Можно ли списать с 41 счета на 002 ( с балансового на забалансовый) #712328


#0 by Coldboy
Здравствуйте. реально ли в БП 2.0 в документе списать с балансового счета на забалансовый счет.
#1 by Maxus43
сделать можно всё. Но корреспонденция баланса с забалансом запрещена законами РФ, ен?
#2 by Жан Пердежон
Дт.002 - Кт.41 ну бред же
#3 by Coldboy
ну я даже проводками вручную скажем так кустарным методом делаю, при записи он выдает такую ошибку. мне утверждают, что можно корреспондировать, не абы кто, а глав бух .
#4 by Starhan
нельзя
#5 by Господин ПЖ
беги оттуда форест
#6 by Starhan
кроме ввода остаков с 000
#7 by Maxus43
глав бух давно не сидела в турме видимо...) ограничение программное, можешь подшаманить конфу чтобы можно было. Но имхается мне любая проверка выпишет штраф
#8 by Скай
Найди документально подтверждение, либо опровержение ее слов.
#9 by Starhan
дак баланс же не сойдется
#10 by Господин ПЖ
нормальный такой балансик, было и сплыло
#11 by Coldboy
типа тех отходы скинули. не знаю мб недавно с нее вышла, осмыслила все ошибки решила, аккуратно )
#12 by Maxus43
главбух ихний говорит что сойдётся) я против конечно
#13 by Coldboy
можно же Дт 000 Кт 41.01 скинуть?) конфу ломать ради такого не буду, любое обновление и я иду в топку...
#14 by Господин ПЖ
>типа тех отходы скинули. заиграли по кустам
#15 by Скай
пока ты ей не покажешь документ, прямо запрещающий подобные действия, он будет говорит что адинэс не торт, а ты плохой программсит и ничего не умеешь
#16 by Господин ПЖ
>можно же Дт 000 Кт 41.01 скинуть три порции шашлыка - выбросила в пропасть
#17 by hhhh
требуй себе хотя бы 30% с наворованного, а то они там себе полпредприятия вынесут, а ты как лох будешь сидеть на одном супе и ездить на логане.
#18 by Starhan
нельзя нет в балансе счета 000. Паасиув с активом баланса не сойдется
#19 by Maxus43
Таким образом, суммы безвозвратных отходов отдельно на счетах бухгалтерского учета не отражаются. Их величина должна быть учтена в нормах расхода сырья, списываемого в производство. Датой признания расходов в бухгалтерском учете будет момент передачи сырья в производство (п.п. 16, 18 ПБУ 10/99). гарант: там ниже ещё читай
#20 by Maxus43
мозг не ломай, распечатай гарант ей, не отражается операция Сливания отходов в бух учете вобще
#21 by Irbis
Любой каприз, но у ГБ график будет год через три.
#22 by Maxus43
с возвратными отходами - там да, чуть по другому, но тут вы тупо портите экологию
#23 by Coldboy
#24 by Coldboy
а тут вроде как бы написано, что с забалансом можно.
#25 by Maxus43
и где там это написано?
#26 by batmansoft
Если главбух такая тупая, сделай балансовый счет O02 (Первая буква "О"), но не в конфигураторе, а в пользовательском режиме.
#27 by Maxus43
ты не жёлтую прессу читай, а законодательство
#28 by Coldboy
про 015 я понял спасибо. а вот про кореспондецния балансового и забалансового пока не увидел опровержение.
#29 by Coldboy
а это уже не перебор такие вещи делать?
#30 by Скай
#31 by Скай
Перебор вообще идти на поводу ГБ, если точно знаешь, что она не права. Потом будешь ей такой "баланс" сводить.
#32 by Maxus43
Таким образом, суммы безвозвратных отходов отдельно на счетах бухгалтерского учета не отражаются.(с) Нет повода впринципе корреспондировать баланс и забаланс. Я не говорю уже о вобще бредовости этой идеи
#33 by batmansoft
Хотелка бухгалтера сама по себе перебор. Глбух явный неадекват, а с неадекватами надо по неадекватному.
#34 by Starhan
эммм.. я не увидел доказательств (или разрешения) что можно
#35 by Coldboy
короче понял, 015 как крайний случай, но не больше. там нет ссылки на закон )
#36 by Irbis
Заипень проводк и прочти ругачку 1Са
#37 by Скай
там однозначно показано, что это ограничение на уровне платформы.
