#0
by disk-2008
Для 43 счета в плане счетов добавляю третье субконто из списка предопределенных - номенклатурные группы. Ввожу требование-накладную, отчет производства за смену. Номенклатурную группу указываю в карточке номенклатуры продукции, на закладке Продукция отчета производства за смену, на закладке Распределение. Проводка от ОПЗС формируется без аналитики нового субконто. Сумма в продукции есть. Что не так делаю?
#0
by disk-2008
Для 43 счета в плане счетов добавляю третье субконто из списка предопределенных - номенклатурные группы. Ввожу требование-накладную, отчет производства за смену. Номенклатурную группу указываю в карточке номенклатуры продукции, на закладке Продукция отчета производства за смену, на закладке Распределение. Проводка от ОПЗС формируется без аналитики нового субконто. Сумма в продукции есть. Что не так делаю?
#1
by disk-2008
Подскажите, пожалуйста, как добавить на 43 счет субконто из списка предопределеннных.
#6
by birkoFFFF
Пускай в карточку номенклатуры проставят номенклатурную группу и формируют отчет по реквизиту субконто... зря идешь на поводу...
#8
by disk-2008
Этот вариант не подойдет. Меня интересует, я технически могу номенклатурную группу на 43 счет добавить без доработки конфигурации или нет?
#11
by birkoFFFF
без доработок нет, а доработок потребуется столько что ты взвоешь... А при очередном обновлении застрелишся...
#16
by disk-2008
Там нужна аналитика, объединяющая несколько номенклатурных групп по затратам. Если на 43 счет добавить НГ и сделать аналитику затрат в ОПЗС - получится вариант, главбуха устраивающий. Поэтому, смотрю возможность использовать дополнительные субконто.
#17
by birkoFFFF
в чем проблема в номенклатуре указать группу к которой она будет относится на 43 счете ?
#20
by disk-2008
Подскажите, кто знает, где в коде найти, какое вообще субконто могу добавить на 43 счет? Где ограничение?
#25
by birkoFFFF
Счет 43 "Готовая продукция" предназначен для обобщения информации о наличии и движении готовой продукции. Этот счет используется организациями, осуществляющими промышленную, сельскохозяйственную и иную производственную деятельность. Готовые изделия, приобретенные для комплектации (стоимость которых не включается в себестоимость выпускаемой продукции организации) или в качестве товаров для продажи, учитываются на счете 41 "Товары". Стоимость выполненных работ и оказанных услуг на счете 43 "Готовая продукция" не отражается, а фактические затраты по ним по мере продажи списываются со счетов учета затрат на производство на счет 90 "Продажи". Принятие к бухгалтерскому учету готовой продукции, изготовленной для продажи, в том числе и продукции, частично предназначенной для собственных нужд организации, отражается по дебету счета 43 "Готовая продукция" в корреспонденции со счетами учета затрат на производство или счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)". Если готовая продукция полностью направляется для использования в самой организации, то она на счет 43 "Готовая продукция" может не приходоваться, а учитывается на счете 10 "Материалы" и других аналогичных счетах в зависимости от назначения этой продукции. При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи готовой продукции ее стоимость списывается со счета 43 "Готовая продукция" в дебет счета 90 "Продажи". Если выручка от продажи отгруженной продукции определенное время не может быть признана в бухгалтерском учете (например, при экспорте продукции), то до момента признания выручки эта продукция учитывается на счете 45 "Товары отгруженные". При фактической отгрузке ее производится запись по кредиту счета 43 "Готовая продукция" в корреспонденции со счетом 45 "Товары отгруженные". При учете готовой продукции на синтетическом счете 43 "Готовая продукция" по фактической производственной себестоимости в аналитическом учете движение ее отдельных наименований возможно отражать по учетным ценам (плановой себестоимости, отпускным ценам и т.п.) с выделением отклонений фактической производственной себестоимости изделий от их стоимости по учетным ценам. Такие отклонения учитываются по однородным группам готовой продукции, которые формируются организацией исходя из уровня отклонений фактической производственной себестоимости от стоимости по учетным ценам отдельных изделий. При списании готовой продукции со счета 43 "Готовая продукция" относящаяся к этой продукции сумма отклонений фактической производственной себестоимости от стоимости по ценам, принятым в аналитическом учете, определяется по проценту, исчисленному исходя из отношения отклонений на остаток готовой продукции на начало отчетного периода и отклонений по продукции, поступившей на склад в течение отчетного месяца, к стоимости этой продукции по учетным ценам. Суммы отклонений фактической производственной себестоимости готовой продукции от ее стоимости по учетным ценам, относящиеся к отгруженной и проданной продукции, отражаются по кредиту счета 43 "Готовая продукция" и дебету соответствующих счетов дополнительной или сторнировочной записью, в зависимости от того, представляют ли они перерасход или экономию. Аналитический учет по счету 43 "Готовая продукция" ведется по местам хранения и отдельным видам готовой продукции.
