v7: Списание средств с счета 76 на счет 79 при закрытии месяца #421289


#0 by baxdan
Специалисты, поделитесь пожалуйста опытом Подскажите пожалуйста как списать средства с счета 76 на счет 79 при операции Закрытие месяца
#1 by ПетяПетькин
что-то я не помню, чтобы Закрытие месяца делало такие проводки ИМХО, вручную их надо делать это же взаиморасчеты
#2 by Prikum
А зачем 79?
#3 by НикДляЗапросов
Ну напиши функцию закрытия, программа не обязана знать всякие ваши пожелания по закрытию
#4 by Prikum
79 это расчеты между обособленными подразделениями
#5 by Нуф-Нуф
тебе кто такое сказал?
#6 by Нуф-Нуф
это для
#7 by Prikum
А уже испугался! ;)
#8 by baxdan
нужно отредактировать документ Закрытие месяца, чтобы делал такие проводки. так хочет бухгалтер
#9 by zbv
ну и в чем проблема?
#10 by baxdan
можешь?
#11 by zbv
сколько?
#12 by Prikum
Может бухгалтеру на курсы сходить? или хотя бы почитать описание 79?
#13 by baxdan
сколько хочешь?
#14 by upp_1_2_22_2
А пачему именно закрытие месяца? Обычно вроде такие межфилиальные перемещения делаются с помощью Авизо.
#15 by zbv
мульён $ :)
#16 by baxdan
не в курсе, заказчик... аська есть?
#17 by Нуф-Нуф
ПКО то сделал? :)
#18 by upp_1_2_22_2
Ну а ты чё всегда слепо исполняешь заказы? Ты же консультант. Проконсультируй их, направь в правильное русло. Юзвери зачастую такую ахинею несут мама не горюй...
#19 by baxdan
еще нет, помоги, а? =) очень нужно
#20 by baxdan
я стажираюсь еще ) значит так нельзя сделать?
#21 by upp_1_2_22_2
Сделать то всё можно, только правильно ли это будет? Попробуй корректировкой долга сделать нужные движения.
#22 by RayCon
Во-первых, на мой взгляд не стоит ради таких "хотелок" ломать документ "Закрытие месяца". Если есть необходимость делать какие-то регламентные операции, то разумнее сделать новый документ. Во-вторых, относительно того, что касается перебросок со счета 76 на счет 79, то это надо анализировать бизнес-логику - как с точки зрения корректности, так и с точки зрения заточки плана счетов 1С под такие операции. Если это элиминирование, то, возможно, для таких операций имеет смысл открыть специальный субсчёт 79.04. В-третьих, такой документ разумно делать так, чтобы он (в отличие от документа "Корректирока долга") делал переброску всех задолженностей в пакетном режиме.
#23 by baxdan
я тоже думаю лучше сделать новый документ... но как? =) не могли бы вы проконсультировать меня?
#24 by RayCon
Все контакты в профиле - обращайся.
Тэги: 1С 7.7 и ранее
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С