ОСВ пустая после свертки #743430


#0 by Batyabest
Здравствуйте. Подскажите мне, где я не парв: Делаю свертку базы таким образом: 1. Выгружаю бэкап 2. Делаю оборотно-сальдовую ведомость (ОСВ). 3. Делаю свертку базы с помощью внешней обработки. 4. Удаляю помеченные на удаление из меню "Операции" 5. Делаю ОСВ - и он получается пустой. Вся таблица пустая. Вопрос - почему ОСВ пустая после свертки. Как правильно указывать период ОСВ перед сверткой, если например, на дворе 22 мая и я хочу сделеть свертку на 22 мая (или нужно дедать на 21 мая 23-59-59?). ОСВ делать тогда с 01.01.2015 по 21.05.15 или по 22.05.15?
#1 by trooba
Что за обработка, никто не знает, что она делает.
#2 by Batyabest
Свертка базы 1С 8 бухгалтерия 2 редакция
#3 by Cyberhawk
Как связана свертка и ОСВ?
#4 by Batyabest
Так вроде бы нужно перед сверткой базы делать оборотно-сальдовую ведомость и после нее, чтобы сверить остатки? Или я не правильно мыслю?
#5 by trooba
Возможно выключены проводки... Документы то есть? Смотрели проводки есть? Итоги установлены?
#6 by Batyabest
Это где посмотреть?
#7 by Batyabest
Апну тему, все еще сильно актуально, а решить не могу.
#8 by Вася Чез
могу предположить, что выключены итоги, хотя была бы ошибка, сделай Для каждого Объект Из РегистрыНакопления Цикл
#9 by Batyabest
Подскажите где это сделать нужно?))
#10 by Вася Чез
разрешаю сделать в Модуле обычного приложения в Процедура ПередНачаломРаботыСистемы, но лучше позовите специалиста и ,кстати, типовой обработки для БП 2.0 не существует в природе, так что это явно чья-то подделка.
#11 by Batyabest
Я делаю этой обработкой, но видимо, что-то в настройках не так делаю. Кто пользовался подскажите...
#12 by Azverin
отойдите от компьютера и пригласите специалиста.
#13 by разработчик 1с
вот так просто из инета качаешь обработки и запускаешь их??? агонь
#14 by Batyabest
А по-существу?
#15 by alex-pro
дык, там же по-русски написано "По следующей ссылке Вы можете скачать обработку "Свертка базы 1С 8.2", которая 100 процентов подойдёт для последнего релиза версии 1С Бухгалтерии предприятия редакции 2.0 " [s]мамой клянусь!"[/s]  ))))
#16 by alex-pro
Документы Ввода остаток проведены?
#17 by del123
А по существу, за 10 дней не разобрались с проблемой? Принцип появления данных в ОСВ известен?
#18 by разработчик 1с
гггг ТС, там может быть всё, что угодно. вон куча фрилансеров ищет работу, не жмоться, пригласи спеца, пусть посмотрит.
#19 by timurhv
Последний этап обработки по свертке не выполнен (не провелись документы), не то нажимал.
#20 by Batyabest
Сейчас у меня после свертки ОСВ формируется, но весь столбик с Сальдо на начало периода по дебету и кредиту пустой. Что-то я где-то упустил?
#21 by Dmitry1c
Кнопку "АктивизироватЬ" нажал?
#22 by Batyabest
Где такая кнопка?
#23 by timurhv
Свертку нужно делать на 31.12.2014 23:59:59. Иначе регламентированные налоговые отчеты некорректно будут заполняться.
#24 by Batyabest
Да я сначала пытался сделать на текущую дату, это ни к чему хорошему не привело. Сделал на 21-12-2014 23-59-59. В результате ОСВ после свортки пустая. Так и должно быть? И что мне теперь нужно проверить/сравнить, чтобы убедиться, что свертка выполнена правильно?
#25 by Фрэнки
вот сначала бы выяснил, когда свертка признается "правильной", а потом начинал бы свертывать все подряд Ты свернул 2014-ый год (весь) - на начало 2015-го должно происходить формирование отчета с правильным сальдо по всем счетам ОСВ. Фактически, это слишком краткая формулировка. Остатки (суммы или количества) должны оставаться по всем объектам учета. документы "Ввод остатков..." должны быть и проведены.
#26 by Batyabest
Подскажите, пожалуйста правильный алгоритм действий.
