Про ввод остатков взаиморасчетов 1с УТ 10.3 #541087


#0 by Serg1986
Подскажите, раньше работали на др. проге, соответсвенно есть долги по контрагентам, каким документом их ввести в новую?(ввод начальных остатков по взаиморасчетам??) и если да, то как при оплате контрагента по накл. из старой програмы фиксировать это, чтоб было видно в отчетах и актах сверки не только суммы, но и за что платили, спасибо...
#1 by Serg1986
ПОжалуйста!!!
#2 by Amra
Пригласите специалиста
#3 by Serg1986
Был у нас один уже 7 часов, вместе с нами справку почитал и ушел
#4 by DSSS
Если вводом взаиморасчетов, то никак.
#5 by Amra
Я сказал специалиста, а не мальчика из франча
#6 by Amra
Это с чего бы это?
#7 by poligraf
во франчах получают много денег. там нет плохих специалистов. если хочется видеть еще и за что платили, то я предлагаю вбить все документы за 5 предыдущих лет.
#8 by Amra
Хоть бы смайлики ставил, а то ведь автор решит что это все серьезно ))
#9 by Serg1986
Во во, а то я уже грузовик для документов заказал почти
#10 by Serg1986
короче я так понял, что никак, а зачем тогда при вводе остатков взаиморасетов указывать документ расчетов и вбивать его в ручную??
#11 by John83
можно и для этих целей использовать в принципе можно попробовать сделать выгрузку доков из другой проги, но думается, что это будет не так просто, человек из на врятли поможет
#12 by Amra
Все можно, если знать как, но супермальчикифранчи не помошники
#13 by poligraf
ой... делаешь документ "Ввод остатков взаиморасчетов", указываешь в нем документ расчетов. Вводишь несколько документов в текущем периоде (денюжки, товары). Смотришь на ведомость по взаиморасчетам, делаешь акты сверки, анализируешь картинку и делаешь выводы. Если устраивает - работаешь дальше Нет - думаешь как бы так переввести остатки, чтобы устраивало.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям