Как развернуть конечное сальдо на Дт-ое и Кт-ое? #375487


#0 by DeZol
Ситуация: есть ЖО по субконто по 361 счету (счет расчета с покупателями в укр. плане счетов). При просмотре данных в разрезе субконто Контрагенты мы получаем дебетовое сальдо (счет активный). Нужно: получить развернутое сальдо (и по Дебету и по Кредиту) по всех субконто этого счета. Такое, как выводится в подвале в итогах: развернутое по Дт и Кт. Пробовал при обходе БИ по субконто выводить СКДРС и СККРС - выходит нули. Как получить развернутые сальды?
#1 by Изумь
Стаж: 2 г. 4 мес...
#2 by vladko
Если СКД<0 тогда Кредитовое Иначе Дебетовое КонецЕсли;
#3 by DeZol
Изумь, ну и? Если не получается что-то, то мне ап стенку головой долбитсо, потому что стаж 2г. и 4 мес.??? Ответить по существу - влом, а изучать анкету - нет?
#4 by Темный Эльф
Что значит "получить развернутое сальдо (и по Дебету и по Кредиту) по всех субконто этого счета"? Сальдо по контрагенту, развернутое по заказам? Или что?
#5 by DeZol
Хочу для себя выяснить, можно ли автоматически получить суммы или придется заниматься арифметикой и слагать нач. сальды и обороты...
#6 by у лю 427
особенность платформы - для активного (пассивного) счета существует только дебетовый (кредитовый) остаток.... но если есть задолженность, тогда для активного счета имеем дебет меньше нуля.... что в и сказано
#7 by DeZol
Темный Эльф: у нас в 361 счете аналитики - контрагент и вид деятельности вид деятельности 1:   сальдо кон. по дебету - х сальдо кон. по кредиту - у. дальше аналогично по контрагентах
#8 by Темный Эльф
Сложением сальдо и обротов нельзя получить развернутое сальдо. Суть развернутого сальдо совсем иная. Впрочем, это типичная ошибка... Если организации выставлено два счета (заключено два договора), по одному из которых прошла оплата, а по другому прошла отгрузка, или прошли и отгрузки и оплаты, но по одному счету/договору сальдо дебет, а по другому кредит, то отдельное суммирование дебетовых остатков даст нам развернутое дебетовое сальдо, а отдельное кредитовых - развернутое кредитовое сальдо. И не говорите больше ничего об оборотах, я вас прошу...
#9 by DeZol
у лю 427, я что-то подобное подозревал, что придется считать ручками все это. Просто решил переспросить... ОФФтоп: как вы ставите ссылки на номера постов, ток такие так в в посту выше: "нуля.... что в и сказано"
#10 by Темный Эльф
361 счет активно-пассивный. По крайней мере по инструкции о применении плана счетов.
#11 by Темный Эльф
Просто число в скобках
#12 by DeZol
, фактически вы правильно обрисовали картину. Только вместо договоров у нас тут виды деятельности. Бухи захотели таким вот образом посбивать конечные сальды, чтобы видеть проплаты и задолженности по видам деятельности
#13 by Темный Эльф
#14 by DeZol
- да, да..я уже так и сделал
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С