v8: УПП Зачет НДС с ранее полученных авансов при смене договора(или контрагента) #550902


#0 by sergeev-ag-1977
Всем добрый день. Есть небольшой вопросик в рамках 1С:УПП по НДС. 1) Организация получила аванс от контрагента, документ п/п входящее (взаиморасчеты ведутся по договору в целом): Дт 51 - Кт 62.02 Контрагент1 Договор1 2) С полученных авансов начислен НДС создан счет-фактура на аванс (  Контрагент1 Договор1 - запись в регистр "НДС с авансов" ) и сформированы записи в "книге продаж" Дт 76.АВ (Контрагент1, Документ расчетов(на Договор1)) - Кт 68.НДС 3) произведена реализация произведен частично зачет аванса: Дт 62.02 Контрагент1 Договор1 - Кт 62.01 Контрагент1 Договор1 4) Частично зачтен НДС с авансов - сформирована запись книги покупок Дт 68.НДС - Дт 76.АВ (Контрагент1, Документ расчетов(на Договор1)) 5) Контрагент реорганизовался и всю дебиторскую задолженность перевесили с Контрагент1 Договор1 нужно перенести на Контрагент 2 и Договор 2. 5.1) Задолженность можно перенести документом "Корректировка долга" Дт 62.02 Контрагент 2 Договор 2 - Кт 62.02 Контрагент 1 Договор 1 5.2) НДС с авансов, в виду того что не нашел других документов сделал корректировка записей регистров на остаток НДС:    - Дт 76.АВ (Контрагент1, Документ расчетов(на Договор1)) - Кт 68.НДС - Сторно;    - Дт 76.АВ (Контрагент2, Документ расчетов(на Договор2)) - Кт 68.НДС - обычный (не сторно); - проверил всё работает - бухгалтерам рассказал. Но возник вопрос: есть ли какой нибудь другой способ решения задачи 5) нежели описал выше? Пришёл к такому решению т.к. регистр НДС с авансов двигает небольшой набор документов. Может кто знает другой вариант решения задачи 5) более понятный для бухгалтеров -  от такого решения у "бухов башню сносит" ????
#1 by sergeev-ag-1977
Цель такого решения формировать книгу покупок при зачете НДС автоматически.
#2 by Рыжий Лис
Обработка регистрация счетов-фактур на аванс выпишет такой счет-фактуру на корректировку долга автоматически.
#3 by sergeev-ag-1977
Да с/ф сделала автоматически : - Дт 76.АВ (Контрагент2, Документ расчетов(на Договор2)) - Кт 68.НДС - обычный (не сторно); А как быть с НДС на 76.АВ остаток на Договоре 1 ?
#4 by sergeev-ag-1977
- спасибо за наводку на мысль. Разобрался. :-) всё что писал в - полный "гон" но он работает :-)
#5 by sergeev-ag-1977
Действительно после "Корректировки долга" записи формируются автоматически - убедил бухгалтеров в правильности их формирования ...
#6 by sergeev-ag-1977
Спасибо!
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С