#27 by Фрэнки
Базы бывают разные. Правильно - это не всегда так, как уже сделал для другой базы. Тот, кто поставил задачу "Свернуть базу", очень вероятно, мог и не рассчитывать на абсолютно полную свертку вообще всех документов и/или движений документов. Более того, конфигурация может быть нетиповой, тогда у вас универсального правильного алгоритма не будет. Если это типовая БП 2.0 и нужно свернуть, чтоб база была поменьше. Но без фанатизма. 1) Смотрим что мы можем сделать с движениями документов по складам. Там есть замечательный документ "Инвентаризация". Вводим его, заполняем текущими остатками. Записываем. 2) Выбираем все остальные документы ДО этого документа и помечаем их на удаление. 3) Проводим документы Инвентаризация - смотрим по ОСВ по счету, что все остатки верные.
#28 by Фрэнки
зы к 27. Аналогичные действия можно выполнить по другим видам остатков. На вкус и цвет товарищей нет - лично я сворачивать в остатки основные средства не любитель. В инвентаризации, забыл дописать. значимой должна быть колонка фактического остатка, а не учетного. Учетный на свертку будет нулевой. И все эти проверки стараются запихнуть внутрь обработки, чтоб при обработке данных не допускать ошибок из-за трудоемкости ввода большого числа позиций вручную. В поставках конфигураций время от времени попадаются готовые обработки для свертки остатков на ИТС
#29 by Фрэнки
зы к 28 - вот готовая ссылка в качестве примера
#30 by Фрэнки
зы к 29 - а здесь еще более подробно и с картинками
#31 by Batyabest
Эти действия нужно выполнять ДО свертки или после?
#32 by Batyabest
Там 3.0. У меня 2.0
#33 by Кай066
если ты хочешь сделать свётку на 22 мая, то ОСВ можешь не делать, всё равно ерунда получится и придётся бэкап развёртывать
#34 by Batyabest
Хочу сделать на 01.01.2015. Получается нужно делать свертку на 31.12.204 23-23-59? Подскажите как сделать, а то второй месяц разобраться не могу. Где-то рядом хожу вокруг да около.
#35 by Фрэнки
так тебе комментарии в правильности действий или готовые обработки нужны? на кой ляд переписывать в форум сообщения, если текст этих сообщений не будет изменен. Что, посмотрел на 3.0 и сразу ...? Делай на 2.0 теми обработками, что были на ИТС для 2.0. Последовательность в статьях абсолютно идентичная и от смены версий практически не зависит.
#36 by Фрэнки
что ты называешь СВЕРТКА ?
#37 by Batyabest
обработка с ИТС пишет что в "Конфигурации отсутсвует документ КорректировкаЗаписейРегистров" Использование обработки невозможно
#38 by Batyabest
Я может быть и правда путаюсь в терминах. Мне нужно сделать так, чтобы в базе было все начиная с 01.01.205 года. Все что раньше - снести. Как это сделать - помогите))
#39 by Фрэнки
значит в той обработке используется другая конфигурция, а не БП 2.0 я в 27 указал обобщенный порядок действий. В дополнение к нему, если документы по вводу остатков разных видов будут введены со временем 31.12.2014 23:59:59 , то все остальные документы до этой даты, после проверки, что вводы остатков правильные, пометишь на удаление и удалишь.
#40 by Batyabest
А Вы правы, в описании написано, что для 1.6 А где же найти свертку для 2.0?
#41 by Вася Чез
см.
#42 by Batyabest
Я понял что не существует, но свернуть же можно?
#43 by Фрэнки
в 1С сверткой называют замену какого-то множества записей в выбранном периоде на сводные записи. Например, множество проводок по счету 10 (Материалы) в периоде 2014 год можно заменить сводной проводкой на дату 2014-12-31 и время 23:59:59. Тогда, в зависимости от желаемой детализации в аналитике проводок, будем иметь на начало 2015 значение суммы и количества по выбранным субконто. Поэтому на твое // свернуть же можно? Ответ: да, можно, но сворачивать тебе придется вручную создавая документы ввода остатков или инвентаризации, сохраняя в табчасти документа список номенклатуры со значениями количества и суммы и тому подобные действия. Повторять еще раз порядок уже не интересно - задача "СВЕРТКА" общепризнана нетривиальной и сильно зависимой от размера хотелки Заказчика.
#44 by Batyabest
А кто поможет на платной основе?
#45 by Фрэнки
У тебя была тема раньше, что пытался сделать выгрузку в чистую базу. Добей ту тему до конца. И свертка тебе будет не нужна. А переносить данные, пользоваться конвертацией и т.д. - это тебе в будущем однозначно пригодится. Выгрузишь с чистую только 2015-ый, выставишь необходимые начальные остатки на 01.01.2015 и эффект той же свертки будет достигнут.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С