УПП 1.3.51 Ордерная схема работы склада #706176


#0 by gerthog
УПП 1.3.51 Ордерная схема работы склада, учет по РАУЗ. 26.02.2014 сотрудник производственного цеха сделал документ перемещение и на его основании расходный ордер на товары. Но на складе готовой продукции не сделали приходный ордер на товары, соответственно в отчете Товары на складах этого перемещения нет, а в осв по счету есть. Период закрыт и уже давно сдан, как теперь быть, сделать приходный ордер задним числом не приведет ли это к неожиданным последствиям?
#1 by ILM
Сторно делай. КЗР в помощь.
#2 by gerthog
А где можно почитать как пользоваться КЗР? Мне нужно только заполнить вкладку Регистры накопления, регистр "товары на складах", в её ТЧ добавить одну строку с видом движения Приход, указать склад, кол-во и номенклатуру? Больше ничего не нужно?
#3 by neo_matrix_123
сделанная в корректировке записей регистров корректирующая запись должна содержать все измерения регистра. совет. сделать в базе живой документ текущим периодом (если нет копии, разумеется). документ этот потом надо будет удалить. но с него можно взять правильные движения, которые должны быть сделаны в корректировке записей регистров.
#4 by shuhard
+1 или сделать сторно средствами КЗР ,как это предложил
#5 by Михаил Козлов
На первой закладке КЗР есть галка Сторно. Указываете нужный документ, таблицы заполняются, ненужное удаляете.
#6 by gerthog
Про Сторно не очень понятно, Сторно ведь отменяет запись, мне же нужно добавить.
#7 by shuhard
дык ты заполняешь сторно и меняешь знак
#8 by gerthog
А документ КЗР какой датой проводить?
#9 by shuhard
первой секундой открытого периода
#10 by neo_matrix_123
ох чует мое сердце... не угробил-б базу.... корректировками записей щас тут насоветуем.... может принтскрин ему сбросить?
#11 by shuhard
для мисты это перебор, тут учат думать
#12 by neo_matrix_123
делаете обычный документ прих.ордер на товары. проводите. на его основании заполняете корректировку записей регистров и меняете знак с минуса на плюс. потом помечаете ордер на удаление.
#13 by neo_matrix_123
корректировки штука опасная. было дело.... отлавливать пришлось плавающие записи потом....
#14 by shuhard
согласен есть дюжина точек в УПП, где не проверяется активность движений и КЗР с погашенными движухами творит нечто
#15 by gerthog
Сделал как сказали в . Но вот какой вопрос меня одолевает, если все движения по регистрам сделаны как и у документа Приходный ордер на товары, то почему не использовать приходник? Почему именно КЗР, в чём разница? А если ГБ хочет открыть период и провести это в феврале, тогда использовать приходный ордер или так же КЗР?
#16 by neo_matrix_123
да. лучше живой первичный документ. а кзр не первичный документ и к нему всегда вопросов потом много. вот только пересчитывать же придется с февраля. гб на это идет?
#17 by gerthog
Да, её это инициатива, хочет, что бы сальдо на конец февраля сходился.
#18 by neo_matrix_123
ну тада вперед. и есть положительный побочный эффект - начали учиться лепить КЗР.
#19 by gerthog
Так то оно конечно хорошо, только всё таки интересно, если все движения по регистрам сделаны как и у документа Приходный ордер на товары, то почему не использовать приходник? Почему именно КЗР, в чём разница? В каких случаях применяется КЗР, а когда первичный документ? Читал справку по КЗР не очень информативно :(
#20 by neo_matrix_123
КЗР используется только в том случае, когда нельзя обойтись первичным документом. например есть корректировка поступления и реализации - это живые первичные документы. есть прочие затраты, которыми можно отражать отрицательные суммы, или документ корректировка прочих затрат - но он делает оборот по соответствующему регистру нзп или затраты. КЗР это палочка-выручалочка на тот случай, когда надо отсторнировать документ целиком, как-будто его не было и создать заново но с другой аналитикой, например. или убрать зависшие записи с регистров накопления - тоже без КЗР никак. но это скорее технический документ, относящийся к администрированию данных в системе, нежели к первичным документам. посему если можно исправить "оплошность" первички каким-либо первичным документом, - то лучше так и делать. вопросов меньше будет.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С