Амортизация ОС как исправить ошибку прошлого периода #202984


#0 by ZaitsM
в 2005 году на ОС начислялась амортизация.в 2006 году перешли на работу в 1С. Ввели остатки на 1 января 2006. Первичку за отработанный период. Прошел 1-й квартал. Обнаружили ошибку в начислении амортизации по одному ОС. За 2005 год на 8000 руб начислено больше, чем положено (неправильно был определен срок полезного использования). Соответственно в этом году тоже неверно начислялась амортизация. Как исправить такую ситуацию. Если нетрудно пошаговую инструкцию.
#1 by Stopper
Бухгалтерской справкой красным. Достаточно.
#3 by ZloyBuhgalter
Гимор еще тот.Например - текущий месяц - июль.1)Ставим текщую дату в программе 30.06.2006(за июнь амортизация ДОЛЖНА БЫТЬ РАССЧИТАНА И В НЕЕ БОЛЬШЕ НЕ ЛЕЗЕМ И НЕ ПЕРЕПРОВОДИМ)2)Заходим в справочник ОС и выбираем нужное нам КРИВОЕ ОС.4)Ставим текщую дату в программе (26.07.2006)5)Делаем бухсправкой сторнирующие проводки за пред. периоды и начисляем правильную амортизацию+июль ручной операцией.6)Ставим текщую дату в программе 01.08.20062)Заходим в справочник ОС и выбираем нужное нам КРИВОЕ ОС.3)Ставим галочку - "начислять амортизацию"За август начисление пройдёт без сбоев.Гимор? - Да.Вероятность накосячить? - 45%
#5 by ZloyBuhgalter
Мой вариант весной (в мае) на этом форуме прошел на ура.
#7 by ZloyBuhgalter
>Пугает "вероятность накосячить" - это что за зверь такой.п.п. 1),4) и 6)
#9 by bvk
Что там косячить? Бух. справкой сторнируешь переначисленную сумму амортизации, далее в ОС (карточке) меняешь срок полезного использования на дату конец предыдущего месяца и начисляешь амортизацию.
#11 by bvk
Начислили амортизацию за июнь (В июне амортизация считается по старому), меняете в карточке срок полезного использовани и у Вас считается амортизация по новому (балансовая / срок использования = месячная норма амортизации, линейный метод). Вообще что у Вас за конфигурация?
#12 by MariP
прошлые периоды перепроводите или закрываете?
#13 by Stopper
И вообще линейный ли метод...
#14 by ZaitsM
На работе вырубили свет только сейчас включили, но уже пора домой.Конфигурация Бух-я 479 (слегка измененная, но не в части ОС и амортизации)Прошлые периоды, если закрыли, то в них уже не лезут, чтобы отчетность не испортить. Ее (отчетность) сдают в головную фирму.Метод в основном линейный, но есть ОС с методом "По единым нормам аморт. отчисл. (для ОС введ. в экспл. до 01.01.98)"попробую посмотреть базу дома, а так всем спасибо за участие, До завтра
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С