Рассчеты по счету 76.05 Как вести учет? #682871


#0 by Sova123
Подскажите пожалуйста какой схемой ведения документов пользоваться при приеме металла. Делаю счет 004.1 - Поступление товаров и услуг. Выдаю деньги подочетному лицу для оплаты за принятые товары. ФОрмируется проводка 60.02 - 70.1 - Как это исключить? И как отдать товар Закзчику. Делаю реализацию, он так же формирует проводку 62. Заранее спасибо.
#1 by piter3
может вместо 70.1 стоит все-таки 71.1 не?
#2 by El_Duke
Приём металла от кого ? Что за конфа ? И это: фотка где ?
#3 by Sova123
Прием металлов от физ лиц.
#4 by Sova123
ага счет 71.1, опечатка. Но это не меняет сути)
#5 by piter3
на основе бп? хм кому как какие должны быть тогда или жди телепатов
#6 by El_Duke
конфа какая ? 1С:УправлениеБорделем ?
#7 by Sova123
программа бухгелтерия предприятия
#8 by El_Duke
Для ответа надо знать всю вашу технологическую цепочку Но уже сейчас очевидно что ПТУ здесь не нужно.У вас будет: 1) Дт 71  Кт 50,51 выдача подотчетному лицу (РКО или Списание с р/с) 2)Дт 10 или 41 Кт 71 поступление от подотчетника (Авансовый отчет) Если вы принятый лом как либо перерабатываете перед продажей, то это будет Дт 10, если сразу на перепродажу то Дт 41. Как то так на мой взгляд Откуда вылез счет 004.1 ??? И как в вашем варианте подотчетник отчитается за полученную деньгу ?
#9 by El_Duke
И еще: если у вас закупка лома ведется через подотчетное лицо, то и 76.05 никоим образом не вылезает
#10 by Sova123
мы посредниик, мы покупаем металл и продаем его заводу по той же цене
#11 by Sova123
получаем проценты от купленного металла
#12 by Sova123
так что схема Поступеление на р/с от завода - перевод денег на наличные списание с р/с - ПКо. ПТУ от поставщиков, рассчет с поставщиками. - сдача лома заводу Реализацией товаров и услуг. Идет завдоение счета 76.05. Так при авансовом отчете я сделала списание на 76.05 с 71.1. И при реализации ТУ счет по дебету задваиватся, так как рассчет с контрагентами тоже указала счет 76.05 и рассчет по авансам 76.05. Вот где дилемма. Подскажите как сделать. На ИТС не могу найти подобной статьи
#13 by El_Duke
Как вы покупаете лом ? Подотчетное лицо получает деньги и ездит по частникам закупает ? Или население приходит к вам с ломом и получает деньги из кассы ?
#14 by Турист
Сочинская схема ))
#15 by Sova123
население приходит, денег в кассе нет, сразу отдают на подочет
#16 by El_Duke
Чого ? Вот с этого места подробнее ибо нефига не понятно
#17 by eklmn
перевожу. Люди приносят, их посылают типа потом за баблом придешь, в итоге и бабки целы и металл в кармане.
#18 by eklmn
"сразу отдают на подочет" а вот это не поддается переводу :(
#19 by El_Duke
именно это я хотел бы уяснить что и кому отдается на подотчет
#20 by El_Duke
сейчас пунктов приема лома как хауна, нет бабок у одного - никто ждать не станет (трубы горят, надо тушить срочно), поволокёт своё барахло к соседу благо что он совсем рядом
#21 by El_Duke
Одно из двух:либо автор поняла как надо делать, либо поняла как была неправа
#22 by eklmn
мне кажется они нифига не поняла и нифига не знает как надо
#23 by Sova123
Я задала впорос. Как вести учет схему обрисовала.
#24 by Sova123
Проблема не решена.
#25 by eklmn
"сразу отдают на подочет" - это что такое?
#26 by piter3
кому?   и че теперь?
#27 by El_Duke
тогда отвечай на вопросы, следствие по твоему делу в разгаре !
#28 by El_Duke
Повторяю основной вопрос из
#29 by Sova123
Население приходит и получает деньги из кассы, но денег в кассе не должно быть. Поэтому их отдают подочет кассиру, а кассир расплачивается с поставщиками
#30 by thezos
004.1 это вообще что? Подробный ответ уже дан в . Работайте в 1С правильно и не страдайте фигней. Проблема решена.
#31 by eklmn
:) я же не могу ее бред читать кто переведет? "получает деньги из кассы, но денег в кассе не должно быть"
#32 by El_Duke
Теперь ясно, это схема с подотчетным лицом Никаких счетов 004 и 76 в данном случае нет.Схема работы описана в . Одно маленькое уточнение:кассир рассчитывается действительно полученными под отчет деньгами ?
#33 by Sova123
да
#34 by El_Duke
Ну слава Богу. А то бывает встречаются идиоты которые рассчитываются своими деньгами, а предприятие им потом "компенсирует" как перерасход по авансовому.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С