проблемы с формированием проводки по уставному капиталу #696895


#0 by galya039
Добрый день!помогите решить проблему вот такого плана.в 2006 году создалась фирма.и был внесен уст капитал.в базу 1с8.2 данные по фирме внесены были лишь с 2011 года.но утерены данные по уст капиталу.как создать проводку в ручную.а то при формировании балланса проблема.
#1 by чувак
как сможет уставной капитал пропадать?
#2 by galya039
не пропадает.просто проводка вышла такая что в осв за год при формировании сальдо по дебету на начало года по сч75-10000,по кт-10000
#3 by galya039
ну т.е.10000
#4 by galya039
просто выписка с банка была в 2006 г.после этого база 1с полетела из-за вируса так,что данные сохран лишь с 2011
#5 by galya039
знаю что по 75.01 дт 10000,по кт80,а как быть с банком????
#6 by El_Duke
В "техническую" часть байки не верю.Вы что же, с 2011 года стали работать с базой в которой кривые остатки ? По "бухгалтерской" части вопроса: главбух в запое ?
#7 by galya039
программа нужна была фирме приминяющей усн только для выписки счетов другим организ и для банка.вел сам директор .тяп ляп.теперь мне все это разгребать.и вирус он подцепил такой ,что дешевле было все заново в новую вбить.-криво,как вы говорите
#8 by El_Duke
Ну допустим в техническую сторону вопроса я стал верить чуть больше. А что с бухгалтерской ?
#9 by galya039
теперь вот вручную вбиваю проводку о том что внесена была на счет сумма уст капитала.сблаго выписки на бумаге с банка есть по сумме этой.вот пытаюсь все в кучу собрать.тем более ,что балланс с 2013 г ввели
#10 by galya039
и такая неразбериха(((что вынуждена прибегнуть к помощи посторонних)
#11 by galya039
и еще ...была переплата по налогам усн.поэтому налоговая переплату к нам на счет киданула.как правильно оформить проводку?
#12 by CHerypga
счета 75.01 и 80 можно вполне двигать бухсправками даже в УПП. А если не секрет конфа какая?
#13 by galya039
1с 8.2Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.54.13) Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2013. Все права защищены спасибо.выписки с банка есть,так что думаю внесенные вручную операции будут обаснованы
#14 by galya039
вопрос,еще такой ...в одном и том же банке менялся счет.были переданы остатки по счету на другой.как оформить правильно эту проводку?
#15 by CHerypga
то есть в старой базе остатки по одному счету, а в новую нужно перенести по другому?
#16 by galya039
нет.в банке рформа была .они меняли расч счета всем.вот и нам тоже.а остаки по счету кинули на новый.а я никак не пойму,как сделать правильно проводку по ним
#17 by CHerypga
если просто перенести с одного банковского счета на другой, то в УПП оформляется ПлатежноеПоручениеИсходящее и выбирается ВидОперации Перевод на другой счет. в БП точно непомню механизм. там вроде еще после этого банковскую выписку надо оформить. потому как само платежное поручение проводок не делает
#18 by galya039
менялся только расч счет.остатки наши перенесли по сути с одного счета на другой,но как оформить это????
#19 by hhhh
ну там опреация есть передача на другой счет
#20 by CHerypga
и не помешало бы в профиле сменить пол на женский и загрузить фотку
#21 by galya039
вот-вот...при составлении осв у меня вылезла ошибка проводки по этому поводу
#22 by galya039
)))обязательно
#23 by galya039
ой.счет не меняли расчетный.менялись реквизиты банка.подняла сейчас платежку и вижу это.а выписка с банка пришла,что остаток перенесли.
#24 by galya039
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить смену реквизитов банковского счета в 1С? Собственно расчетный счет остался прежним, изменилось название банка плательщика (банк тот же, но сейчас в платежках фигурирует на название банка, а его ОПЕРУ), БИК и коррсчет. По состоянию на 31 число месяца на счете с предыдущими реквизитами осталось, скажем, 5 рублей. Какие проводки нужно сделать с этим остатком, чтобы учет на 51 счете не прерывался на "до" и "после"? Спасибо!
#25 by CHerypga
Сами банки поставляются в классификаторе, его не помешало бы обновить. может быть даже само изменится то, что нужно. или можно изменить реквизиты у элемента справочника Банковские счета и смириться с тем что старые документы при печати будут выглядеть не так, как когда их печатали до изменения. Либо создать новый банковский счет и на него перенести остаток, как в и .
#26 by galya039
о,все вышло.проводку д51 к51.счет-то тот же.только рекв поменялись)
#27 by galya039
не могу сделать в 1с развернутую осв по субсчетам.как быть?
#28 by galya039
а фото не могу загрузить(
#29 by CHerypga
а если справа в панели настроек поставить галочку По субсчетам?
#30 by CHerypga
ой, вопрос то ведь был не об этом
#31 by galya039
спасибо.вот слепошара)))я про себя.нет фотки на этом компе.а так бы загрузила.скрывать нечего)
#32 by CHerypga
что-то при втором прочтении я подумал что по субсчетам уже выведено, а нужно развернутое
#33 by CHerypga
и вообще конечно большую часть этих вопросов можно было бы не задавать, если открыть книжку по Бухгалтерии Предприятия. чем я и советую заняться в выходные
#34 by galya039
да надо...а случано не знаете услуги по итс 1с как проводятся.по 60 или 91???вам большое спасибо за помощь)))
#35 by CHerypga
60 это расчеты с поставщиками, а 91 это вообще прочие доходы и расходы. то есть совсем разные счета
#36 by CHerypga
наверное по кредиту 60 чтобы отразить покупку, а по дебету не знаю как правильнее, сразу на затратный списать или на расходы будущих периодов
#37 by galya039
оплата оплата 51-60. а вот на приход как?
#38 by galya039
вопрос на засыпку...баланс до 2013 не велся.весят сальдо по дт 62.02. с минусом.как исправить?
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С