Расчет себестоимости делает корректировку количества #687265


#0 by Илья Голубков
Д.день. 1С УПП 8.2. РАУЗ. При расчете себестоимости 1С делает корректировки количества переданного в производство по требованиям накладным на минус. Суммарный приход без корректировки при расчете себестоимости по материалу по отчету "Ведомость по учету затрат" совпадает с реальным количеством переданным по требованиям. Расход соответствует списанию материала по спецификации. Если сложить все приходы по требованиям и вычесть суммарный расход рассчитанный по спецификации - должен получится остаток в НЗП, но при расчете С/С 1С делает корректировку с минусом по приходу как раз на количество которое должно остаться в НЗП. В итоге в НЗП = 0, по сс - меньшее количество материалов стоит большие деньги. В чем может быть дело?
#1 by ДенисЧ
ИНвентаризацию НЗП делали?
#2 by Илья Голубков
Нет, инвентаризацию не делали в данном месяце.
#3 by shuhard
[В чем может быть дело?] кто-то ошибся в аналитике распределения затрат на выпуск
#4 by Мебиус
потому что небо синее - это каким таким образом могло привести к списанию прихода в НЗП?
#5 by Илья Голубков
Распределение затрат на выпуск если я верно понимаю настраивается в настройках расчета себестоимости. В нем указано распределение по нормативам указанным в спецификации для прямых производственных (в данном случае это материалы), по ОПР - распределение указано по выпуску, а по ОХР - по директ-костингу. Расход по ведомости перепроверял - сходится с данными по спецификации по нормам. А по приходу делается корректив... Вот скрин прикладываю:
#6 by Илья Голубков
Не у кого нет дельных идей на этот счет?
#7 by Илья Голубков
UP!
#8 by Илья Голубков
UP!
#9 by Мебиус
Чего АП то Списание незавершенного производство было в этом месяце. Вот РСВ и делает корректировку. Все правильно.
#10 by smaharbA
ОПЗС ?
#11 by Мебиус
Инвентаризацию не делали,а списание делали
#12 by Krendel
Аналитики прихода и аналитика расхода совпадают?
#13 by Krendel
Аналитики партий смотреть надо
#14 by Мебиус
Бред а почему бы по звездам не погадать ТС, Голубок ты наш Так что насчет списания НЗП?
#15 by Krendel
Какое списание НЗП?
#16 by Krendel
У него не найдено количество, и именно их и сторнирует
#17 by Krendel
а это надо смотреть ведомость по учету МПЗ
#18 by Krendel
А не аналитику по затратам
#19 by Krendel
Хот нет, вру, так как это низ отчета, то это затраты на выпуск
#20 by Krendel
И прав тогда шухард
#21 by Илья Голубков
Уже писал выше - инвентаризацию НЗП не делали, соответственно и списание НЗП также не делали. Таких документов в программе вообще не введено не одного! Проблема не в этом, если бы все было так просто - я бы не писал тут. Аналитика партий тут причем? Я писал, в 1С РАУЗ.
#22 by Илья Голубков
Ну что, Мебиус, есть еще идеи?
#23 by Илья Голубков
Чтобы окончательно исключить данную вероятность я удалил все документы инвентаризации за другие месяца, хотя на их основании не были еще пока введены оприходования и списания. Месяца перезакрыл, все осталось как и было раньше, корретировки на минус в приходе которые формирует документ расчет себестоимости. По данным материалам указан способ распределения "По спецификации", "Куда распределять - На выпуск", "База распределения - По нормативам".
#24 by shuhard
шухард прав всегда, если же я не прав, смотри параграф 1 =)
#25 by Илья Голубков
В ведомомости по учету МПЗ нет подобных минусов с количеством, которые есть в ведомости по учету затрат. Получается что это количество как бы списывает в никуда, причем количество подгоняется таким образом чтобы не осталось незавершенки. Хрень какаято. Я тоже смотрел аналитику распределения затрат на выпуск и у меня также первая мысль была, что стоит распределение настроеное по типу, что все материалы распределяются по объему выпуска или наподобии, но распределение стоит "По нормативу".
#26 by shuhard
будь мужиком - убери у материальной статьи способ распределения и сделай это руками
#27 by Илья Голубков
Вот тут я завис... :) Вроде мужиком быть хочется, как убрать способ распределения я знаю, а что такой "Сделай это руками" - не понимаю, можно как то другими словами, для чайников?
