Как убрать дебетовый остаток на счете 000 #760540


#0 by MrBoss
Зам. ГБ обратилась ко мне с вопросом: на счете 000 висит остаток по дебету и спрашивает можно ли его как то убрать. Я удивился и сказал, что могу спросить у людей хорошо знающих БУ, может подскажут. Тут ведь есть люди отлично знающие БУ, подскажите, пожалуйста, что можно сделать со вспомогательным счетом 000, что бы дебетовое сальдо на нём убрать)
#1 by Aleksey
ввести начальные остатки корректно
#2 by Волшебник
На счёте 000 не должно быть сальдо.
#3 by Lama12
Ответ в . Странные вопросы задает зам г.б.
#4 by MrBoss
Поздновато начальные остатки то вводить, базе уже три года Вот и как его убрать?
#5 by zak555
выдать половую тряпку заму
#6 by Ranger_83
Разобраться откуда он вылез
#7 by ИУБиПовиц
А как баланс 3 года то сдавали?:)
#8 by Lama12
Ну я конечно допускаю что кто-то из бухов решил что-то перекинуть через 0 счет, но какого хрена?! Выяснить причину появления остатков (надеюсь обороткой пользоваться кто ни будь умеет). Если это не перенос начальных остатков, то отбить руки тому кто делает такие проводки. Зама сразу в уборщики +1.  Буха который это натворил, минимум на переподготовку.
#9 by Пикчер
скажи в Дт 50.01 )
#10 by Alexor
переадресуй вопрос ГБ
#11 by Lama12
А если и ГБ там одного разлива?
#12 by shuhard_серый
84 или 94 счета
#13 by Homer
Бежать.
#14 by Aleksey
В 70 главбуху
#15 by shuhard_серый
лошарка
#16 by stix2010
в 70 можно пихнуть
#17 by stix2010
ааа опередили
#18 by aleks_default
Ответишь и тебя зам. ГБ сделают.
#19 by Злопчинский
ну, я например если срочно нужно сэмулировать какую-то ситуацию для отладки/инаяе - клепаю ручную проводку с нужным счетом в корреспонденции с 00. Тогда хоть это ВСЕГДА БУДЕТ ВИДНО. а не затеряется в глубинах учета наравне с другими правильными проводками...
#20 by Lama12
ИМХО. Лучше в копии базы.
#21 by Злопчинский
угу, согласен.
#22 by Azverin
мде. а кто как ещё делает?) я провожу последнее "Перемещение товаров" для вызова точки останова)
#23 by Масянька
А откуда взялись остатки на нулевом счете?
#24 by MrBoss
Ща смотрю обороты по этому счету, они корректировкой долга туда остатки навесили :)
#25 by vde69
не обязательно... если вводили забалансовые счета с кореспонденцией 000 то так и будет
#26 by Alexor
Забалансовые с корреспонденцией 000?
#27 by shuhard_серый
[забалансовые счета с кореспонденцией 000] и этот чел претендует на руководство проектами и не дает мне ковыряться лопатой в носу ?
#28 by Lama12
Зачем? Забаланс можно и без корреспонденции делать.
#29 by Господин ПЖ
щито?
#30 by VladZ
Кто-то мутит... Причем очень корявенько...
#31 by los_hooliganos
Сделай сложную проводку, с другой стороны никакого счета не будет.
#32 by Alexor
Я подпишусь под вашими словами.
#33 by vde69
я такое видел :)))
#34 by Господин ПЖ
>Кто-то мутит... Причем очень корявенько... да ладно... сейчас бухгалтеры такие лапочки пошли... не знают что 26 счет закрываться должен
#35 by DailyLookingOnASunse
Личная нетленка так была написана?
#36 by vde69
кстати я не говорил, что это правильно... но в основных формах и отчетах это будет не видно...
#37 by Бубка Гоп
пятнично
#38 by aleks_default
Акелла промахнулся... :) щас загрызут
#39 by hhhh
число физически 1с не дает делать корреспонденцию балансового счета с забалансовым. Можно только если вы через sql залезете в это таблицу и там подправите.
