#0
by serp1978
Подскажите пожалуйста продали эксплуатируемое ОС, через какое то время покупатель расторгнул договор и вернул ОС. Возврат ОС типовой бухгалтерией не придусмотрен. Сделал сторнировочные проводки по бухучету, но нужно внести изменения в регистры, что бы можно штатными методами начислять амортизацию. В какие регистры следует внести изменения?
#0
by serp1978
Подскажите пожалуйста продали эксплуатируемое ОС, через какое то время покупатель расторгнул договор и вернул ОС. Возврат ОС типовой бухгалтерией не придусмотрен. Сделал сторнировочные проводки по бухучету, но нужно внести изменения в регистры, что бы можно штатными методами начислять амортизацию. В какие регистры следует внести изменения?
#4
by serp1978
Кай066 - понимаю что Вы неверно поняли, имеется ввиду, что оно было введено в эксплуатацию и амортизировалось. Законодательством кстати предусмотрено - но не об этом. Есть мысли толковые?
#8
by serp1978
для 1с это уже не товар, он использовался в организации как ОС так что документ возврат товара не подходит
#15
by serp1978
piter3 - я все это прекрасно знаю, Вопрос то в чем? Вопрос в том, что бы после корректировочных записей в 1С начислялась амортизация штатными средствами
#16
by El_Duke
мне думается что тут надо сторнировать проводки по продаже, но возвращать ОС в состояние "как было" нельзя надо заводить новое ОС, с новой первоначальной стоимостью и сроком использования и амортизировать сначала
#17
by serp1978
El_Duke, сторнировочные проводки уже сделаны, завести ОС заново - согласен, но как это сделать что бы в регистры попали стоимость и срок полезного использования и не попали взаиморасчеты - ведь поступление ОС можно оформить только покупкой? разве не так?
#19
by serp1978
покупка рождает долг, а если ввести остатки как думаете? Вообще в каком регистре учитывает амортизация и стоимость ОС?
#21
by Анютик
давайте по порядку. В прошлых периодах вы продали ОС. Возник долг покупателя перед вами. Он заплатил?
#24
by Анютик
возможны два варианта. 1. Он вам оплатил ОС. Значит, при возврате вам ОС, вы должны вернуть ему бабки. Что, собственно, при поступлении ОС и зафиксируется. 2. Он вам не оплатил ОС. Значит, висит его долг. Поступление ОС его закроет. Денег по расчетным счетам бегать не будет. Максимум, корректировка долга из-за разницы в аналитиках.
#25
by El_Duke
"ХЗ коллега, случай не описан в литературе ..." Собачье сердце. Да, проблема. Скорее всего надо так:сторнируем документ Подготовка к передаче ОС или Передача ОС (в зависимости от того как вы передавали его).Возвращаем ОС в состояние перед продажей. Далее надо вывести ОС из оборота на время пока оно у вас не числилось, за этот период вы не имеете права начислять амортизацию.Делаете это доком Изменение состояния ОС.По истечение периода вновь начинаете амортизировать. Ну и расчеты по возврату денег покупателю само собой сделать.
#26
by Анютик
вообще, это ГБ должен решить...приостанавливать амортизацию или заново заводить. По сути, не было ОС у них на балансе в это время. Не было, а не что-то еще, почему приостановлена амортизация...тут вопрос сперва учетный решить нужно, а ТС пропал:)
#27
by El_Duke
ну а как ты его решишь, этот вопрос ? как ОС обратно попадет в организацию ? какой операцией/документом/способом ?
#28
by Dmitrii
А всё почему? Да потому, что у кого-то не хватило ума в договоре купли-продажи предусмотреть пункт о том, что "обмену и возврату не подлежит" или "в случае возврата Исполнитель обязан выкупить обратно Товар (ОС)". Щас бы оформили обычную покупку ОС и всё - никаких плясок вокруг сторно.
#30
by Анютик
сперва ответ услышать надо. ИМХО, тут не сторно, а новая сделка. Но я не бух...в зависимости от ответа и решение...
