Возврат проданного ОС - что делать в 1С8.2? #736011


#0 by serp1978
Подскажите пожалуйста продали эксплуатируемое ОС, через какое то время покупатель расторгнул договор и вернул ОС. Возврат ОС типовой бухгалтерией не придусмотрен. Сделал сторнировочные проводки по бухучету, но нужно внести изменения в регистры, что бы можно штатными методами начислять амортизацию. В какие регистры следует внести изменения?
#0 by serp1978
Подскажите пожалуйста продали эксплуатируемое ОС, через какое то время покупатель расторгнул договор и вернул ОС. Возврат ОС типовой бухгалтерией не придусмотрен. Сделал сторнировочные проводки по бухучету, но нужно внести изменения в регистры, что бы можно штатными методами начислять амортизацию. В какие регистры следует внести изменения?
#1 by piter3
отменить продажу
#2 by Кай066
Продажа эксплуатируемого ОС тоже не предусмотрена, ни 1 Сом, ни законодательством
#3 by Кай066
Раз пошла такая пьянка, то почему и по регистрам сторнировочные записи не сделали?
#4 by serp1978
Кай066 - понимаю что Вы неверно поняли, имеется ввиду, что оно было введено в эксплуатацию и амортизировалось. Законодательством кстати предусмотрено - но не об этом. Есть мысли толковые?
#5 by piter3
как вы продали расскажете?
#6 by Кай066
Возврат товара от покупателя (Документ)
#7 by asdfg13
а проводки то сам какие видишь?
#8 by serp1978
для 1с это уже не товар, он использовался в организации как ОС так что документ возврат товара не подходит
#9 by piter3
отменить не судьба?
#10 by serp1978
отменить простите что?
#11 by serp1978
а продажу совсем....к сожалению нельзя, в прошлом налоговом периоде продажа прошла
#12 by piter3
вашу якобы продажу
#13 by piter3
а че молчал
#14 by piter3
#15 by serp1978
piter3 - я все это прекрасно знаю, Вопрос то в чем? Вопрос в том, что бы после корректировочных записей в 1С начислялась амортизация штатными средствами
#16 by El_Duke
мне думается что тут надо сторнировать проводки по продаже, но возвращать  ОС в состояние "как было" нельзя надо заводить новое ОС, с новой первоначальной стоимостью и сроком использования и амортизировать сначала
#17 by serp1978
El_Duke, сторнировочные проводки уже сделаны, завести ОС заново - согласен, но как это сделать что бы в регистры попали стоимость и срок полезного использования и не попали взаиморасчеты - ведь поступление ОС можно оформить только покупкой? разве не так?
#18 by Анютик
тогда просто покупка:)
#19 by serp1978
покупка рождает долг, а если ввести остатки как думаете? Вообще в каком регистре учитывает амортизация и стоимость ОС?
#20 by Анютик
а что, у вас долга не возникает???
#21 by Анютик
давайте по порядку. В прошлых периодах вы продали ОС. Возник долг покупателя перед вами. Он заплатил?
#22 by piter3
амм-я в РБ,первоначальная стоимость ос
#23 by piter3
только зачем вам,если это будет новое ОС
#24 by Анютик
возможны два варианта. 1. Он вам оплатил ОС. Значит, при возврате вам ОС, вы должны вернуть ему бабки. Что, собственно, при поступлении ОС и зафиксируется. 2. Он вам не оплатил ОС. Значит, висит его долг. Поступление ОС его закроет. Денег по расчетным счетам бегать не будет. Максимум, корректировка долга из-за разницы в аналитиках.
#25 by El_Duke
"ХЗ коллега, случай не описан в литературе ..." Собачье сердце. Да, проблема. Скорее всего надо так:сторнируем документ Подготовка к передаче ОС или Передача ОС (в зависимости от того как вы передавали его).Возвращаем ОС в состояние перед продажей. Далее надо вывести ОС из оборота на время пока оно у вас не числилось, за этот период вы не имеете права начислять амортизацию.Делаете это доком Изменение состояния ОС.По истечение периода вновь начинаете амортизировать. Ну и расчеты по возврату денег покупателю само собой сделать.
