Ввод начальных остатков. #530994


#0 by Плот
Добрый день! Скажите пжл, в документе ввод начальных остатков по 60 счету в субконто3 документы расчетов с контрагентами что нужно поставить?
#1 by Axel2009
удивительно, но документ расчетов с контрагентом
#2 by Плот
Так это же сальдо?
#3 by Axel2009
и что?
#4 by Плот
Сальдо же может образовываться по нескольким докам
#5 by poligraf
и что из этого следует?
#6 by Irbis
Так и ставь несколько доков, если есть.
#7 by Axel2009
именно за этим и нужно 3ье субконто. чтобы по документам разбить долги
#8 by Плот
Понятно. Я остатки выгружаю из УПП, в УПП нет аналитики по 3му субконто. Из каког то другого регистра тянуть?
#9 by poligraf
в регистре могуть совсем иные остатки, нежели чем на счетах
#10 by Плот
Тогда как быть?
#11 by КМ155
[в УПП нет аналитики по 3му субконто] плохо искал Расчеты по реализации Расчеты по приобретению
#12 by Плот
Значит мне еще выгружать документы за прошлый период?
#13 by КМ155
конечно как ты иначе авансы закроешь ?
#14 by Irbis
любишь кататься, люби и саночки возить
#15 by Axel2009
все документы не обязательно. достаточно сформировать документы расчетов с контрагентом. которые для этого и существуют
#16 by Плот
Примерно так и догадывался, вопрос: так сальдо с УПП все равно придется развернуть что ли по докам?
#17 by Axel2009
сальдо можно получить по регистру ведомость с контрагентами по расчетным документам.. желательно сумму по счету сравнить с остатками по контрагентам и выявить неясности. когда суммы сойдутся - добавить выборку по документам
#18 by КМ155
[по регистру ведомость с контрагентами по расчетным документам] плохой совет если галка УУ не стоит, то Рг пуст
#19 by Плот
Тогда с какого регистра?
#20 by Axel2009
я еще не встречал случаев что галка БУ стоит а УУ не стоит.. =)
#21 by Плот
Кстати, были такие доки.
#22 by Плот
Так по какому регистру смотреть?
#23 by КМ155
плохо, надо работать над собой
#24 by Axel2009
в чем работать то?
#25 by Axel2009
в уже посоветовали. осталось соединить это вместе..
#26 by Плот
Не могу понять, объясни пжл, РС.РасчетыПоПриобретениеОрганизаций делаем движения платежным поручением и ПТиУ тоже делает движения, не могу увидеть в регистре что бы указывалась конкретная ППИ при поступлении, что закрывается именно та платежка. А если их несколько платежек?
#27 by Плот
Где тоже в регистре должна быть указана конкретная платежка по которой закрывается аванс. Но в движении ПТиУ не вижу никакой платежки.
#28 by Плот
Помогите пжл разобраться со структурой регистра.
#29 by Плот
Кстати в договорах стоит Взаиморасчеты ведутся по договору в целом.
#30 by Плот
А в БП нельзя так сделать?
#31 by Eugeneer
бедный человек...это только начало твоих мучений..капля в море. скоро тебе предстоят такая волокита....
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям