перекинуть аванс с одного на другого контрагента... #317534


#0 by Bender_АцкийРобот
как? если произошла реорганизация контрагент А стал контрагентом Б, а за контрагентом а числится аванс...как в Бухгалтерии восьмерочной такую операцию проделать?
#1 by РБ
корректировка долга
#2 by shuhard
в УТ 10.3 для этого появился документ "Ввод начальных остатков по взаиморасчетам" с закладкой авансы, возможно он(документ) есть в БП.
#3 by РБ
а причем тут ввод НО???
#4 by DrWatson
В БП, помоему, достаточно проводку 60.02-60.02 сделать
#5 by Bender_АцкийРобот
так а регистры пототом править? сам док вроде то, только по счетам перечидывает?
#6 by РБ
упс, щас в БП схожу. я про УПП ответила
#7 by РБ
При выборе операции "перенос задолженности" можно выполнить перенос дебиторской и кредиторской задолженности на другие счета учета и/или объекты аналитического учета (контрагент, договор). В случае, если контрагент, с которого списывается задолженность, совпадает с контрагентом, на которого она переносится, такая операция считается "технической корректировкой", для целей учета НДС задолженность в таком случае не считается погашенной. Если на счетах учета расчетов с контрагентами ведется аналитический учет по документам расчетов, то в качестве документа расчетов на новом счете учета задолженности указывается тот документ, задолженность по которому перенесена на новый счет (договор). Если контрагенты не совпадают, задолженность считается погашенной, а в качестве документа расчетов указывается сам документ "Корректировка долга". это в БП
#8 by РБ
и все регситры ок
#9 by РБ
ацкийробот, ты хде?
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С