#26 by Анютик
вообще, это ГБ должен решить...приостанавливать амортизацию или заново заводить. По сути, не было ОС у них на балансе в это время. Не было, а не что-то еще, почему приостановлена амортизация...тут вопрос сперва учетный решить нужно, а ТС пропал:)
#27 by El_Duke
ну а как ты его решишь, этот вопрос ? как ОС обратно попадет в организацию ? какой операцией/документом/способом ?
#28 by Dmitrii
А всё почему? Да потому, что у кого-то не хватило ума в договоре купли-продажи предусмотреть пункт о том, что "обмену и возврату не подлежит" или "в случае возврата Исполнитель обязан выкупить обратно Товар (ОС)". Щас бы оформили обычную покупку ОС и всё - никаких плясок вокруг сторно.
#29 by serp1978
ТС не пропал я перевариваю
#30 by Анютик
сперва ответ услышать надо. ИМХО, тут не сторно, а новая сделка. Но я не бух...в зависимости от ответа и решение...
#31 by serp1978
Dmitrii, не бизнес для бухгалтерии, а бухгалтерия для бизнеса)
#32 by El_Duke
сделка с кем ? они вернули деньги покупателю, те им просто привезли купленное ОС Как его оприходовать ? Я поначалу тоже подумал про новое ОС, но как его оприходовать в фирму ?
#33 by Анютик
так что там у вас в плане бухгалтерии и договоров?
#34 by Анютик
если не поступление , то как вы расчеты оправдывать будете?? возврат по факту не всегда возврат бухгалтерский.
#35 by Анютик
+34 особенно мне на красное сторно платежки посмотреть охота:)) прям неймется
#36 by El_Duke
на что тут смотреть ? док Возврат покупателю никогда не видали ?
#37 by El_Duke
вернее РКО или Списание с р/с с таким видом операции
#38 by Анютик
видали, всякое видали. На край, документ Операция. Включаем нужные регистры и лабаем руками. Вопрос программерский решен, а как с точки зрения БУ...не наш ведь головняк) Какие регистры задействованы можно легко увидеть в "Поиске ссылок на объект" - карточку ОС. Уж документы, думаю, глазами выкинуть можно. И вперед
#39 by Анютик
ну это если чисто технически решать. и никаких тебе расчетов с контрагентами:) с бух проводками на 01-02 счета интереснее, что в корр. счета ставить. Впрочем, можно просто сделать красное сторно продажи.
#40 by Пеппи
вот вот, именно с точки БУ и НУ как решить задачу ничего не сказано :) На основании чего сделан возврат - вот интересный вопрос. Брак? Или что?
#41 by El_Duke
ну раз видали чего неймется ? проще сделать возврат денег покупателю и удалить доки по передаче ОС чем вылавливать все регистры которые необходимо двинуть назад Операцией, их по ОСам дохренища я бы так сначала пробовал
#42 by Анютик
ну слава Богу:) хоть кто-то...я еще с 24 поста спрашиваю
#43 by Анютик
в прошлом периоде была продажа, это раз. За это время могли быть инвентаризации проведены, налоги рассчитаны, отчетность сдана. Вы мыслите как программист. Тут же задача в том числе и учетная. Был факт хоз. деятельности  продажа - и его удалять нельзя.
#44 by Анютик
+ к 43. Дохренища регистров и лень руками, обработку напишите. Которая возьмет движения документа продажи ОС и отсторнирует их в Операции. Вы же прог:))
#45 by serp1978
Господа спасибо за отзывчивость, я учту все мнения поэкспериментирую с базой, и выдам как я сделал - может кому то пригодится
#46 by El_Duke
да уж будьте любезны, такое не часто встречается
#47 by El_Duke
без корректировок по налогам тут вряд ли обойдешься при любом способе решения
#48 by Анютик
ничего подобного. У него в тек периоде возврат. Вот в нем и будут хренобенится с налогами.
#49 by serp1978
ну что могу сказать - ничего не выходит оформил в 1С (Бух.8.2) документом "Передача ОС", потом расторжение сделки, в 1С сторнировал документ "Передача ОС". Потом внес документ "Изменение состояния ОС" с признаком "Введен в эксплуатации" , в регистрах все нормально, НО амортизация после этих операций не начисляется штатными средствами 1С. Что делать?
#50 by Кай066
Стронируй Подготовку к передаче ОС ещё
#51 by serp1978
Подготовку к передаче ОС не вводили - зачем?