#40 by Aleksey
типовая же матом пошлет при попытки так сделатьб
#41 by los_hooliganos
Да ладно, в конце концов можно скинуть на 10 счет и списать потом все требованием накладной.
#42 by vde69
ну это было лет 10 назад, еще в 7.7...
#43 by Homer
Сразу видно кого здесь не любят))
#44 by пипец
000в валюту баланса не входит , вопрос, мож у них там еще счетов каких ... <а придумать можно моного которые не входят в баланс> много или 000 забалансовый ...
#45 by ДенисЧ
77 точно так же посылала
#46 by ale-sarin
и 7.7 не позволит такого сделать.
#47 by shuhard_серый
и огрести от налоговой за преступное уменьшение налогооблагаемой базы
#48 by hhhh
лучше всего сделать проводку на счет 84 и забить. В счет 84 как раз всё стекается по итогам года. Поэтому если бы не было этой ошибки, эта сумма и попала бы на 84 в конце концов. Ну вот ее туда и отправить и дальше не париться.
#49 by Пикчер
в тебе зашито 6.0 значит пусть сольет обратно на счета взаиморасчтеов и разбирается со сверками контрагентов
#50 by Пикчер
+ может она так просроченную кредиторскую задолженность пыталась списать
#51 by hhhh
+ у нас была такие кадры, у них висел остаток 27 миллионов на счете 26. Хотя счет 26 должен уходить в 0 в конце каждого месяца. Но если логически проследить - эта сумма должна с 26 попасть на 90, с 90 на 99, а с 99 на 84. Ну мы ее туда и отправили.
#52 by Пикчер
нельзя. на 84 после налогообложения реформация баланса. Может это был чистый доход - кредиторка невостребованная
#53 by hhhh
ну он пойдет на 91 счет, потом на 99, а в конце года окажется на 84. Все доходы и расходы оказываются там.
#54 by User_Agronom
Был другой зам ГБ.
#55 by шаэс
услуги. все затраты  на 26. реализаций нет. 26 должен закрыться?
#56 by shuhard_серый
84 такая же помойка как 000
#57 by hhhh
зато баланс сойдется. 000 - не входит  баланс, а 84 входит.
#58 by shuhard_серый
я в теме
#59 by hhhh
баланс сдают не все. Не только лишь все. УСН не сдавали до последнего времени. ИП тоже. Им вообще по барабану все эти счета.
#60 by Пикчер
это сальдо должна была уменьшить вашу налогооблагаемую базу и налог на прибыль.  а вы его подарили государству, а потом на величину уменьшения налога уменьшили и прибыль.  Хотя НП обычно такие бухи с вечно незакрытыми затратами руками считают помойка то после налогов. А что сидит у нее на 000 неизвестно
#61 by Мэс33
Да уж. Плохо у вас в компании )))
#62 by Мэс33
А эта замглбуха - случайно не красивая блондиночка с наивными глазками?
#63 by cw014
Кидай на 70 себе
#64 by Пикчер
у нее по Дт остаток. Он себе уменьшит з/п, если в 70Дт  бросит. заму кинуть феншуйнее )
#65 by MrBoss
Не, ей за 50 Меня нету на их 70 счете :р
#66 by timurhv
Господи, возьми баланс организации за 2014 год в распечатаном виде и посмотри где идут расхождения. Вручную похоже докручивают при сдаче.
#67 by cw014
Есть счета прочих доходов и расходов
#68 by cw014
А вообще отправь зама ГБ к ГБ
#69 by MrBoss
Сейчас сам схожу к ГБ)
#70 by Пикчер
а вдруг это  обязательство. тут надо разбираться откуда взялось, что это, кто автор. это может быть и 58 и 67 и 76 и 80. самое правильное
#71 by Господин ПЖ
он накопительно-распределительный. и сальдо не имеет зы продали на копейку, распределили, отменили реализацию - способ передающийся из поколения в поколение...
