Как сделать корректировку реализаций пред. налогового периода ? #541051


#0 by Alex_MA
Всем доброго дня! УПП 1.3 (1.3.9.1) Собственно вопрос.
#1 by Alex_MA
Когда контрагент - дебитор (или взаиморасчеты по "0"), тогда должны быть проводки: Дт62.01Кт91.01 Дт99.01.1Кт68.02 Как отразить в книге продаж ? Нужно ли делать документ "Отражение начисления НДС" (Каким образом будут сформированы записи книги продаж) - по идее если корректировка пред. налогового периода, тогда должны формироваться доп.листы Когда контрагент - кредитор, тогда должны формироваться проводки Дт62.01Кт91.01 Дт99.01.1Кт68.02 Дт62.02Кт62.01      - Убираем с аванса
#2 by Alex_MA
Когда дебитор: Дт91.02.1Кт62.01 Дт68.02Кт99.01.1 И в зависимости от взаиморасчетов будут делаться или нет проводки Дт62.01Кт62.02 Когда кредитор (или состояние взаиморасчетов по "0"): Дт91.02.1Кт62.01 Дт68.02Кт99.01.1 Дт62.01Кт62.02        - добавим еще авансик
#3 by Alex_MA
Есть спецы по бухучету ??? I need help SOS
#4 by ВераТ
Я нифига не поняла в этих проводках? особенно вот в этих... Дт99.01.1Кт68.02 Дт68.02Кт99.01.1 с чего такая корреспонденция? чего сделать-то надо? какова суть операции?
#5 by Alex_MA
Суть - откорректировать реализацию предыдущего периода. Два варианта - либо увеличить либо уменьшить.
#6 by Alex_MA
апну ?
#7 by John83
предложу сделать доп. листы (положительная и отрицательная суммы соответственно). Либо документом отражение НДС, либо корректировкой. НО такие вопросы надо буху задавать, а не на форуме
#8 by Naumov
в идеале сторнировать старую и офрмить новую реализацию. В корреспонденции с 91-м счетом. (убытки прошлых лет)
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С