#0
by suvolod
Бух хочет увеличить затраты по дебету счета 44.01, но только в налоговом учете. Причем без корреспондеции. Как это правильно сделать? Попробовал через "операции, введенные вручную", убрал сумму по РУ, (но оставил сумму по НУ учету). Но программа материться, просит корреспондирующий счет.
#4
by suvolod
только что это изобразил. Д44.01 / К60.01, расставил субконто, реквизит сумма обнулил, в реквизите СуммаНУ ДТ прописал 500 руб. Операция записалась без предупреждений
#5
by Живой Ископаемый
это сделать никак... балансовый счет обязан корреспондировать.. по крайней мере для типового РБ Хозрасчетный
#7
by suvolod
как выйти из ситуации? Налоговые счета не обязательно должны корреспондировать.... но поскольку в БП 2.0 наловый и бух. план счетов зашиты в одном плане счетов... что делать?
#11
by DrShad
перестать страдать фигней, вот с какого перепугу бух решила увеличить затраты по 44 счету в НУ, а в БУ нет?
#13
by suvolod
Смысл операции (со слов главбуха) было "Приобретение права на земельные участки". Согласно налогового кодекса затраты на приобретение можно списывать на издержки в течении пяти лет - но только в НУ (по БУ это не допускается).
#14
by Живой Ископаемый
заведите еще один балансовый счет. Назовите его "Про.бы ГБ по налоговому учету" и корреспондируйте с ним до усрачки.
#15
by DrShad
так пусть его заведет как соответствующий внеоборотный актив и амортизирует как положено
#20
by suvolod
апну тему, ибо так пока и не нашел. Еще раз исходные данные: объект учета в настоящее время оформлен как ОС, но аммортизация по нему не начисляется, т.к. это земля. Тем не менее, налоговый кодекс разрешает списывать первоначально понесенные затраты на приобретение этой земли на издержки (равными долями в течении пяти лет), соответственно, мне нужно как-то оформить проводку (без корреспондции), увеличивающую мои затраты (и, следовательно, уменьшающие мою налогооблагамемую прибыль) Как провести такую операцию правильно, используя типовой механизм 1С:БП 2.0? (трогать код и потом гадать, почему у меня пошли косяки по налоговой отчетности, не хочу). Если для такой операции есть какой-то особый предусмотренный забалансовый счет, подскажите - какой?
#21
by suvolod
Короче, как вывод: штатного функционала на такие вещи не предусмотрено. Похоже, в версии БП 1.6 с ее раздельным планом счетов тоже были свои плюсы. По крайней, в ней такую операцию я бы смог сделать без лишних танцев с бубном
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Как загрузить из Excel в 1с и создать приходную на основание этих данных ?
- Как создать новую (чистую) конфигурацию.
- V8.новый СОМОбъект("v8.Apllication").Сообщение - "Создать новую базу ?"
- Как создать сложную проводку программно
- Как запускать 1с 7.7 без "Диалога запуска программы" и без" аутентификации
- Создать фабрику на основе XSD без файла
- Корректировка поступлений делает проводку в 90,02,1 а не на проводку поступления
В этой группе 1С
- Создать консолидированную базу 1С
- запись с такими ключевыми полями существует перезаписать
- выбор и выбор из списка при составной типе реквизита
- Связь компьютера и весов CAS AD-H
- БП, отрицательные остатки по счету ГТД
- как сгруппировать по группе номенклатуры в скд?
- v8: отчет по характеристикам номенклатуры
- v8: Помогите разобраться с понятиями, ССЫЛКА, Собственная ссылка, UUID, GUID ?
- Получить cf из 1cv8.1cd
- Процесс Сервера 1c: предприятия расходует много памяти
- Условие отбора по пустому значению реквизиту в запросе
- v8: Периодический независимый регистр сведений изменение данных в цикле
- Запуск скрипта из 1с после закрытия 1с
- v8: Конвертация данных: создать свою группу номенклатуры при выгрузке
- Розница 2.0 и фискальный регистратор Штрих М
- ЗУП Как указать ставку НДФЛ 0%
- где найти классификатор ОКПДТР?
- УТ11: помощник ввода партнёра, глюк с корсчётом бюджетников
- УФ: Красный пунктир внизу поля ввода
- УТ 10.3 установить скидку по типу цены