#28
by disk-2008
Не нашли, где в коде, какое вообще субконто можно добавить на 43 счет и где ограничение. Подскажите, пожалуйста, кто знает.
#31
by birkoFFFF
1 - Ребята, подскажите как наклеить обои через замочную скважину ? 2 - А какая проблема дверь открыть и наклеить нормально ? 1 - Я не знаю, так прораб сказал, сказал что так нужно 2 - Идиот твой прораб 1 - ну надо... 1 - Ну скажите, профессионалы, как все-таки можно их через замочную скважину наклеить... Что, не знает никто ? долбите дальше, долбите...
#35
by birkoFFFF
прости, конечно, но спрашивать у нейрохирурга как делать операцию на мозге топором, это как-то глупо, тебе не кажется ?
#37
by hhhh
может твоя гавбух тупая и не умеет пользоваться оборотно-сальдовой ведомостью? Если Номенклатурная группа у тебя реквизит Номенклатуры, то в ОСВ в настройках она может спокойно посмотреть 43-й счет по ном. группам. Никакие дополнительные субконто для этого не нужны.
#39
by disk-2008
Глупо цитировать описание плана счетов. И почему я буду считать тебя вообще специалистом, если не было ни одного ответа именно на мой вопрос?
#40
by Спящая
офф : прошу прощения за спам в почту. так вам шашечки или ехать ? а вот это не хорошо. Она заслужила звание специалиста. дело в том что вам попытались объяснить 1. что надо читать мат часть по производству и учету затрат 2. что все нормально в тповой упп и то что хочет главбух МОЖНО а главное НУЖНо решить штатныыми способами.
#42
by hhhh
ну может и характеристики посмотреть, если они как реквизиты справочника номенклатуры, складов или реквизиты реквизитов этих справочников. Зачем новое субконто вводить?
#43
by disk-2008
Подскажи, пожалуйста, как постмотреть характеристики именно в ОСВ и именно УПП? Мы такого способа не нашли, поэтому и стали смотреть другие варианты.
#44
by Дикообразко
про ОСВ забудьте, есть специализированные ведомости/отчеты... а доработка ПС вам очень дорого встанет
#48
by Спящая
работая в УПП нужно плавно уходить от ОСВ. Как вариант : Отчет "Выпуск продукции" отбор Счет ДТ 43 счет. группировка Характеристика продукции.
#49
by disk-2008
Главбуху показали около 20-ти отчетов по бухгалтериским регистрам. Там и счета и характеристики номенклатуры и много еще дргуого. Фактически, уже дали отказ на доработку. Требует ОСВ !!! Я всего лишь пытаюсь разобраться чисто с техническими вопросом по добавлению субсчетов.
#52
by disk-2008
РАУЗ нет. Переписывать пока отказываемся категорически. Поэтому и выясняю про субсчета, причем предопределенные только.
#55
by disk-2008
Да, уже все эти отчеты главбуху показали. Было у нас предположение, что без переписывания добавлять субсчета не получится. Но, думаю, может быть, просто не знаю.
#56
by disk-2008
Я вот в коде ограничение для отчета производства за смену по движениям для табличной части Продукция найти не могу. Вроде, таблица значений формируется и с номенклатурными группами.
#57
by disk-2008
А проводки нет, если субконто на 43 добавляю. Пытаюсь разобраться, что не так делаю.
#58
by Дикообразко
нет нельзя... только ограниченные субконто на некоторых счета, типа сотрудников на 70 и склада на счета учета ТМЦ можно добавлять/убирать ... остальное не предусмотренно
#60
by disk-2008
У нас методика с предварительной себестоимостью - суммы от каждого ОЛЗС, контролируем.
#62
by Дикообразко
косвенные затраты вы куда деваете? ты мне предлагаешь лезть в модуль проведения ОПзС? отладчик украли? посмотри как формируются движения в регистр
#63
by disk-2008
Количественный учет у 43 включен, проводка с добавленным предопределенным субконто должна быть, если в коде нет явного ограничения. А вот где именно огнраничение - не можем найти.