#32
by El_Duke
сделка с кем ? они вернули деньги покупателю, те им просто привезли купленное ОС Как его оприходовать ? Я поначалу тоже подумал про новое ОС, но как его оприходовать в фирму ?
#34
by Анютик
если не поступление , то как вы расчеты оправдывать будете?? возврат по факту не всегда возврат бухгалтерский.
#38
by Анютик
видали, всякое видали. На край, документ Операция. Включаем нужные регистры и лабаем руками. Вопрос программерский решен, а как с точки зрения БУ...не наш ведь головняк) Какие регистры задействованы можно легко увидеть в "Поиске ссылок на объект" - карточку ОС. Уж документы, думаю, глазами выкинуть можно. И вперед
#39
by Анютик
ну это если чисто технически решать. и никаких тебе расчетов с контрагентами:) с бух проводками на 01-02 счета интереснее, что в корр. счета ставить. Впрочем, можно просто сделать красное сторно продажи.
#40
by Пеппи
вот вот, именно с точки БУ и НУ как решить задачу ничего не сказано :) На основании чего сделан возврат - вот интересный вопрос. Брак? Или что?
#41
by El_Duke
ну раз видали чего неймется ? проще сделать возврат денег покупателю и удалить доки по передаче ОС чем вылавливать все регистры которые необходимо двинуть назад Операцией, их по ОСам дохренища я бы так сначала пробовал
#43
by Анютик
в прошлом периоде была продажа, это раз. За это время могли быть инвентаризации проведены, налоги рассчитаны, отчетность сдана. Вы мыслите как программист. Тут же задача в том числе и учетная. Был факт хоз. деятельности продажа - и его удалять нельзя.
#44
by Анютик
+ к 43. Дохренища регистров и лень руками, обработку напишите. Которая возьмет движения документа продажи ОС и отсторнирует их в Операции. Вы же прог:))
#45
by serp1978
Господа спасибо за отзывчивость, я учту все мнения поэкспериментирую с базой, и выдам как я сделал - может кому то пригодится
#48
by Анютик
ничего подобного. У него в тек периоде возврат. Вот в нем и будут хренобенится с налогами.
#49
by serp1978
ну что могу сказать - ничего не выходит оформил в 1С (Бух.8.2) документом "Передача ОС", потом расторжение сделки, в 1С сторнировал документ "Передача ОС". Потом внес документ "Изменение состояния ОС" с признаком "Введен в эксплуатации" , в регистрах все нормально, НО амортизация после этих операций не начисляется штатными средствами 1С. Что делать?
#53
by hhhh
вроде должно по-любому быть поступление ОС, принятие к учету. На каком основании вы хотите продолжить амортизацию? Ведь неизвестно в каком состоянии ОС вернулось. Нужно всё по-новой с нуля заводить.
#54
by Teresa
В одну реку нельзя войти дважды. Померла так померла. Вы не сможете дважды продать одно и то же, даже если поменяете все участвующие в махинации регистры. Я разбирала проблему эту, тоже возникал подобный случай: продали ОС, потом покупатель вернул покупку, хотела продать снова. Штатными средствами вы никак не продадите его снова. Принять на учет дважды одно и тоже нельзя. Просто примите как факт. Можете принять это ОС к учету как другое ОС, с другим инвентарным номером. Или переписывайте механизм этой хозяйственной операции, но вряд ли оно того стоит.
#55
by serp1978
hhhh, Teresa - это все лирика) ну во 1-х с чего это я не могу продать что то во 2-раз, если в 1-й раз это не продалось? тем более, что в данном случае пока никто ничего продавать не собирается (короче это все в пользу бедных и напоминает фразы неумных бухгалтеров - "ничего не могу поделать - у меня так программа считает", программа должна отражать то что происходит в реальной жизни)...вопрос в другом почему не начисляется амортизация? Кто нибудь знает какие регистры двигает документ "Сторно", думаю что нужно внести изменения не только в регистры сведений о состоянии и событий ОС, но и редактировать какие суммы, но непонятно какие?