#52 by serp1978
оформили продажу документом "Передача ОС"
#53 by hhhh
вроде должно по-любому быть поступление ОС, принятие к учету. На каком основании вы хотите продолжить амортизацию? Ведь неизвестно в каком состоянии ОС вернулось. Нужно всё по-новой с нуля заводить.
#54 by Teresa
В одну реку нельзя войти дважды. Померла так померла. Вы не сможете дважды продать одно и то же, даже если поменяете все участвующие в махинации регистры. Я разбирала проблему эту, тоже возникал подобный случай: продали ОС, потом покупатель вернул покупку, хотела продать снова. Штатными средствами вы никак не продадите его снова. Принять на учет дважды одно и тоже нельзя. Просто примите как факт. Можете принять это ОС к учету как другое ОС, с другим инвентарным номером. Или переписывайте механизм этой хозяйственной операции, но вряд ли оно того стоит.
#55 by serp1978
hhhh,  Teresa - это все лирика) ну во 1-х с чего это я не могу продать что то во 2-раз, если в 1-й раз это не продалось? тем более, что в данном случае пока никто ничего продавать не собирается (короче это все в пользу бедных и напоминает фразы неумных бухгалтеров - "ничего не могу поделать - у меня так программа считает", программа должна отражать то что происходит в реальной жизни)...вопрос в другом почему не начисляется амортизация? Кто нибудь знает какие регистры двигает документ "Сторно", думаю что нужно внести изменения не только в регистры сведений о состоянии и событий ОС, но и редактировать какие суммы, но непонятно какие?
#56 by vtolga
Получится, только изменение состояния ОС при продаже с "В эксплуатации" на "Выбыло" придется из документа продажи убрать: сколько потом это состояние не меняй, ОС все равно будет считаться выбывшим. А остальные регистры вполне можно корректировать/сторнировать в новом периоде.
#57 by serp1978
vtolga, я написал. что после сторно, днем позже я ввел документ изменения состояния , и теперь в регистре состояние - ОС в эксплуатации, так что с этим порядок
#58 by hhhh
тут дело не в 1С. Вы же несколько месяцев не использовали это ОС. С какого бодуна вы собираетесь его амортизировать. ТО есть ОС на фирме не было, а вы его амортизируете. Это прямое нарушение закона. Вашего бухгалтера в тюрьму надо отправить за такие вещи.
#59 by vtolga
Не в порядке. Все механизмы расчета амортизации и отчеты все равно видят, что оно выбыло. Поверь - проходили. Откорректируй продажу, если что - вернешь обратно :)
#60 by vtolga
У нас постоянные инвентаризации, ос теряются-находятся, так что плавали - знаем.
#61 by Teresa
+1 да примите вы его как другое ОС, почему нельзя-то?
#62 by Teresa
я про то и говорю, чтобы убедить программу в том, что ОС не было продано, надо кучу запросов переписывать
#63 by vtolga
не, такой корректировки достаточно, проходили. А вот "начислять амортизацию" - это уже ставишь с то даты, как вернули.
#64 by hhhh
какую-то изощренную схему ухода от налогообложения изобретает автор.
#65 by serp1978
hhhh, естественно я хочу амортизировать с того момента, когда ОС вернулось (со следующего мес.как я сторнировал)
#66 by serp1978
vtolga я и откорректировал продажу - документом сторно
#67 by El_Duke
Да как он примет ? У него на руках непонятный объект, даже не внеоборотный актив. Как он окажется на счете 08 ? Напишите проводки с какого счета он должен туда попасть ?
#68 by El_Duke
правильное хотение и не получается ?
#69 by serp1978
hhhh не о какой схеме речи не идет, чисто технический вопрос - поэтому я на этом форуме. Но что бы не писать какую то дикую обработку, нужно выяснить можно ли это сделать стандартными методами. А так я естественно закажу программеру документ - "Возврат ОС"
#70 by PCcomCat
Извините за вторжение, а нельзя "Операцией, введеной вручную" сделать сторно документа "Передача ОС" и добавить записи в регистры "События ОС" и "Состояние ОС". Бух. справка, в которой укажете расторжение договора покупателем, будет основанием этой операции возврата на учет.
