v8: УТ 11. регистр РасчетыСКлиентами #716220


#0 by mikecool
Есть регистр РасчетыСКлиентами ресурсы Сумма, КОплате, КОтгрузке Как должны закрываться эти ресурсы? ибо сейчас у меня получается:              Сумма          КОплате        КОтгрузке Договор 1    0              100            -100 Договор 2    200            0              200 получается, что регистр не закрывается. По Договору 1 долг и погашение проходили по договору в целом, по договору 2 - по реализациям.
#1 by Злопчинский
нету тут спецов по УТ11, это тебе не ТиС, это тебе снеговик - остались одни расставлятели галочек... жри кактус! ;-)
#2 by mikecool
ага, но я еще надеюсь )) вдруг мегаспец по УТ Маня придет и расставит меня в угол ))
#3 by sFAQer
Пришел расставлять, взаимозачёт задолженности юзать не предлагать?
#4 by mikecool
а какой задолженности? по первому договору взаиморасчеты показывают ноль
#5 by mikecool
обнаружил случайно, рисовал "закрывашку" для договоров и просматривая все ресурсы наткнулся
#6 by sFAQer
так я правильно проблему понял? тебе нужно расчёты зачесть между договорами? есть нет то объясни подробней...
#7 by mikecool
прошу прощение за корявость сказаний )) взаиморасчеты по договору (основываясь на отчете взаиморасчетов) закрыты, но детальный запрос по ресурсам выдает картину из топика т.е. имеем как бы ноль, но по двум другим ресурсам - остатки, которые не закрываются и копятся
#8 by sFAQer
КОтгрузке в минус, это у тебя по заказу отгружено больше положеного, по второму договору у тебя выписки разнесены не на те виды документов...
#9 by hhhh
ну это документ заказ был у тебя. 100 к оплате, -100 к отгрузке. Сумма 0, что правильно, по счету задолженностей не возникает. Делаешь реализацию на основание счета, у тебя закрывается КОтгрузке. Делаешь оплату на основании счета, у тебя закрывается КОплате. Это же элементарно, УТ 11 эта проще пареной репы. Вот поэтому Маня так обогатился, что первый это раскусил.
#10 by Bober
какая версия ут 11 + нужно посмотреть все движения по регистру.
#11 by mikecool
по первому договору ввод остатков - долг контрагента два поступления безнала - закрытие долга тут никакой отгрузки нет, поскольку она была в прошлом году
#12 by mikecool
какая в опу репа? ))) настолько просто, что справки на них не хватает )
#13 by sFAQer
ты в вводе указал какие нибудь заглушки в виде доков на которые вешать? и по ним разносился банк?
#14 by mikecool
ввод и погашение - только по договору, поскольку доки не переносились из старой базы
#15 by sFAQer
Забудь про по договору, Ут не может в по договору...в самом документе ввода нач остатков просто укажи тип дока на который повесить надо и введи датуномер, УТшка сама их создаст и по ним закрой долг выписками, и всё у тебя свернётся..
#16 by mikecool
охеренеть ((( и другого выхода нет?
#17 by Bober
откуда такая информация?
#18 by hhhh
всё-таки посмотри обычные документы Заказ, реализация и оплата какие движения формируют по этому регистру? Может это обычная ситуация.
#19 by mikecool
да как сказать - обычная... регистр не закрывается, понятно, что иногда это обычная ситуация, но не хочется его раздувать )
#20 by mikecool
мне вот кажется, что проще организовать КЗР и закрыть такие обороты в ноль
#21 by hhhh
просто криво остатки занесли. Только договоры, не указали заказы. Может просто в документе ввод остатков подправить и всё будет нормально.
#22 by mikecool
ввод остатков - это простыни тысяч в 25 записей, может больше, так что править их никто уже не будет
#23 by Bober
система умеет работать с документом ввод остатков и объектом расчетов договоры.
#24 by mikecool
при внедрении у нас раз 5 переливали остатки, щас более-менее эти остатки причесали(на дворе август месяц) предлагаете что то править во вводе остатков, чтобы еще на полгода заниматься прической?
#25 by mikecool
+24 я рад, что ввод система может работать со вводом остатков
#26 by mikecool
но вопрос не в том, получается ,что система работает некорректно, если не указываются документы расчетов, хотя в системе есть отдельный РН расчетов по документам расчетов
#27 by mikecool
и учитывать реализации наверное должны там, а расчеты - должны быть общими
#28 by hhhh
ну да, это и в бухгалтерии так же. Всё на документах расчетов завязано. Если нет, то вручную приходится колбасить.
#29 by mikecool
да пусть завязывают на что угодно ))) но если есть возможность не указывать документы, а указывать договоры, то поведение системы должно быть однозначным и правильным на данный момент я этого не вижу и считаю косяком реализации
#30 by Bober
чтобы это понять, нужно посмотреть были-ли ошибки в алгоритме расчетов клиентов в этом релизе и посмотреть на движения по договору в регистре.
#31 by sFAQer
а смысл приходить на мисту и ныть на тему того что компания 1С не может почеловечески программу сделать? за этим пожалуйте на партнёрский форум, а тут решение тебе уже сказли..
#32 by mikecool
спасибо за мнение, буду на партнерском - обязательно поною и там
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С