#56
by vtolga
Получится, только изменение состояния ОС при продаже с "В эксплуатации" на "Выбыло" придется из документа продажи убрать: сколько потом это состояние не меняй, ОС все равно будет считаться выбывшим. А остальные регистры вполне можно корректировать/сторнировать в новом периоде.
#57
by serp1978
vtolga, я написал. что после сторно, днем позже я ввел документ изменения состояния , и теперь в регистре состояние - ОС в эксплуатации, так что с этим порядок
#58
by hhhh
тут дело не в 1С. Вы же несколько месяцев не использовали это ОС. С какого бодуна вы собираетесь его амортизировать. ТО есть ОС на фирме не было, а вы его амортизируете. Это прямое нарушение закона. Вашего бухгалтера в тюрьму надо отправить за такие вещи.
#59
by vtolga
Не в порядке. Все механизмы расчета амортизации и отчеты все равно видят, что оно выбыло. Поверь - проходили. Откорректируй продажу, если что - вернешь обратно :)
#62
by Teresa
я про то и говорю, чтобы убедить программу в том, что ОС не было продано, надо кучу запросов переписывать
#63
by vtolga
не, такой корректировки достаточно, проходили. А вот "начислять амортизацию" - это уже ставишь с то даты, как вернули.
#65
by serp1978
hhhh, естественно я хочу амортизировать с того момента, когда ОС вернулось (со следующего мес.как я сторнировал)
#67
by El_Duke
Да как он примет ? У него на руках непонятный объект, даже не внеоборотный актив. Как он окажется на счете 08 ? Напишите проводки с какого счета он должен туда попасть ?
#69
by serp1978
hhhh не о какой схеме речи не идет, чисто технический вопрос - поэтому я на этом форуме. Но что бы не писать какую то дикую обработку, нужно выяснить можно ли это сделать стандартными методами. А так я естественно закажу программеру документ - "Возврат ОС"
#70
by PCcomCat
Извините за вторжение, а нельзя "Операцией, введеной вручную" сделать сторно документа "Передача ОС" и добавить записи в регистры "События ОС" и "Состояние ОС". Бух. справка, в которой укажете расторжение договора покупателем, будет основанием этой операции возврата на учет.
#71
by El_Duke
в доке Изменение состояния Ос есть еще птиц "начислять амортизацию", установили его ?
#72
by serp1978
El_Duke, не получается, аммортизация не начисляется, как будто он что то не видит. Если бы я знал, что цепляет документ начисление амортизации (какие регистры) я бы может бы понял почему
#74
by serp1978
Продали ОС - оформили в 1С (Бух.8.2) документом "Передача ОС", потом расторжение сделки, в 1С сторнировали документ "Передача ОС". Потом внесли документ "Изменение состояния ОС" с признаком "Введен в эксплуатацию" , в регистрах все нормально - то есть ОС в эксплуатации, Начислять амортизацию, НО амортизация после этих операций не начисляется штатными средствами 1С.
#75
by El_Duke
покажите этот док вообще надо было сначала ОС вывести из эксплуатации на период отсутствия на фирме, потом вернуть с признаком начисления амортизации
#78
by serp1978
El_Duke, при проведении "Передача ОС", автоматом ставится признал выбыло..какой док показать? как тут скрин показать?
#81
by serp1978
El_Duke, напоминаю после возврата (сторнирования) я ввел документ "Изменение состояния ОС" с признаком - введен в эксплуатацию
#83
by serp1978
Коллеги, документа всего 4 1.Передача ОС (продажа) 2. Сторно Передачи ОС (возврат) 3. Изменение состояния ОС 4. Регламентный документ - начисление амортизации (вот он и не работает)
#84
by El_Duke
Вы отсторнировали Передачу ОС, объект вернулся в состояние перед продажей.Теперь он не должен амортизироваться в течение времени отсутствия.Заводите Изменение состояния ОС с видом Капремонт или врем. отсутствие и флаг Прекратить амортизацию ставите. Потом снова заводите такой же док, возвращаете в эксплуатацию, продолжаете амортизацию.
