#8
by BarteZ
Т.е нужно развернутого сальдо в в конце периода, в котором бухгалтер может увидеть итоговые развернутые суммы с учетом аналитики за указанный период по Д и К.
#11
by RayCon
Нет, хозрасчет. Но, я думаю, 1С одинаково ОСВ и ОСВ по счету строит и в бюджете, и в хозрасчете => бюджет по аналогии можно настроить
#12
by zak555
в бюджетке гораздо лучше сделано ! можно организовать разворот по определённым субконто
#13
by RayCon
Не знаю - не сталкивался. Но, судя по по принципам формирования ОСВ как в 7.7, так и в 8.Х, "обе хуже"... по той простой причине, что во всех конфигурациях 1С нарушено первое правило конструирования плана счетов: на счетах врехнего уровня (в терминах 1С - счета-группы) не должно быть аналитики (в терминах 1С - субконто).
#15
by RayCon
Потому что получается именно то, мы имеем в стандартной поставке: на счетах верхнего уровня делается разворот сальдо по субконто, а не по субсчетам. Это приводит к искажению финансовой отчетности: данные на счете верхнего уровня отображаются в разрезе субконто, а если это субконто есть на разных субсчетах, то по таким субсчетам происходит свёртка сальдо.
#19
by RayCon
Я сейчас статью на эту тему пишу - там все примеры будут. Если готов ждать, кидай на почту заявку - пришлю ссылку после публикации. Но если ждать не готов, то сам поиграйся с разворатами активно-пассивных счетов по субсчетам и по субконто в ОСВ - после двух-трёх попыток обязательно вляпаешься. Например при развороте сальдо по субконто будет осуществляться свёртка сальдо по субсчетам, что априори неверно, т.к. считается не дебиторка (часть актива в балансе) и кредиторка (часть пассива в балансе), а разница между ними, что и есть искажение валюты баланса. Арифметически ажур ты, конечно, в любом случае получишь, но он не будет иметь экономического смысла. Ещё можешь посмотреть, что у тебя получается на пассивном (в стандартной поставке именно так!) счете 70 при наличии авансов или переплаты по зарплате - в кредите ты увидишь не реальную задолженность компании перед сотрудниками, а опять-таки разность между кредиторкой и дебиторкой.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- ОСВ по счету 26 не выдает сальдо на конец периода по каждому субконто
- ПУБ: ОСВ по 62 счету - остается сальдо на 62.1 и 62.2
- v7: Разные сальдо по ОСВ по счету и Карточке счета?
- Бухгалтерия ОСВ сальдо на конец периода не сходится... О_о
- Почему в ОСВ нету 43 а в ОСВ по счету есть?
- Сальдо на начало не равно сальдо на конец предыдущего месяца
- Можно ли вытащить запросом сальдо на конец периода по счету 62.1
- БП 2.0. ОСВ по счету. Показатель "Развернутое сальдо". Как вывести?
- Сальдо в ОСВ от личается от сальдо в ОСВ по счету
- ОСВ В контроле краснота в сальдо на конец периода по 91 и 99 счетам
- ОСВ не сходится с ОСВ по счету. А должна?
- Бухгалтерия 3.0 развернутое сальдо в ОСв не совпадает с ОСВ по счету.
В этой группе 1С
- Значение не является значением объектного типа (Имя)
- Привязка картинки к номенклатуре! Хелп!
- Пытаюсь подключится к MSSQL server 2005 , Но не получается
- 8.2 РегистрСведенийКлючЗаписи
- v8: нужен запрос к остаткам и резервам номенклатуры
- Как удалить запись с пустым полем регистратор из регистра накопления?
- v8: СКД: Как поменять название итоговой колонки?
- 1SBLOB 2ГБ
- Сделка и повременка
- Как в С/Ф КПП проставить? (УПП 1.3)
- Как объединить два журнала регистраций?
- При загрузке Windows 2003 перестает работать клавиатура
- v8: Свертка базы (Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия)
- Получение остатков из регистра бухгалтерии за период в разрезе каждого месяца периода
- Как скопировать (а лучше переместить) один каталог в другой?
- УСН отличие смчета 62.1 и 62.3
- Как перемешать строки в табличной части документа?
- Принятие к учету ОС в Комплексной автоматизации
- Открыть диалоговое окно из внешней печатной формы
- При тестировании вылетает конфигуратор