#72 by Повелитель
До чего довела 1с бухгалтеров, тупеют и тупеют. Ладно обычные бухи без 1с вообще ни один документ выписать не знают как. Так уже и зам. ГБ пошли такие. В ближайшие годы ждем ГБ, которые не знают счетов и проводок.
#73 by Пикчер
причем все думают что это ноу хау )
#74 by Wirtuozzz
Могу предложить дебетовать счет 000. Корреспондирующий счет можно не указывать, если поиграться с параметром ЗагрузкаДанных = Истина. Пятничная шутка, делать так НЕЛЬЗЯ!
#75 by Пикчер
ай шаман )
#76 by Dotoshin
Тогда сразу на 51
#77 by Пикчер
продолжу мысль. приобрести турпоездку, оплатить ее с 51 и отправить в командировку на Кипр
#78 by NcSteel
Давно уже существует. Меня как то ГБ небольшого завода, который делает крепеж спрашивала зачем нужен 20 счет.
#79 by Wirtuozzz
И таких махинаций можно наделать много, подставив туда имя Зам ГБ. Пусть посидит поразбирается как она это сделала. Вопрос в будет сразу снят.
#80 by su_mai
Грохнуть базу не предлагали? :)
#81 by Mikeware
тс это и без дополнительных предложений сделает
#82 by stix2010
помню первого главбуха, та вообще к 1с не прикасалась, ей приносили все в бумажном виде
#83 by Злопчинский
Может продуктивнее грохнуть главбуха?
#84 by su_mai
А причем здесь главбух? Счет то 000, это перенос данных или ввод начальных остатков ручными операциями, или одно из двух...
#85 by Джинн
Повезло Вам. Вы встретили главбуха, который слышал про 20 счет.
#86 by Рэйв
Все не читал, но помоему ответ один : Косяк в воде остатков надо исправить.
#87 by Злопчинский
непонятно! то ли главбух, который слышал про 20 счет, то ли главбух, потому что слышал про 20-й счет...
#88 by Господин ПЖ
+1 я уже не удивляюсь письмам "не сходится баланс - помогите"... и бух невдупляет что у него счета не закрыты и финреза нет при наличии ОСВ и прочих базовых инструментов
#89 by Злопчинский
1сник - единственный чел в организации, которому ЗП на всякий случай считают на бумажке...
#90 by Злопчинский
..Невменяемый бухгалтер не отдает себе отчет...
#91 by шаэс
как его закрывать - я в курсе. Я спрашиваю - почему это надо делать? В плане счетов написано, что он оборотный? Или в каком-нибудь положении по БУ?
#92 by Мэс33
я не из РФ, но наверное этот документ прольет свет в ответ на вопрос: Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению". >>>Счета, которые в соответствии с Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению", не имеют остатка на конец месяца – 25 «Общепроизводственные расходы» 26 «Общехозяйственные расходы».
#93 by шаэс
угу, спасибо. Надо прочитать рекомендации еще
#94 by Мэс33
1Cник-программер как бы не обязан это все знать. Это больше работа консультантов. Но.. мне повезло  - я учился на буха, и многие вопросы отпадают сразу (и закон знаю, и стандарты, и 4 вида плана счетов, начиная от плана счетов СССР). Правда надоело иногда бухов наставлять на путь истинный.
#95 by Мэс33
да и почитай про смысл финансовой отчетности - почему есть баланс, есть ОПиУ, есть отчет о ДДС. Тогда станут понятны все это танцы со счетами при закрытии периода.
#96 by шаэс
тогда вопрос как к знатоку... еще раз - услуги, 20 не пользуют (право имеют?), реализаций нет... почему должен закрываться 26? Где незавершенка копится?
#97 by Мэс33
Посмотрел план счетов РФ - прикольно устроен, у нас более логично. Ваш очень похож на старый советский план счетов. До сих пор помню - 50 - касса. Может тут почитать - это первая попавшаяся ссылка:
#98 by Мэс33
Когда я в последний раз принимал сотрудника на работу - молодого парня, в первый же месяц отправил на ... курсы бухгалтерского учета.
#99 by Мэс33
Меньше вопросов потом- а почему, а зачем.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С