v7: Учет товаров на счетах 41 и 90 #428050


#0 by innko
Здравствуйте! Вопрос: организация занимается торговлей лесом, в частности закупает его на сторонних складах, самостоятельно его перевозят и сортируют, относя эти затраты на 20 счет а сами товар на 41й. + самит заготавливают лес - 43 счет Но есть существенный нюанс: торгуют они не каждый месяц а сезонно: т.е. зимой идет заготовка и накопление, а летомреализация, в р-те большую часть года нет прибыли, но на 90 счете отражается себестоимость товара и получаются огромные убытки! Каким образом организовать учет, чтобы в период пока идет накопление товар был на балансе фирмы в дебете, может вести учет по другим счетам, или добавить свой счет, или придется делать дописку, если да - то посоветуйте что дописывать - менять учет по счетам 41-90 или делать новый счет и новые алгоритмы формирования проводок? Помогите пожалуйста!
#1 by Irbis
Срочно изучать бухучет.
#2 by Yuwa
И внедрять специализированные конфиги
#3 by innko
Irbis, продемонстрировать свой интеллект можешь попытавшись мне помочь, а фразами типа "изучай бухучет" или "смени мозги" ты можешь продемонстрировать только полное его отсутствие.
#4 by Irbis
Я не понимаю как можно вести учет товаров на 90 счете. Не понимаю откуда в ТОРГОВЛЕ 20 счет и многое другое из сабжа.
#5 by innko
Irbis, учет ведется в программе 1С 7.7 бухгалтерия стандартная, товары поступают на 41 счет, но по программе себестоимость относится сразу на 90 счет по кредиту счета, а прибыль соответственно по дебету, но т.к. в летнее время прибыли нет, то получаются в ОСВ по 90 счету огромные отрицательные суммы, как бы убытки. Нужно изменить учет т.о., чтобы не было этих убытков.
#6 by innko
Извиняюсь, на форуме первый раз, не заметила как тема попала в ТиС, при создании темы выбирала секцию "бухучет" в 1С v7
#7 by Yuwa
В Стандартной??? Леспромхоз??? Да вы затейник
#8 by innko
Yuwa, могу вам сказать то же что и Ирбису, мне ПОМОЩЬ нужна!!!
#9 by Irbis
>> товары поступают на 41 счет, но по программе себестоимость относится сразу на 90 счет Это как? поступление разве 41-60?
#10 by Yuwa
Как же вам помочь, ежели вы совсем не в курсах...
#11 by innko
Правильно, так и есть. Но при закрытии месяца выявляется финансовый результат работы фирмы, и отражается он на 90 счете, по дебету - выручка от продаж, по кредиту - себестоимость товара. Если себестоимость есть, выручки нет - результат - убытки, но т.к. торговля в данной организации носит сезонный характер, этих убытков не должно быть.
#12 by Irbis
Вам не помошь нужна, а ликбез по бухучету.
#13 by zzzzz
В принципе, ирбис прав. Пурга какая-то в голове у автора сабжа. Просто посмотри проводки...
#14 by Yuwa
Пиши проводки сюда
#15 by zzzzz
Автор, Ну подумай, или лучше возьми стандартную бухию и посмотри проводки. Думаю, у вас просто хорошо пому..ли с конфой.
#16 by Irbis
Почему убытков не должно быть. С точки зрения БУ сначала (несколько периодов) вы несли затраты, потом реализовывали товары и продукцию и получали прибыль. Все нормально. "Разруха она не в клозетах" © М. Булгаков
#17 by innko
Irbis, это понятно, но этой организации нужно, чтобы пока у них идет накопление товара, как убытки затраты на этот товар не отображались
#18 by Asirius
А нахрена затраты с 20-го счета каждый месяц закрывать на 90-й? Проводку 43-20 не судьба придумать?
#19 by Wasya
Я бы не стал ничего менять. Вроде как налог на прибыль в течение года платится авансом, по результатам предыдущих периодов. А в конце года уточняется.
#20 by innko
Asirius, затраты с 20 счета тут вообще не при чем. Речь идет о 41 счете и закрытии месяца.
#21 by Yuwa
ууууу. Надо бежать с ветки
#22 by Irbis
А как что они должны отражаться? А если реализовать товары не удасться? Бред сивой кобылы такие желания. Желание распределить расходы пропорционально какой-то базе понимаю. Но бухучет регламентирован весь, выдумывать тут нечего.
#23 by bazvan
Есть подозрения что ветку необходимо закрыть. Для начала исбавтесь от каши в голове и прегласите БУХГАЛТЕРА
#24 by Irbis
Гаси, толку все равно не будет
#25 by innko
bazvan, это и есть требования БУХГАЛТЕРА, а моя задача их ВЫПОЛНИТЬ, и я пытаюсь найти помощь в том КАК это выполнить.
#26 by Asirius
Вообще-то в типовой 7.7 проводка 90.2-41 формируется далеко не закрытием месяца Чем формируется проводка и что стоит в содержании?
#27 by bazvan
Еще раз прегласите БУГАЛТЕРА, а те требования которые предъявляете вы полный бред. ветку закрою воизбежания срача
#29 by Irbis
Для этого книжки читать надо. Или хотя бы к людям относиться с уважением. Или правила форума прочитать.
#30 by bazvan
Досвидания.
Тэги: 1С 7.7 и ранее
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С