#38 by шаэс
нормально так... а покажите мне разрешение в Плане счетов (который утвержден законом) корреспонденцию между балансовым и забалансовым счетом. хоть одну
#39 by Кай066
забалансовые счета не требуют корреспонденции. Стыдно этого не знать, да ещё и глупость свою на весь интернет показывать))
#40 by Maxus43
глупость ГБ, вот кому стыдно должно быть. Фото ГБ в студию, повесим на стене позора.
#41 by Кай066
счет 000 НЕ забалансовый
#42 by Кай066
вряд ли человек, который хоть раз составлял баланс мог такое предложить, ведь ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА НЕ ОТРАЖАЮТСЯ В БАЛАНСЕ, блть))
#43 by ЕШе_н
Гл. бух не дура, а использует обычный бухгалтерский сленг. Выражение "списать со счета 41 на забаланс" не означает проводку Дт 002 Кт 41, а поразумевает ДВЕ проводки: первая - Дт 20 Кт 41 (или другие счета, но оба БАЛАНСОВЫЕ) и вторая проводка, как и положено для забалансовых счетов, Дт 002 без счета кредита.
#44 by Lama12
Я б на твоем месте взял расписку с ГБ, о том что она требует что б балансовый счет с забалансовым имел корреспонденцию. Далее по мере своих сил. Либо к генеральному директору (если уверен в своих силах), либо в сейф и хранить как зеницу ока. Рекомендую изучить основы БУ. Чем забалансовый счет отличается от балансового. И 000 - это вспомогательный счет и он балансовый.
#45 by Coldboy
проводку она написала ДТ 002 КТ 41.01
#46 by Irbis
Так ведь и на сарае много чего написано, а внутри дрова лежат.
#47 by Coldboy
вопрос ведь баланс и забаланс вместе корреспондируют или нет...
#48 by Азазель
Можно, но не напрямую. Со счета 41 товары списываются на потери и хищения от недостач (счет 94) или на расчеты по претензиям (счет 63). например при выявлении отклонений по качеству. А уже затем то, что ранее считалось товарами, приходуется отдельной проводкой /операцией/документом  на забалансовый счет 002 как тмц на ответ. хранении.
#49 by Coldboy
а мне че делать самому все додумывать теперь, мб еще подрабатывать за всех?)
#50 by Starhan
просто подойди и скажи, что пассив и актив баланса не сойдутся после этой проводки.
#51 by Coldboy
как это по проводкам не покажете, или как описал?
#52 by ptiz
Еще не пятница же :)
#53 by Азазель
никогда не корреспондируют.
#54 by Irbis
Если это не креативная операция за рамками ПБУ, обычно в БП2.0 не нужен велосипед.
#55 by Скай
А ты думал как программистом-консльутантом работать?
#56 by Азазель
Д-т 63 (или 94) К-т 41 Д-т 002, всего две проводки как минимум (если одна аналитика по виду товаров).
#57 by Irbis
Колись что с товаром сделали для начала.
#58 by Кай066
это не вопрос, это основы бух. учёта, это рассказывают в 1 месяц в 1 курса ПТУ и в 1ю неделю на бухгалтерских курсах. Можете смело снимать БП с поддержки, т.к. "бух" учёт в вашей шараге с типовым функционалом БП не сойдётся
#59 by Кай066
а кем ты работаешь?
#60 by Irbis
терпила он, раз не в состоянии в бредовых идеях отказывать
#61 by Кай066
вряд ли контора, у которой нет денег на буха хотябы с 2х недельными курсами бухучёта, станет нанимать 1Сника
#62 by ЕШе_н
тогда полностью согласен с . А по существу - , . И еще ситуация - когда приход товара неправильно отразили раньше проводкой Дт 41 Кт 60 , тогда эту проводку надо сторнировать (ввести проводку Дт 41 Кт 60 с той же суммой со знаком "минус")и ввести вторую проводку Дт 002 без счета кредита. Смысл операции: товара на балансе нет, и задолженности перед поставщиком нет, а товар учитывается забалансом на отв. хранении.
#63 by Кай066
чисто поржать, спроси у своей ГБ не смущает ли её что данная проводка нарушает принцип двойной записи(способа ведения ЮУ в РФ) т.е.выполнение в любой момент времени равенства (уравнения баланса): Активы = Пассивы. Т.к. сч. 41 это актив, а 002 не актив и не пассив? ответ напиши нам))
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С