#0
by galya039
Добрый день!помогите решить проблему вот такого плана.в 2006 году создалась фирма.и был внесен уст капитал.в базу 1с8.2 данные по фирме внесены были лишь с 2011 года.но утерены данные по уст капиталу.как создать проводку в ручную.а то при формировании балланса проблема.
#2
by galya039
не пропадает.просто проводка вышла такая что в осв за год при формировании сальдо по дебету на начало года по сч75-10000,по кт-10000
#4
by galya039
просто выписка с банка была в 2006 г.после этого база 1с полетела из-за вируса так,что данные сохран лишь с 2011
#6
by El_Duke
В "техническую" часть байки не верю.Вы что же, с 2011 года стали работать с базой в которой кривые остатки ? По "бухгалтерской" части вопроса: главбух в запое ?
#7
by galya039
программа нужна была фирме приминяющей усн только для выписки счетов другим организ и для банка.вел сам директор .тяп ляп.теперь мне все это разгребать.и вирус он подцепил такой ,что дешевле было все заново в новую вбить.-криво,как вы говорите
#8
by El_Duke
Ну допустим в техническую сторону вопроса я стал верить чуть больше. А что с бухгалтерской ?
#9
by galya039
теперь вот вручную вбиваю проводку о том что внесена была на счет сумма уст капитала.сблаго выписки на бумаге с банка есть по сумме этой.вот пытаюсь все в кучу собрать.тем более ,что балланс с 2013 г ввели
#11
by galya039
и еще ...была переплата по налогам усн.поэтому налоговая переплату к нам на счет киданула.как правильно оформить проводку?
#12
by CHerypga
счета 75.01 и 80 можно вполне двигать бухсправками даже в УПП. А если не секрет конфа какая?
#13
by galya039
1с 8.2Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.54.13) Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2013. Все права защищены спасибо.выписки с банка есть,так что думаю внесенные вручную операции будут обаснованы
#14
by galya039
вопрос,еще такой ...в одном и том же банке менялся счет.были переданы остатки по счету на другой.как оформить правильно эту проводку?
#15
by CHerypga
то есть в старой базе остатки по одному счету, а в новую нужно перенести по другому?
#16
by galya039
нет.в банке рформа была .они меняли расч счета всем.вот и нам тоже.а остаки по счету кинули на новый.а я никак не пойму,как сделать правильно проводку по ним
#17
by CHerypga
если просто перенести с одного банковского счета на другой, то в УПП оформляется ПлатежноеПоручениеИсходящее и выбирается ВидОперации Перевод на другой счет. в БП точно непомню механизм. там вроде еще после этого банковскую выписку надо оформить. потому как само платежное поручение проводок не делает
#18
by galya039
менялся только расч счет.остатки наши перенесли по сути с одного счета на другой,но как оформить это????
#23
by galya039
ой.счет не меняли расчетный.менялись реквизиты банка.подняла сейчас платежку и вижу это.а выписка с банка пришла,что остаток перенесли.
#24
by galya039
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить смену реквизитов банковского счета в 1С? Собственно расчетный счет остался прежним, изменилось название банка плательщика (банк тот же, но сейчас в платежках фигурирует на название банка, а его ОПЕРУ), БИК и коррсчет. По состоянию на 31 число месяца на счете с предыдущими реквизитами осталось, скажем, 5 рублей. Какие проводки нужно сделать с этим остатком, чтобы учет на 51 счете не прерывался на "до" и "после"? Спасибо!
#25
by CHerypga
Сами банки поставляются в классификаторе, его не помешало бы обновить. может быть даже само изменится то, что нужно. или можно изменить реквизиты у элемента справочника Банковские счета и смириться с тем что старые документы при печати будут выглядеть не так, как когда их печатали до изменения. Либо создать новый банковский счет и на него перенести остаток, как в и .
#31
by galya039
спасибо.вот слепошара)))я про себя.нет фотки на этом компе.а так бы загрузила.скрывать нечего)
#32
by CHerypga
что-то при втором прочтении я подумал что по субсчетам уже выведено, а нужно развернутое
#33
by CHerypga
и вообще конечно большую часть этих вопросов можно было бы не задавать, если открыть книжку по Бухгалтерии Предприятия. чем я и советую заняться в выходные
#34
by galya039
да надо...а случано не знаете услуги по итс 1с как проводятся.по 60 или 91???вам большое спасибо за помощь)))
#35
by CHerypga
60 это расчеты с поставщиками, а 91 это вообще прочие доходы и расходы. то есть совсем разные счета
#36
by CHerypga
наверное по кредиту 60 чтобы отразить покупку, а по дебету не знаю как правильнее, сразу на затратный списать или на расходы будущих периодов
#38
by galya039
вопрос на засыпку...баланс до 2013 не велся.весят сальдо по дт 62.02. с минусом.как исправить?
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
В этой группе 1С
- Как настроить ТАКСКОМ для работы в 1С:Бухгалтерии?
- Чек уходит в Резерв
- БП 2.0 УСН, ЕНВД. Отчет о розничных продажах. Продажа по платежной карте.
- v7: Выгрузка номенклатуры с ценами в Excel
- v8: Открыть форму обработки из модуля объекта вн. обработки (УФ)
- СКД как правильно задавать период в таблице
- v7: Стандартный цвет 1С (brown)
- 1С:8.2.19.76 - рабочий стол "расползается" вниз и вправо
- Из текущие данные списка получить самые данные
- Проверка вводимого штрихкода не проходит в случае если контрольная цифра 0
- v8: Версия сервера отличается от версии клиента. СЛК.
- .Поле табличного документа. Ввод данных в ячейку.
- как узнать имя колонки динамического списка?
- sql com-соединениe
- POST и GET - WinHttpRequest ИЛИ HTTPСоединение?
- Риб. документы ушли в подчиненный узел. как провести их программно ?
- Перевод БП 2.0 на БП 3.0
- УПП 1.3 обновление на ERP 2.0
- УПП Ввод начальных остатков НДС
- Как выгнать пользователей из базы 1с