#85
by PCcomCat
Потому как не хватает записей в регистрах по амортизации, смотрите движения документа "Подготовка к передаче"
#86
by El_Duke
амортизация начнется в месяце, следуюшем за вторым доком Изм. состояния, где прописали возобновить амортизацию в следующем месяце, не в этом же
#88
by serp1978
El_Duke, напоминаю при вводе документа "Передача ОС" автоматом ставится признак выбыло и амортизация не начисляется автоматом.
#89
by serp1978
PCcomCat документ, "Подготовка к передаче" ОС в данном случае не нужен, его заменяет "Передача ОС"
#91
by serp1978
El_Duke, конечно я хочу что бы начислялось в следующем месяце, за месяцем изменения состояния, но увы
#92
by serp1978
все правильно я его отсторнировал, ОС вернулось в состояние до продажи, проводки отсторнировались - все прекрасно, книга продаж автоматом отсторнировалась правильно автоматом- все прекрасно.
#93
by El_Duke
кому объяснять ? аудиту ? ну составят бухгалтерскую справку, делов то это возможно, значит надо удалить Передачу ОС чтобы все движения по регистрам тоже обнулились
#95
by El_Duke
сложно на память назвать все регистры, задействованные при работе с ОС возьмите ОС с которым все ок и сравните с вашим
#98
by asdfg13
Что делать? - не париться! Делаешь документ на поступления ОС от несостоявшегося покупателя (без первички), принимаешь к учету НОВОЕ ОС, закрываешь взаиморасчеты по продаже и покупке, прикрываешь все операции бух справкой. Все.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- возврат от покупателя и возврат поставщику в УСН
- Комплексная 7.7.0457 - амортизация ОС по налоговому учету. Старые ОС.
- Проблема с док. Возврат товара от клиента и возврат поставщику.
- ТиС (Проведение возвратов (Возврат от поставщика, возврат покупателю))
- Что делать если забыл свой пароль админа для доступа в базу 1с8?
- Как получить Фамилию ФизЛица в родительном падеже в 1С8.0 или 1С8.1?
- HELP! 1C Бухгалтерия 7.7. УСН. Возврат товаров от покутеля. Возврат поставщику.
- v8: УТ 10.3.9.4 как сделать возврат товара, проданного по договору комиссии ...
- Как "оприходовать" в 1с возврат товара, проданного перед обрезкой базы
- Розница: чек на возврат и возврат от покупателя
- УПП. Списание ОС и регистр Местонахождение ОС
- УПП: возврат денег покупателю в у.е в связи с возвратом товара
В этой группе 1С
- Не заполняется КуДиР в КА, помогите
- Программное создание ручной операции
- Переопределить итоговые поля группировки СКД
- БП 8.3 КОРП: Способ учета НДС при перемещении товара
- УТ 11. Восстановление последовательности партионного учета
- разрыв страницы, начало новой страницы при печати
- 1c + asterisk = утечка памяти
- ТСД и Рабочее место работника склада 1С УТ 11.1 через RDP
- Сохранение в .pdf без цветового оформления полей
- v7: Как в документе можно зафиксировать первые два столбца?
- При использовании итогов, меняются детальные записи в запросе
- ЗУП оформление беженцев с Украины
- Вывести на командную панель кнопки "выделить все" и "Снять все"
- Загрузка справочника Контрагенты в 1с 8
- FRpint-11ПТК по USB
- УПП создание задачи пользователю, как она закрываеться?
- Задать макет оформления СКД для детальных записей
- 1c 8.2 переход на 8.3 , свертка БД
- СКД: как исключить второй набор данных из соединения?
- Ошибка при запуске регламентного задания