#66
by Дикообразко
кого? что ? вообще нечего не понял, что куда и зачем не получается имхо... они штатным то пользоваться не умеют
#67
by disk-2008
Вариант, только это главбух пока именно про 43 счет. У нее еще много задумано :) Без дополнительных субсчетов вряд ли обойдемся.
#68
by birkoFFFF
вот им и сделать отчет на вид как ОСВ, с минимумом настроек, из серии "выбор даты и кнопка "Сделать ФСЁ""
#69
by birkoFFFF
тогда бросайте УПП и покупайте БП, вам его за глаза, и открывайте доступ к ручной правке операций в документах и тогда будет у вашего буха счастье...
#73
by disk-2008
Нельзя, большое производство. Она и так половину проводок вручную любит вводить. Боремся.
#78
by birkoFFFF
Серьезно, не в обиду, но вы там сейчас такого наколбасите сейчас что потом годами будете разгребать... На пару с бухом возьмите книжку из , за пару дней прочитаете, на демке попробуйте, часть встанет на места... Если втянетесь, то вот тут курс полный, деньги не великие , но позволит вам сэкономить кучу денег, времени и нервов... С УПП то что вы хотите не прокатит, тут другая концепция учета... Переделывать под себя в том виде в котором надо вашему буху задача будет неподъемная, да и по большому счет бесполезная... Это будет изобретение очередного велосипеда, только очень уродливого и с квадратными колесами. С УПП не программу надо переделывать под себя, а ваш учет под программу, иначе толку не будет.
#79
by Дикообразко
>>С УПП не программу надо переделывать под себя, а ваш учет под программу, иначе толку не будет. в корне не согласен
#82
by birkoFFFF
а иначе зачем покупать УПП если у вас система учета в корне отличается от принятой там ?
#83
by disk-2008
Ну хватит рекламы. Все его курсы давно прошли. У них УПП уже 5-ть лет. Бюдетирование три года. Процедура ДвиженияПоРегистрам(РежимПроведения, СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаПоПродукции, ТаблицаПоВозвратнымОтходам, ТаблицаСписанияНаЗатраты, Отказ, Заголовок) Там смотрю? Не нахожу ограничений по субконто.
#91
by disk-2008
По 25-му счету проводка с дополнительным субконто Номенклатурные группы добавилась. Там тоже явной установки вроде нет. Так и на 43-м хотели.
#98
by birkoFFFF
и правда скучно и человека жалко... Петлю уже накинул и теперь со странным упорством выбивает у себя из-под ног табуретку... Безумству храбрых...
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- УПП/Бух НИОКР. Как это сделать в УПП?
- из УПП в УПП
- Какие есть варианты переноса данных из 7.7 УПП в 8.1 УПП
- УПП Можно ли в Упп посмотреть проводки по группе док-в?
- v7: v8: УПП. как начислять в УПП налог?
- УПП Попыталься в упп залить данные по ОКОФ с ИТС диска xml файл...
- УПП 1.2 ---> УПП 1.3
- В каких настройках в упп добавить к бух.плану счетов субконто склады
- УПП добавить субконто на 96 счет
- УПП 1С8.2 можно в стандартном счете 20,01,1 добавить 4-е субконто?
- УПП 1.3 как сформировать в УПП проводку Д 50.02 К 90.
- УПП перенос данных из 1С 7.7 в УПП 8 1.3
В этой группе 1С
- WinHTTP и 1С
- EXEL-12 (2007 офис) и mxl
- Как программно создать новый документ и заполнить его данными из ТЗ в обработке?
- Уникальный идентификатор составителя ЭД-УИС
- v7: Не работает метапарсер имен в прямых запросах
- Горизонтальная секция в цикле, как объединить одну ячеку этой секции в цикле
- "ПриАктивацииСтроки" срабатывает без участия пользователя
- Измерение высоты строки в макете. Возможно?
- Как определить загрузилась ли страница полностью
- Сумма вычетов из доходов физ.лиц в отчете "Расчетные ведомости организаций"
- Загрузка в регистр накопления обработкой "загрузкой данных из табл. докум."
- ЗУП. Не заполняется табель учета рабочего времени
- Плюсы и минусы перехода с самописных топоров на стандартное УТ 8.2
- Какой ключ требует диск ИТС?
- Материальная выгода и облагаемая база ФОМС (УПП)
- Запуск обработки при старте системы 8.2
- Планировщик заданий
- А можно ли программно изменить код элемента справочника?
- Пропали документы за месяц в 7.7 SQL
- Проверка на проведённость и запись документа