#0
by innko
Здравствуйте! Вопрос: организация занимается торговлей лесом, в частности закупает его на сторонних складах, самостоятельно его перевозят и сортируют, относя эти затраты на 20 счет а сами товар на 41й. + самит заготавливают лес - 43 счет Но есть существенный нюанс: торгуют они не каждый месяц а сезонно: т.е. зимой идет заготовка и накопление, а летомреализация, в р-те большую часть года нет прибыли, но на 90 счете отражается себестоимость товара и получаются огромные убытки! Каким образом организовать учет, чтобы в период пока идет накопление товар был на балансе фирмы в дебете, может вести учет по другим счетам, или добавить свой счет, или придется делать дописку, если да - то посоветуйте что дописывать - менять учет по счетам 41-90 или делать новый счет и новые алгоритмы формирования проводок? Помогите пожалуйста!
#3
by innko
Irbis, продемонстрировать свой интеллект можешь попытавшись мне помочь, а фразами типа "изучай бухучет" или "смени мозги" ты можешь продемонстрировать только полное его отсутствие.
#4
by Irbis
Я не понимаю как можно вести учет товаров на 90 счете. Не понимаю откуда в ТОРГОВЛЕ 20 счет и многое другое из сабжа.
#5
by innko
Irbis, учет ведется в программе 1С 7.7 бухгалтерия стандартная, товары поступают на 41 счет, но по программе себестоимость относится сразу на 90 счет по кредиту счета, а прибыль соответственно по дебету, но т.к. в летнее время прибыли нет, то получаются в ОСВ по 90 счету огромные отрицательные суммы, как бы убытки. Нужно изменить учет т.о., чтобы не было этих убытков.
#6
by innko
Извиняюсь, на форуме первый раз, не заметила как тема попала в ТиС, при создании темы выбирала секцию "бухучет" в 1С v7
#9
by Irbis
>> товары поступают на 41 счет, но по программе себестоимость относится сразу на 90 счет Это как? поступление разве 41-60?
#11
by innko
Правильно, так и есть. Но при закрытии месяца выявляется финансовый результат работы фирмы, и отражается он на 90 счете, по дебету - выручка от продаж, по кредиту - себестоимость товара. Если себестоимость есть, выручки нет - результат - убытки, но т.к. торговля в данной организации носит сезонный характер, этих убытков не должно быть.
#13
by zzzzz
В принципе, ирбис прав. Пурга какая-то в голове у автора сабжа. Просто посмотри проводки...
#15
by zzzzz
Автор, Ну подумай, или лучше возьми стандартную бухию и посмотри проводки. Думаю, у вас просто хорошо пому..ли с конфой.
#16
by Irbis
Почему убытков не должно быть. С точки зрения БУ сначала (несколько периодов) вы несли затраты, потом реализовывали товары и продукцию и получали прибыль. Все нормально. "Разруха она не в клозетах" © М. Булгаков
#17
by innko
Irbis, это понятно, но этой организации нужно, чтобы пока у них идет накопление товара, как убытки затраты на этот товар не отображались
#18
by Asirius
А нахрена затраты с 20-го счета каждый месяц закрывать на 90-й? Проводку 43-20 не судьба придумать?
#19
by Wasya
Я бы не стал ничего менять. Вроде как налог на прибыль в течение года платится авансом, по результатам предыдущих периодов. А в конце года уточняется.
#20
by innko
Asirius, затраты с 20 счета тут вообще не при чем. Речь идет о 41 счете и закрытии месяца.
#22
by Irbis
А как что они должны отражаться? А если реализовать товары не удасться? Бред сивой кобылы такие желания. Желание распределить расходы пропорционально какой-то базе понимаю. Но бухучет регламентирован весь, выдумывать тут нечего.
#23
by bazvan
Есть подозрения что ветку необходимо закрыть. Для начала исбавтесь от каши в голове и прегласите БУХГАЛТЕРА
#25
by innko
bazvan, это и есть требования БУХГАЛТЕРА, а моя задача их ВЫПОЛНИТЬ, и я пытаюсь найти помощь в том КАК это выполнить.
#26
by Asirius
Вообще-то в типовой 7.7 проводка 90.2-41 формируется далеко не закрытием месяца Чем формируется проводка и что стоит в содержании?
#27
by bazvan
Еще раз прегласите БУГАЛТЕРА, а те требования которые предъявляете вы полный бред. ветку закрою воизбежания срача
#29
by Irbis
Для этого книжки читать надо. Или хотя бы к людям относиться с уважением. Или правила форума прочитать.
Тэги: 1С 7.7 и ранее
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Учет товаров - внутри номенклатуры введен учет по характеристикам?
- v7: учет курсовой разницы по регистрам налогового учета БУП 1.5
- v7: v7 : НДС при возврате
- v7: Что нужно чтоб подключить ККМ Меркурий 112F к 1с V7 Торговля + склад
- v7: v7.7 премещение элемента справочника
- v7: 1С v7.7 Бух учет (получить остаток по складам)
- v7: v8: v7: Кто-нибудь сумел скачать комплект отчетности за I квартал 2007 года
- v7: Учет курсовой разницы при проведении документа "Реализация товаров, услуг..."
- v7: Налоговый учет vs бух. учет
- v7: 1С V7.7 в сети
- v7: 1C:V7 starter program (for SQL) - обнаружена ошибка
- v7: Перенос данных Бухгалтерия из v7 в v8
В этой группе 1С
- Как проверить одну калонку Табличной части документа на заполненость?
- Репликация MS SQL базы 1С
- Присвоить нужный уникальный идентификатор новой номенклатуре.
- Конвертация. ВыгрузитьПоПравилу
- Просмотр события "Изменение времени и даты" в WinXp
- v7: Как передать команду перевода строки из 1С в Word
- v7: Как перекинуть долг по зарплате перед одним работником организации на другого в ЗУП?
- 8.2 - Ошибка при вызове метода контекста (Получит объект)
- Запись текстового файла - служебные символы в начале файла. Как убрать?
- Как долго отвечает 1С
- Обмен РБД с фильтром по подразделению
- Как ссылкой HTML открыть конкретный элемент справочника?
- Вывод штрих-кода средствами Barcode.ocx
- КД: Конвертация "Многие к одному" или итог табличной части--> число.
- ЗУП: Задвоение записей в кадровых отчетах
- Перенос данных из ЗУП в Бух
- Как узнать форму, откуда открыта форма выбора?
- Возможно ли раскрасить строки выпадающего списка
- СКД: Проценты, считаемые в каждой строке.
- Как спрятать реквизит ТЧ?