#0
by bizon2008
Доброго дня. Воюю с методикой проведения НДС, везде усилено пишут что счет 19 должен закрыться типа. В общем как это закрытие выглядит так сказать в натуре однако.
#4
by bizon2008
Дык это отчет. Тама усе правильно бухи говорят. А я же хочу ОСВ смотреть и видит что-то умное, а не как обычно фигу.
#7
by Масянька
"В натуре" - после закрытия месяца сальдо по 19 счету быть не должно. Совсем "в натуре" - приход (есть сальдо по 19 счету) -> расход (нету сальдо по 19 счету).
#13
by bizon2008
О точно это документ. И он делает проводки, и в конце должен 19 закрыть - это по учебнику. А живьем-то как увидит закрыл или нет.
#17
by Кай066
А что если я скажу тебе, что НДС к вычету можно брать в течении 3х лет, а не только в месяце поступления с.ф.?
#22
by bizon2008
Хорошая идея, спасибо. У мну их 19.03 19.04 19.05 на этом нету. 19.07 На остальных есть.
#25
by Кай066
-Воюю с методикой проведения НДС -Вот Налоговый кодекс -Так далеко меня еще не посылали. подстолом)
#26
by bizon2008
Ты мне тупо скажи, что бухи понимают под словом - должен закрыться 19 счет, а почему и как я уж и сам догадаюсь раскопаю.
#29
by Масянька
Ты (лично) можешь хоть в течении ста лет подавать НДС к вычету. У меня бухи ведут - сальдо = 0.
#36
by Масянька
К теме поста не относится - изменения в законодательстве. Смотри - где висит сальдо.
#37
by Масянька
А не в начальных ли остатках дело? И тему ты завел (соседнюю). Короче, где у тебя сальдо висит?
#39
by katerinaUniv
можно проверять его ежемесячно, можно поквартально. логика такая: 1) регистрируем поступление товаров и услуг и счета-фактуры по ним. 2) делаем формирование записей книги покупок 3) смотрим Кт 60/01 и книгу покупок - все должно попасть 4)оформляем реализацию и счета-фактуры 5)если требуется, делаем формирование записей книги продаж 6)смотрим Дт 62/01 и книгу продаж 7)дополнительно в книгах покупок и продаж отражаются корректировки поступления и реализации (в зависимости от того, увеличение или уменьшение, корректируем покупки или продажи) 8)если есть деятельность, облагаемая и не облагаемая НДС, то в книгу продаж может попасть восстановленный НДС по списанным материалам на деятельность, не облагаемую НДС
#42
by Масянька
Мне ни о чем не говорит. В соседней ветке ты написал "Для целей учета НДС не списано ...." ИМХО, тут собака и порылась.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Куда исчезла строка "Закрытие счета 20" из документа "Закрытие месяца"?
- v7: Закрытие 25, 26 счетов документом "Закрытие месяца". Закрываются с пустым с
- v7: ОСН+ЕНВД. Кто-нибудь разделяет счет 19 на субсчета 19.1.1, 19.1.2 и т.д.
- Закрытие 25 счета документом Закрытие месяца
- ЗУП - есть ли закрытие месяца или закрытие периода?
- Закрытие 20, 23, 24, 25 счета в документе Закрытие месяца
- Объясните дураку. Закрытие месяца и закрытие 20 счетов.
- НДС 2015, закрытие счета 19.01 без ввода документа принятия ОС
- Раздельный учет НДС, нет проводок Дт 19.07 Кт 19.03 (Бух 3.0 экспорт)
В этой группе 1С
- Как в Конфигураторе вывести в заголовок имя базы?
- не проходят операции введенные вручную по ОСВ
- v7: Как из ТиС 77 выжать новую декларацию по НДС ?
- Почему в книгу продаж не попадает счет фактура налогового агента
- Оценка рентабельности продажи ут 11
- Отключить запись в регистр сведений Версии объектов
- ERP 2.0 покупка валюты привязать к нескольким Заявкам на расход ДС
- Отчет по продажам в УТ 11
- Web- камера и 1С 8.3 управляемые формы
- 1С8.3 УПП конфигуратор, как увидеть меню "Операции" - нужен "Проведение документов
- После перезапуска сервера 1с, не запускаются регламентные задания.
- Ошибка. Для целей учета НДС не списано
- Справка 2-ндфл для передачи в ифнс - не заполняется
- УТ 10.3 . отчет на скд. как хранить настройки отчета
- Центр управления производительностью
- Расчет стоимости чистых активов (как его отправить через 1С:Отчетность)
- СКД: как получить данные из "стандартной" расшифровки?
- НДС 2015 кв1 - две базы одна декларация ?
- Как поменять картинку кнопки командной панели на 8.3 на внешнюю?
- не отображается документ в УТ11