корректировка стоимости перемещения (возвращается проводка 43 43), также Корректировка стоимости списания 90.02 43 (т.е. все возвращается к тому что было). Что не так делается?
#1
by merkyrii
неясно зачем делается эта корректировка может кто разбирался, что она значит и зачем нужна
#2
by olia_superstar
А все проводки сформированы документами, или что-то ручными операциями, или это все одна ручная операция?
#4
by Херрес
там 2 корректировки Одна нужна, чтобы из списания по среднему сделать списание по средневзвешенному Вторая из списания плановой себестоимости делает списание фактической делать не обязательно (можно убрать галку в закрытии месяца)
#5
by merkyrii
А на какие счета кроме 43 влияет эта галочка? (Корректировка фактической стоимости номенклатуры)
#7
by merkyrii
Но если снять эту галочку в Закрытии месяца, то это отразится на Финансовом результате..
#10
by merkyrii
Кароче говоря без галочки Корректировка фактической стоимости номенклатуры все вроде ок, но она затрагивает и другие перемещения и списания (материалов допустим, 10 сч и т.д.), что в конечном счете влияет на фин результат
#11
by AndreYAN
Сторнировать необходимо все 3 документа (Отчет производства за смену, перемещение выпущенной продукции, отчет о розничных продажах) документом "Корректировка записей регистров", он также позволяет откорректировать движения по регистрам бух, накопления и сведений.
#12
by merkyrii
Да, сделал через Корректировку записей регистров, записи по БУ сделаны те же, что были через Операция (БУ и НУ), НО закрытие месяца опять делает корректировку записей. Т.е. допустим мы сделали проводку 43 43 сторно. Закрытие месяца делает такую же проводку с видом операции Корректировка стоимости перемещения Или другое: сделали 90.02 43 сторно, закрытие делает 90.02 43 обратную проводку :) вид операции - Корректировка стоимости списания
#15
by merkyrii
А кто нить когда нить в этой жизни сторнировал перемещение товаров или отчет о РП в Бухгалтерии?
#19
by у лю 427
Проблемы сторно в системах, где задействованы одновременно более одного механизма учета (регистры бухгалтерские и обычные) - эти проблемы всегда были, есть и будут. Смотрим ПУБ, комплексную 77 - проблемы те же... Так что 8-ка - не новость....
#20
by merkyrii
Отлично, в общем удаляем 1С и ставим другую хорошую прогу Всем, кто пытался помочь, спасибо!
#21
by Line
Буквально вчера бухгалтер 7.7 обратился с такой же почти проблемой. Пока ничего не нашла
#22
by у лю 427
или переписываем конфу на использование одного механизма... P.S. тогда в 8-ке придется убить регисты бухии за тормоза и трахаться с регистрами. И чем это отличается от других систем?
#25
by merkyrii
ДА ПРОСТАЯ операция СТОРНО! И то нормально не делается з/ы/ вроде все прально делаю непонятно зачем Закрытие месяца делает эти корректировки В общем, решили сделать после Закрытия месяца проводки сторнирующие корректирующие проводки, сделанные Закрытием.. через одно место конечно, но зато все должно встать на свои места
#28
by olia_superstar
А следующее Закрытие месяца, опять добавит своих косячных проводок, и так исправлять придется каждый месяц?!!
#29
by merkyrii
проводки сделаем сразу после закрытия в том же месяце, думаю, следующее закрытие не возьмет проводки предыдущего месяца
#31
by olia_superstar
А мне вот интересно, как переписать систему на использование одного механизма? Ты имеешь в виду вообще удалить регистр бухгалтерии, и как тогда получать обороты по счетам?
Тэги: 1С 7.7 и ранее
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- v7: Вовод остатков в Бухгалтерии, документы ввода остатков
- v7: 1C:V7 starter program (for SQL) - обнаружена ошибка
- v7: Что нужно чтоб подключить ККМ Меркурий 112F к 1с V7 Торговля + склад
- v7: Как отразить возврат аванса в типовой бухгалтерии?
- v7: 1С V7.7 в сети
- v7: v8: v7: Кто-нибудь сумел скачать комплект отчетности за I квартал 2007 года
- v7: v7 : НДС при возврате
- v7: Перенос данных Бухгалтерия из v7 в v8
- v7: v7 Перехват глобального события ПриЗаписи() или ОбработкаПроведения()
- v7: v7.7 премещение элемента справочника
В этой группе 1С
- Сравнить поле ввода формы и элемент справочника.
- Не стартует под Windows Server 2003
- Как средствами адинес исправить "зацикливание" групп ?
- Выборка из Таблицы значений
- Выделение цветом ячейки (макет)
- Как выгрузить таблицу значений в табличное поле формы
- Выбрать документы по префиксу.
- Движения в регистре оборотов
- Выход на работу с сохранением пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
- Опять по поводу VK_RS232 от ромикса.
- Что такое мутабельное значение
- Регистры
- Работа 1с на виртуальном Ram диске
- Ошибка при переходе на УТ 10.3
- Как программно поменять реквизит в документе?
- Добавление строки в цикле
- Как вывести в ценник картинку "ТОВАРЫ К КРЕДИТ" ? При условии цена >3000
- Как закрывается счет 76.АВ?
- Как вызать глобальную процедуру из 1С8.1 через COM-соединение?
- Добавление строки ТЗ в цикле