Распределение НДС расчетным способом, Бух3.0 #758452


#0 by naehi8sh
Здравствуйте. Имеется компания "Рога и копыта", которая на ОСНО + ЕНВД, что обязывает компанию вести раздельный учет НДС. Необходимо чтобы весь входящий НДС распределялся расчетным способом. Как это сделать? Возможно ли это? Поясню что происходит на примере: Поступление 100 попугаев поступление 200 попугаев Розничная реализация 110 попугаев Реализация 50 попугаев. При формировании декларации получается что НДС от 110 попугаев не участвует вообще и не попадает в книгу покупок первое поступление(продан по енвд) НДС от 50 попугаев попадает в декларацию. НДС оставшихся попугаев распределяется. Необходимо чтобы весь НДС распределялся ЗЫ: я понимаю, что описанная схема правильная, но бухгалтерию такая схема не устраивает.
#1 by naehi8sh
up
#2 by Любопытная
А вы когда 110 попугаев продали в розницу, НДС в стоимость попугаев включили?
#3 by Любопытная
А вообще, БП по-моему расчетный метод только для косвенных расходов применяет.
#4 by Aleksey
"что обязывает компанию вести раздельный учет НДС. " - НК РФ
#5 by Aleksey
при перемещении товара в розницу можно указать "включить НДС в стоимость товара" Для услуг есть отдельный документ "распределение НДС косвенных расходов" который распределяет входящий НДС по услугам пропорционально выручки
#6 by Aleksey
А так для начало Раздельный учет НДС: новая методика в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) (с)
#7 by Любопытная
Ну я тоже самое и сказала)
#8 by Aleksey
Тебе жалко что кто-то подтвердил твои слова?
#9 by Любопытная
Совершенно нет. А должно быть жалко?
#10 by naehi8sh
Да по новой методик так. А бух помнит бывалые времена когда весь(розница опт косвенные) НДС распределялся в зависимости от выручки. Убеждает меня что такая возможность просто обязана быть. Вот и интересует есть возможность вернуть бывалые времена или с какой-то версии это уже не возможно?
#11 by шаэс
какие проводки возникают при этой операции? что происходит, если до момента передачи товара в розницу НДС уже возмещен?
#12 by Робинзон Крузо
Такая возможность есть. Регламентный документ "Распределение НДС" поможет твоему бухгалтеру.
#13 by Aleksey
Если был принят, то происходит восстановления. Если нет, то включается в стоимость
#14 by naehi8sh
В документ "Распределение НДС" попадает только услуги(косвенные расходы) + товар который не распределен(товар который был куплен за отчетный период и не продан). Нужно распределять весь входящий НДС. С твоих слов я понимаю что это возможно. Но что я тогда могу сделать не так?
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С