#0
by blutang
И на какую сумму...Как бы это узнать? В поступлении на расчетный счет указывается счет на оплату. Сделал отчет по неоплаченным счетам. Спустя год начали появляться зачеты аванса, и оплаченные таким образом счета напрасно появляются в отчете.
#5
by vqwy
ааа... заставлял бухгалтеров зырить глазами результаты проведения документов, в итоге проблема зачета 62/61.02 на .01 устранилась. вот бы еще что придумать, чтобы било по рукам упрощенцев, которые, не видя попадания расходов в 7 графу, начинают крутить ручные проводки
#6
by Новиков
ты что читать разучился чтоль? В же прямо написано: чувак написал отчет по оплаченным счетам, но когда у него джойны бабок идут - джойнются лишние счета - там где зачет авансов. И он у сообщества спрашивает - как избавиться от этого. Вон даже функцию написал, которая возвращает ТЗ. Дальше, видимо он либо в цикле будет что-то считать, либо просто в запросе напишет ГДЕ Счет Не в (его тз). А вы ОСВ, упрощенцы-уснщики... У парня проблемы, нет бы подсобить - нет. Толкают понимаешь его по ложному пути! автор, ты молодец! Джойнь-переджойнь там всю бухню, и бухгалтерам превеd передавай, т.к. смотреть в бухии оплаченные счета отдельным отчетом - это нужно быть блеать на всю голову облолбанной теткой.
#7
by blutang
Не понял, где тут ирония, если честно... Это отчет не для бухии, а для отдела по работе с клиентами, задача которых требовать оплаты счетов. ОСВ вот для этого в том виде, как есть, не годится.
#9
by Новиков
иронии вообще никакой нет, в свете того что БП - это все таки БП, а не УТ, и пускать туда отдел по работе с клиентами отслеживать дебиторку, да еще по самописным отчетам - это пистец. А вы вообще весь ваш опер учет тоже по БП ведете? Да, и кстати, стандартными отчетами посмотреть можно, если у вы уж на какой-то хрен ведет учет в разрезе расчетных документов по договорам - по какому счету-договору была оплата, а по какому - хрен. Но т.к. в бухии работают "отдел по работе с клиентами", то видимо объяснять некому. А иронии, повторюсь - никакой нет вообще.
#10
by blutang
Никто их в БП и не пускает: бухия даёт им этот отчет в экселе раз в неделю, а те обзванивают...
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Как отразить зачет НДС с аванса при возврате аванса покупателю в кн. пок ?
- v7: Как отразить Зачёт аванса полученного в книге покупок
- УПП: Зачет аванса пропорционально реализации
- БП и частичный зачет аванса
- Реализация. Зачет аванса по нескольким документам.
- в УТ11 есть план обмена с БП2, а в БП2 нету обмена с УТ11
- БП 20. Как сделать, чтобы "Способ зачета аванса" всегда был "Не зачитывать"?
- Зачет аванса при поступлении в валюте и себестоимость товара
- Корректировка реализации и зачет аванса.
- Перенос документов БП2 -> БП2 измененная
В этой группе 1С
- Регистр сведений. Удалить по ключу записи как?
- Отчет не сформирован! Синтаксическая ошибка.
- Как настроить закрытие 20-го счета вручную?
- ActiveX екселя внутри 1С
- v7: Почему при объединении баз пересчет итогов?
- Управляемые блокировки и партии товаров на складах
- Конвертация данных. Не срабатывает ВыгрузитьПоПравилам()
- v7: 1С 7.7 копирование форм объекта - как лучше?
- УФ. Как сдвинуть курсор в таблице?
- Ошибка sql-server
- v7: ТиС: Усредненная себестоимость без НДС
- Каким образом Узлу1 ПланаОбмена1 выгрузить данные ПланаОбмена2?
- Причина возникновения ошибок логической целостности в 1С
- Подскажите почему общий итог не считается
- Вопрос по группировке по периодам (СКД)
- Почему при загрузке товаров из 1С в Битрикс пишет - нет в наличии?
- Убрать нули после запятой в количестве в УТ10.3
- ПолучитьФорму() возвращает Неопределено
- СКД Поля периода должны нумероваться
- Вопрос про Bitrix