#71 by El_Duke
в доке Изменение состояния Ос есть еще птиц "начислять амортизацию", установили его ?
#72 by serp1978
El_Duke, не получается, аммортизация не начисляется, как будто он что то не видит. Если бы я знал, что цепляет документ начисление амортизации (какие регистры) я бы может бы понял почему
#73 by serp1978
PCcomCat,  El_Duke, конечно я все это проделал, о чем написал выше
#74 by serp1978
Продали ОС - оформили в 1С (Бух.8.2) документом "Передача ОС", потом расторжение сделки, в 1С сторнировали документ "Передача ОС". Потом внесли документ "Изменение состояния ОС" с признаком "Введен в эксплуатацию" , в регистрах все нормально - то есть ОС в эксплуатации, Начислять амортизацию,  НО амортизация после этих операций не начисляется штатными средствами 1С.
#75 by El_Duke
покажите этот док вообще надо было сначала ОС вывести из эксплуатации на период отсутствия на фирме, потом вернуть с признаком начисления амортизации
#76 by PCcomCat
Вам надо было в операции добавить записи ввода в эксплуатацию.
#77 by El_Duke
нахрена в операции если есть спец. документ для этого ???
#78 by serp1978
El_Duke, при проведении "Передача ОС", автоматом ставится признал выбыло..какой док показать? как тут скрин показать?
#79 by PCcomCat
Какой???
#80 by El_Duke
Изменение состояния ОС
#81 by serp1978
El_Duke, напоминаю после возврата (сторнирования) я ввел документ "Изменение состояния ОС" с признаком - введен в эксплуатацию
#82 by PCcomCat
Вернее объяснять как будете кучу документов???
#83 by serp1978
Коллеги, документа всего 4 1.Передача ОС (продажа) 2. Сторно Передачи ОС (возврат) 3. Изменение состояния ОС 4. Регламентный документ - начисление амортизации (вот он и не работает)
#84 by El_Duke
Вы отсторнировали Передачу ОС, объект вернулся в состояние перед продажей.Теперь он не должен амортизироваться в течение времени отсутствия.Заводите Изменение состояния ОС с видом Капремонт или врем. отсутствие и флаг Прекратить амортизацию ставите. Потом снова заводите такой же док, возвращаете в эксплуатацию, продолжаете амортизацию.
#85 by PCcomCat
Потому как не хватает записей в регистрах по амортизации, смотрите движения документа "Подготовка к передаче"
#86 by El_Duke
амортизация начнется в месяце, следуюшем за вторым доком Изм. состояния, где прописали возобновить амортизацию в следующем месяце, не в этом же
#87 by PCcomCat
Не верно! Сторно происходит только по бух. проводкам
#88 by serp1978
El_Duke, напоминаю при вводе документа "Передача ОС" автоматом ставится признак выбыло и амортизация не начисляется автоматом.
#89 by serp1978
PCcomCat документ, "Подготовка к передаче" ОС в данном случае не нужен, его заменяет "Передача ОС"
#90 by El_Duke
ну и что ? вы его отсторнировали, ОС вернулось в состояние до продажи
#91 by serp1978
El_Duke, конечно я хочу что бы начислялось в следующем месяце, за месяцем изменения состояния, но увы
#92 by serp1978
все правильно я его отсторнировал, ОС вернулось в состояние до продажи, проводки отсторнировались - все прекрасно, книга продаж автоматом отсторнировалась правильно автоматом- все прекрасно.
#93 by El_Duke
кому объяснять ? аудиту ? ну составят бухгалтерскую справку, делов то это возможно, значит надо удалить Передачу ОС чтобы все движения по регистрам тоже обнулились
#94 by El_Duke
скрины доков показывайте на хостер картинок кладите какой нибудь
#95 by El_Duke
сложно на память назвать все регистры, задействованные при работе с ОС возьмите ОС с которым все ок и сравните с вашим
#96 by serp1978
сейчас, подумаю как нагляднее, проводки или регистры?
#97 by serp1978
El_Duke, не с чем сравнить, нетипичная операция
#98 by asdfg13
Что делать? - не париться! Делаешь документ на поступления ОС от несостоявшегося покупателя (без первички), принимаешь к учету НОВОЕ ОС, закрываешь взаиморасчеты по продаже и покупке, прикрываешь все операции бух справкой. Все.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С