#28 by shuhard
ОпЗС позволяет распределить затраты на выпуск
#29 by Илья Голубков
Понял о чем речь. Такой вариант не подойдет, бухгалтерия будет косепорить сплошь и рядом, нужна автоматическая процедура. Если бы я сам вел бухгалтерию предприятия я бы наверно именно так и сделал, но зная бухгалтеров, которые даже не проверяют какие проводки формирует документ - такая система не пойдет. А нет ли скриншота как должна выглядеть настройка распределения "По спецификации" в сто процентно рабочем виде?
#30 by mehfk
"В чем может быть дело?" Это УПП мстит тому, кто не умеет ее готовить.
#31 by Krendel
Ты хочешь сказать что партий в рауз нету?
#32 by Krendel
там всего 80 часов тренингов по УПП, если  вкратце вызовите специалиста
#33 by shuhard
а как позиция бухов связана с поиском бага с конкретной статью затрат ?
#34 by Илья Голубков
Партии есть, но при РАУЗ насколько я понимаю подценение, расчет базы распределения и само распределение происходит не в разрезе аналитики партий, а по аналитикам подразделений, НГ и т.д. Кроме того я тут задаю вопрос в чем проблема, а не как я могу еще делать, чтобы такой проблемы возможно не было. Кроме того живу я в г.Кинешма и тут со спецами по 1С туго. А видеоуроки я смотрел. В регистре учета затрат нашел что данные минуса отражаются с комментарием "Расчет базы распределения", тоесть я так понимаю у меня она неверно определяется... Вернее насколько я понимаю, у меня вообще не должно быть базы распределения, материалы должны списываться в соответствии с нормативами указанными в спецификации?
#35 by Мебиус
Никак не выглядит Вводится спецификация, в настройке ОПЗС указывается "Автоматически распределять материалы" Вы у материальной производственной статьи указали способ распределения? мда...
#36 by shuhard
[Вы у материальной производственной статьи указали способ распределения? мда...] да нормально НЗП распределять по принципу косвенных, особенно если по объему выпуска
#37 by Илья Голубков
По первому полугодию вообще использовался документ "Выпуск продукции", а не ОПЗС. Тем не менее данная методика работала. Я тоесть так понимаю, если отбросить сарказм, вы хотите сказать что для материальных производственных статей затрат нельзя прописывать способы распределения чтобы материалы с 20 счета уходили по нормативам указанным в спецификации? В настройке распределения затрат можно указывать производственные расходы и материальные статьи затрат, соответственно для них есть способ распределения по спефикации, зачем тогда это?
#38 by Илья Голубков
Я кстати сейчас пробую рассчитать себестоимость по месяцу, где использовались не ОПЗС а Выпуски продукции.
#39 by Илья Голубков
Похоже правы вы мужики, херню я сделал. Буду пробовать переделать выпуски в ОПЗС и распределять вручную. Из расчета себестоимости удалю ересь которую туда написал. %)
#40 by Krendel
а в чем те не нравится способ распределения, да исходя из плановой себестоимости?
#41 by Krendel
У тя проблемы в затратах или в затратх на выпуск?
#42 by ILM
Вижу, что себестоимость распределяет то количество, которое её настроили. У вас материалы расходуются по нормативам, а переданно в пролизводство ТН количество больше чем нужно. РСВ возвращает материалы, чтобы не зависли в НЗП. Вам нужно поставить галку в ОПЗС распределять материалы автоматически и перепровести РСВ.
#43 by smaharbA
опзс округляет все и вся
#44 by Krendel
чото новое в мире упп
#45 by ILM
Верное замечание, например, материала 0,004 гр и продукции 100 штук. Тогда, нужно скорректировать вручную или распределять уже за месяц.
#46 by NcSteel
давай значения полей статьи затрат! Наверняка статья затрат является косвенной и при закрытии ее РСВ делает приход (это база) и расход... Так же судя по картинкам автор не вдупляет как надо смотреть отчеты по РАУЗУ... Сделай отбор по виду учета = "Затраты" и вытащи все аналитики и смотри.
#47 by gae
Это новая система распределения затрат так работает, она в количество пишет базу распределения
#48 by gae
>>"Расчет базы распределения" во-во, точно оно
#49 by gae
Новая система это в которой способы распределения работают на СКД, и используется настройка закрытия месяца, а старая - это старая.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С