Непонятная проводка 19.04 НДС исключен из стоимости МПЗ #756342


#0 by varyag
Я не бухгалтер, но меня озадачили, сам что-то не могу вдуплить.. В общем документ реализация делает непонятную проводку, откуда она берется непонятно: С чем может быть связано? Если нужна дополнительная информация, спрашивайте
#1 by ibreiter
Не руками проводку сделали?
#2 by шаэс
скрин бы документа со всеми заполненными полями
#3 by piter3
возврат?
#4 by piter3
УПП?
#5 by шаэс
бухгалтерия же, разве в УПП есть зелененькие заголовки?
#6 by piter3
я редко  с упп имею дело:)
#7 by ibreiter
Вроде есть))
#8 by varyag
Конфа БП 2.0 Какой документ? реализация? или поступление доп.расходов? Скрин сделаю
#9 by varyag
Проводки все автоматические
#10 by piter3
а по РН НДС НДС, включенный в стоимость есть движняк?
#11 by varyag
Да
#12 by piter3
тогда что буха смущает?
#13 by varyag
хз)))) То что краснота наверно
#14 by piter3
пример 28.
#15 by varyag
Там еще в декларацию НДС за 3й кв попадает строка: сумма и сумма НДС как то несопоставимы. И еще у поступления доп.расходов стоит галочка "НДС включать в стоимость"
#16 by varyag
я так понял предлагаете просто поправить остатки по НДС?
#17 by elisabet
В поступлении  доп. расходов от деловых линий УБЕРИТЕ галку - НДС включен в стоимость, и будет у вас счастье! Такие проводки возникают в учете ТОЛЬКО при этой включенной галке.
#18 by varyag
Элизабет - эту галку я убрал в копии - сообщил бухгалтерии, они пока проверяют что получилось. А я пока пытаюсь докопаться до истины))
#19 by elisabet
когда у тебя НДС включен в стоимость, он попадает в 41 счет. Включение в стоимость возможно только если у тебя УСН или ЕНВД. При общем режиме при продаже товара, программа исключает, включенный ранее НДС в стоимость (это правильно) и должна его списать как непринимаемый НДС (т.е возникает минусовая проводка на 19 и 91).
#20 by varyag
Благодарю, что пояснили, но я совсем не бухгалтер и для меня тут много непонятного.. А скажите пожалуйста, просто документ поступление доп.расходов у нас за Март. Как повлияет снятие галочки в прошлом периоде и вообще правильно ли это? Или нужно изменять исправлять как то иначе?
#21 by elisabet
влияние этой галочки: данный доп. расход попадет в книгу покупок. Сумма с/с на 41 счете уменьшиться на сумму НДС. если товар не продавался и не двигался все это время, то никаких деклараций пересдавать не придется. В книгу покупок доп. расход можно включить и в этом квартале.
#22 by varyag
Товар перемещался в другой склад... Да и сейчас реализация только по одному товару, а их в том поступлении много. Скажите пожалуйста есть ли выход без пересдачи деклараций?
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С