Амортизация ОС, убрать временные разницы? #499173


#0 by Ukho
Организация получила ОС по безвозмездному поступлению еще год назад. Поступление осуществляли ручной операцией Бух учет: ДТ 08.04 КТ 98.02; Нал учет: ДТ 08.04 КТ пустой. И приняли к учет. С  тех пор при начислении амортизации возникают ВР. Я так понял возникли они из за определения первоначальной стоимости вот этой операцией в ручную. А как убрать эти разницы чтобы они дальше не выходили?
#1 by Ukho
Народ помогите советом! Я пробовал как в ИТС описано безвозмездное поступление, добавил проводки в Налоговый учет перепровел Закрытие разницы всеравно есть.?
#2 by Нуф-Нуф
а откуда в Управление Торговлей есть учет основных средств?
#3 by Ukho
Почему в УТ я про Бухгалтерию 8
#4 by Нуф-Нуф
так в сабже же написано про УТ, при чем здесь бухгалтерия?
#5 by Saruman
Ты Нуф нуф что, во всех темах срешь???
#6 by Ukho
в упор не вижу УТ. Дебет, Кредит нету там торговли.
#7 by Нуф-Нуф
а ну тогда Комплексная. или УПП. там точно Дебет, кредит есть
#8 by Ukho
ну тогда там и учет ОС есть
#9 by Нуф-Нуф
должно быть
#10 by Ukho
кто нибудь убирал временные разницы при начислении Амортизации ОС? поделитесь опытом
#11 by Рыжий Лис
Может срок полезного использования отличается от БУ?
#12 by the_pal
Если  поступление безвозмездное ( ст.НК  250 П.8), то возникают ВР. Если поступлени от учредителя с долей более 50% (ст. 251) то возникают ПР. Если у вас 1-й случай - то должны быть ВР.
#13 by Ukho
спасибо. у меня 1-й случай разницы возникают на величину амортизации, пойду смотреть НК. Но все равно как то выходит амортизация начислялась, а след. проводкой ВР списалась и получается амортизация по налог учет не ведется.
#14 by the_pal
Книжку Баева почитай, там все разобрано.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С