УПП 8.1. Постоянные разницы при амортизации ОС. Почему попадают только временные? #455214


#0 by ПодводныйТаракан
ОС было принято к учету только по БУ, соответственно при амортизации делается проводка на разницу между БУ и НУ по виду учета ВР, т.е. по временным разницам. Как сделать чтобы это проходило по ПР, т.е. по постоянным разницам?
#1 by ПодводныйТаракан
up
#2 by ПодводныйТаракан
up
#3 by mista2009
По НУ надо тоже к учёту принять как ПР.
#4 by ПодводныйТаракан
а как его принять? если бух справкой, то все-равно в амортизации проходит по ВР.
#5 by ПодводныйТаракан
ап
#6 by Близняшка
а можно о ситуации по конкретней ?
#7 by ПодводныйТаракан
Был ввод начальных остатков по ОС. Рассматриваем ситуацию по конкретному ОС1. У ОС1 есть начальный остаток по бухгалтерскому учету по счетам 01.01 и 02.01, а  налоговый учет у него не ведется. Соответственно ввод нач. остатков был сделан только по бух учету. При начислении амортизации в конце месяца прошла амортизация по бух учету и сформировалась временная разница на сумму БУ-НУ, т.е. на сумму БУ. Вопрос: как сделать так, чтобы формировалась не временная, а постоянная разница?
#8 by ПодводныйТаракан
up
#9 by noven
Тож был такой же вопрос, так и не разобрался пока вопрос повис в долгом ящике.
#10 by neomarat
Думается, при вводе остатков надо было ввести постоянную разницу по ОС - сам не проверял
#11 by ПодводныйТаракан
дело в том, что в самом документе это сделать нельзя, я не нашел по крайней мере как это делается... если ввести ручной проводкой, то при амортизации все  равно выводит ВР. хм.. дописывать чтоли придется...
#12 by ПодводныйТаракан
up, вопрос открыт
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям