Ввод остатков по эквайрингу при УСН Бухгалтерия 3.0 #750824


#0 by zasyadko
Добрый день! Переходим на бух тройку (из КА), возникла проблема, как правильно отразить остатки по эквайрингу при УСН? Часть денег - доход, а часть из них принадлежит соответственно не нам, и это указать не получается. И так же частично не принимаются расходы по товарам, хотя есть поступления (либо остатки), оплаты, продажи, может быть введены неверно остатки по взаиморасчетам? Как сделать верно два этих момента? Буду благодарен за любую помощь.
#1 by zasyadko
Ап!
#2 by Naumov
на ИТС статью "Особенности ввода остатков по реализованным, но не оплаченным товарам" читали?
#3 by zasyadko
нет, не натыкался на нее. Ссылочку не могли бы дать? или саму статью на почту?
#4 by zasyadko
уже не надо, нашел, содержание мне знакомо. Но что то все равно не прет.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С