#0
by Старуха Шапокляк
Бухгалтерия 77 Формирую отчет "ОСВ по счету", счет указываю 90.1.1 (Выручка), у него есть субконто ВидыНоменклатуры. Т.е. отчет получается в виде: А нужно еще вывести наименование самой номенклатуры, т.е. отчет должен быть в виде: Номенклатура Подскажите пож-та, такое возможно реализовать (дотянуться до номенклатуры). И если можно, то как?
#2
by Злопчинский
а можно в всправочнике видов номенклатуры продублировать почти всю номенклатуру. и тогда нужное увидишь непосредственно.
#4
by birkoFFFF
не перебором точно, бухитоги позволяют без особых проблем получать субконто коррсчетов
#12
by Арчибальд
Виды номенклатуры придуманы для тех, кого отдельные позиции номенклатуры не интересуют. Для тех, кому это интересно, в вид включается одна позиция.
#13
by Соло
Можно посмотреть счет Н06.04 (если ведете НУ) там есть номенклатура, от неё можно вытянуть вид. А вот в обратку никак.
#23
by Попытка1С
Для автора эта нормальная идея, озвученная мной еще в , проводка взята из типовой бухгалтерии. Дальше нюансы.
#24
by Старуха Шапокляк
, , , - посмотрела проводки, который делает документ - есть проводки и по счету Н06.01 и по Н06.04 но они идут БЕЗ НДС, а в отчет "ОСВ по счету" попадают суммы С НДС.
#25
by Старуха Шапокляк
+ мне надо получить суммы как в отчете "ОСВ по счету 90.1.1" (на нее надо ориентироваться, т.к. сверять суммы будут по ней).
#28
by Старуха Шапокляк
А как иденцифитировать, что у этой номенклатуры на счете Н06.01 будет именно эта сумма?
#43
by Старуха Шапокляк
+ Документ "Отгрузка товаров, продукции" в Конфигураторе называется "РасходнаяНакладная".
#46
by zak555
бухИтоги не пойдут, пример : 90 41 Товар1 Себестоимость1 90 41 Товар2 Себестоимость2 90 41 Товар3 Себестоимость3 62 90 ВидТовара ОбщаяСуммаВыручки где Товар1, Товар2, Товар3 входят в вид номенклатуры ВидТовара
#47
by Старуха Шапокляк
Пишу запрос, смотрю в отладчике, в строчке Опер.ПолучитьОперацию всегда выдает нуль, естественно, что дальше в цикл не заходит. Подскажите, где ошибка???
#50
by Старуха Шапокляк
С запросом в - разобралась, вопрос снимается. Да, надо увидеть выручку от реализации готовой продукции и от продажи товара. На форуме подсказали вот такой вариант.
#53
by AAZ
Нет. ЕМНИП, Бух со скидками на документ не дружит - так что из ТЧ проведенных документов нужная инфа и выцепляется )
#56
by Старуха Шапокляк
Спасибо, буду иметь в виду и Ваш вариант (если не получится первый вариант, над которым я бьюсь). Вот очередная проблема: незнаю как вытянуть НДС, Количество и Сумму. В коде я комментариями обозначила эти места:
#57
by Старуха Шапокляк
+ В отчете мне надо еще сгруппировать товары по ВидуНоменклатуры и по СтавкеНДС, поэтому я их тоже пытаюсь вытянуть в ТЗ (ВидНоменклатуры подтянулся, СтавкаНДС - нет).
#59
by Старуха Шапокляк
Не помогло, выдал ошибку: {C:2503_10.ERT}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (Ставка)
#60
by AAZ
СтавкаНДС - элемент справочника с одним реквизитом. Правда, если значение не заполнено - то упс
#61
by Старуха Шапокляк
В смысле??? Ну если невозможно выделить НДС, то опускаем этот реквизит... Остается достучаться до Суммы и Количества. Подскажите пож-та, как?
#62
by AAZ
У счета Н06 первое субконто "Номенклатура" только для Н06.01 и Н06.04. У справочника "Номенклатура" есть реквизит "СтавкаНДС" - справочник "СтавкиНДС" У справочника "СтавкиНДС" единственный реквизит - "Ставка". Т.е. конструкция СтавкаНДС.Ставка должна работать... Если в номенклатуре заполнено значение "Ставка НДС"... И счет в операции имеет субсчет 01 или 04 (вроде так и должно быть в реализации) Количество в проводке должно соответствовать количеству в документе; сумма - сумме документа (без НДС). Теоретически
#63
by Старуха Шапокляк
Спасибо! Но вот как теперь обратиться к ТЧ документа и из ТЧ брать сумму и кол-во (т.к. если брать сумму у счета Н06.хх, то она не совпадает, а Бухгалтерии нужна именно сумма, которая видна в отчете ОСВ по счету 90.1.1, и она совпадает с той, которую мы видим в ТЧ документа).
#64
by AAZ
В в общем-то пример запроса... Да, он сделан без учета отгрузки на 45 счет, и т.д. - но как пример должен подойти :)
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Добовление новых счетов в План счетов. Как расширить поле наименование счет
- как группу счетов в плане счетов сделать обратно счетом?
- Закрытие месяца 97 счет расходы будущих периодов 20 счет
- ЗУП: Как настроить два дня за счет работодателя на конкретный счет и статью затрат?
- Помогите, пожалуста: счет 90.01.1 и 90.01.2
- Как в бухгалтерии 1.6 сделать чтобы счёт 26 закрывался на 90 счет
- Счет 90.07, 90.08 бухгалтерия 2.0.
- 90.01 90.02 90.03 Раскрыть по номенклатуре
- Старый вопрос. Закрытие счета 20 по НУ на счет 90.08
- Счет 90.02 закрывается на 90.08
В этой группе 1С
- Создать группу и элемент в подчиненном справочнике
- Можно ли увеличить иконки на командной панели?
- ЗУП 2.5.22.3 Начисление зарплаты - кадровое перемещение - отпуск
- Как переключатели объединить в группу
- ЗиК Как исправить неверную дату увольнения?
- Вылетает при использовании буфера обмена
- обновление альфа авто
- И снова порно-вирус-смс
- Комплексная автоматизация, 1.0.6.1, РАУЗ, Расчет себестоимости
- ВДГБ: Бухгалтерия для НКО не хочет обновляться
- УТ 8.2 Не удалось открыть внешнюю обработку
- Комиссионный товар и валовая прибыль
- Как программно заполнить реквизит регистра сведений при добавлении в него записи?
- НДФЛ минусом
- Вместо картинки в печатной форме черный прямоугольник
- Встроенный обмен данными 1С БУ->УТ
- v8: Загрузка номеров банковских карточек в зуп и последющая выгрузка
- СКД: Получения оборотов на каждый месяц
- Как открыть интернет страницу в 1С
- Акт сверки по 58 счету