v7: Временные разницы при реализации ОС с убытком #354493


#0 by kvi_vt071
Добрый день всем, помогите пожалуйста разобраться. Есть основное средство специальный коэффициент при амортизации в НУ у него 0,5 в БУ 1. Срок полезного использования в БУ и в НУ у него стоит 85 месяцев около 4 лет это ОС было у нас, в апреле мы его продали с убытком, на сколько я понимаю при "закрытие месяца" в апреле должна была появиться проводка по Д-т 09 на сумму = 24% от получившейся ВР и далее оставшееся количество месяцев срока эксплуатация 1С-ка равными суммами должна с К-т 09 в Д-т 68 эту сумму списывать. На деле произошло что при проведение документа "Передача ОС" по НУ Сформировались проводки Д-т 91.02.1   К-т 01.09 сумма ВР красным Д-т 02.01   К-т 01.09 сумма ВР   обе проводки с видом учета ВР и далее при закрытие апреля получилась вот такая вот проводка по 09, Д-т 68 К-т 09 на сумму = 24% от суммы ВР. что я не правельно сделал что все получается не по ПБУ 18
#1 by kvi_vt071
ну хоть ктонибудь, хоть какуюнибудь даже самую бредовую идею подкиньте а...
#2 by kvi_vt071
Аппну еще раз может ктонибудь подскажет ...
#3 by kvi_vt071
Короче  понял я что никто здесь не поможет.....................
#4 by GenV
Зайди на buh.ru - там статья есть как правильно продавать ОС с убытком. Так же это есть на ИТС ...
#5 by kvi_vt071
На buh.ru посмотрел статью... Ладно руками занести на 97.03 выход конечно, но что делать с тем что 1С-ка сама колбасит: "и далее при закрытие апреля получилась вот такая вот проводка по 09, Д-т 68 К-т 09 на сумму = 24% от суммы ВР. " ???
#6 by GenV
И что в этом странного?
#7 by kvi_vt071
Странно что не в Д-т 09. Получается что по К-т 09 пройдет сумма = 24% от суммы ВР и потом если мы занесем на 97 мы эту же сумму будем опять же по кредиту 09 колбасить получается что 09 не закроется
Тэги: 1С 7.7 и ранее
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям