#0
by MrBoss
Зам. ГБ обратилась ко мне с вопросом: на счете 000 висит остаток по дебету и спрашивает можно ли его как то убрать. Я удивился и сказал, что могу спросить у людей хорошо знающих БУ, может подскажут. Тут ведь есть люди отлично знающие БУ, подскажите, пожалуйста, что можно сделать со вспомогательным счетом 000, что бы дебетовое сальдо на нём убрать)
#8
by Lama12
Ну я конечно допускаю что кто-то из бухов решил что-то перекинуть через 0 счет, но какого хрена?! Выяснить причину появления остатков (надеюсь обороткой пользоваться кто ни будь умеет). Если это не перенос начальных остатков, то отбить руки тому кто делает такие проводки. Зама сразу в уборщики +1. Буха который это натворил, минимум на переподготовку.
#19
by Злопчинский
ну, я например если срочно нужно сэмулировать какую-то ситуацию для отладки/инаяе - клепаю ручную проводку с нужным счетом в корреспонденции с 00. Тогда хоть это ВСЕГДА БУДЕТ ВИДНО. а не затеряется в глубинах учета наравне с другими правильными проводками...
#22
by Azverin
мде. а кто как ещё делает?) я провожу последнее "Перемещение товаров" для вызова точки останова)
#27
by shuhard_серый
[забалансовые счета с кореспонденцией 000] и этот чел претендует на руководство проектами и не дает мне ковыряться лопатой в носу ?
#34
by Господин ПЖ
>Кто-то мутит... Причем очень корявенько... да ладно... сейчас бухгалтеры такие лапочки пошли... не знают что 26 счет закрываться должен
#36
by vde69
кстати я не говорил, что это правильно... но в основных формах и отчетах это будет не видно...
#39
by hhhh
число физически 1с не дает делать корреспонденцию балансового счета с забалансовым. Можно только если вы через sql залезете в это таблицу и там подправите.
#41
by los_hooliganos
Да ладно, в конце концов можно скинуть на 10 счет и списать потом все требованием накладной.
#44
by пипец
000в валюту баланса не входит , вопрос, мож у них там еще счетов каких ... <а придумать можно моного которые не входят в баланс> много или 000 забалансовый ...
#48
by hhhh
лучше всего сделать проводку на счет 84 и забить. В счет 84 как раз всё стекается по итогам года. Поэтому если бы не было этой ошибки, эта сумма и попала бы на 84 в конце концов. Ну вот ее туда и отправить и дальше не париться.
#49
by Пикчер
в тебе зашито 6.0 значит пусть сольет обратно на счета взаиморасчтеов и разбирается со сверками контрагентов
#51
by hhhh
+ у нас была такие кадры, у них висел остаток 27 миллионов на счете 26. Хотя счет 26 должен уходить в 0 в конце каждого месяца. Но если логически проследить - эта сумма должна с 26 попасть на 90, с 90 на 99, а с 99 на 84. Ну мы ее туда и отправили.
#52
by Пикчер
нельзя. на 84 после налогообложения реформация баланса. Может это был чистый доход - кредиторка невостребованная
#53
by hhhh
ну он пойдет на 91 счет, потом на 99, а в конце года окажется на 84. Все доходы и расходы оказываются там.
#59
by hhhh
баланс сдают не все. Не только лишь все. УСН не сдавали до последнего времени. ИП тоже. Им вообще по барабану все эти счета.
#60
by Пикчер
это сальдо должна была уменьшить вашу налогооблагаемую базу и налог на прибыль. а вы его подарили государству, а потом на величину уменьшения налога уменьшили и прибыль. Хотя НП обычно такие бухи с вечно незакрытыми затратами руками считают помойка то после налогов. А что сидит у нее на 000 неизвестно
#64
by Пикчер
у нее по Дт остаток. Он себе уменьшит з/п, если в 70Дт бросит. заму кинуть феншуйнее )
#66
by timurhv
Господи, возьми баланс организации за 2014 год в распечатаном виде и посмотри где идут расхождения. Вручную похоже докручивают при сдаче.
#70
by Пикчер
а вдруг это обязательство. тут надо разбираться откуда взялось, что это, кто автор. это может быть и 58 и 67 и 76 и 80. самое правильное
#71
by Господин ПЖ
он накопительно-распределительный. и сальдо не имеет зы продали на копейку, распределили, отменили реализацию - способ передающийся из поколения в поколение...
#72
by Повелитель
До чего довела 1с бухгалтеров, тупеют и тупеют. Ладно обычные бухи без 1с вообще ни один документ выписать не знают как. Так уже и зам. ГБ пошли такие. В ближайшие годы ждем ГБ, которые не знают счетов и проводок.
#74
by Wirtuozzz
Могу предложить дебетовать счет 000. Корреспондирующий счет можно не указывать, если поиграться с параметром ЗагрузкаДанных = Истина. Пятничная шутка, делать так НЕЛЬЗЯ!
#77
by Пикчер
продолжу мысль. приобрести турпоездку, оплатить ее с 51 и отправить в командировку на Кипр
#78
by NcSteel
Давно уже существует. Меня как то ГБ небольшого завода, который делает крепеж спрашивала зачем нужен 20 счет.
#79
by Wirtuozzz
И таких махинаций можно наделать много, подставив туда имя Зам ГБ. Пусть посидит поразбирается как она это сделала. Вопрос в будет сразу снят.
#82
by stix2010
помню первого главбуха, та вообще к 1с не прикасалась, ей приносили все в бумажном виде
#84
by su_mai
А причем здесь главбух? Счет то 000, это перенос данных или ввод начальных остатков ручными операциями, или одно из двух...
#87
by Злопчинский
непонятно! то ли главбух, который слышал про 20 счет, то ли главбух, потому что слышал про 20-й счет...
#88
by Господин ПЖ
+1 я уже не удивляюсь письмам "не сходится баланс - помогите"... и бух невдупляет что у него счета не закрыты и финреза нет при наличии ОСВ и прочих базовых инструментов
#89
by Злопчинский
1сник - единственный чел в организации, которому ЗП на всякий случай считают на бумажке...
#91
by шаэс
как его закрывать - я в курсе. Я спрашиваю - почему это надо делать? В плане счетов написано, что он оборотный? Или в каком-нибудь положении по БУ?
#92
by Мэс33
я не из РФ, но наверное этот документ прольет свет в ответ на вопрос: Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению". >>>Счета, которые в соответствии с Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению", не имеют остатка на конец месяца – 25 «Общепроизводственные расходы» 26 «Общехозяйственные расходы».
#94
by Мэс33
1Cник-программер как бы не обязан это все знать. Это больше работа консультантов. Но.. мне повезло - я учился на буха, и многие вопросы отпадают сразу (и закон знаю, и стандарты, и 4 вида плана счетов, начиная от плана счетов СССР). Правда надоело иногда бухов наставлять на путь истинный.
#95
by Мэс33
да и почитай про смысл финансовой отчетности - почему есть баланс, есть ОПиУ, есть отчет о ДДС. Тогда станут понятны все это танцы со счетами при закрытии периода.
#96
by шаэс
тогда вопрос как к знатоку... еще раз - услуги, 20 не пользуют (право имеют?), реализаций нет... почему должен закрываться 26? Где незавершенка копится?
#97
by Мэс33
Посмотрел план счетов РФ - прикольно устроен, у нас более логично. Ваш очень похож на старый советский план счетов. До сих пор помню - 50 - касса. Может тут почитать - это первая попавшаяся ссылка:
#98
by Мэс33
Когда я в последний раз принимал сотрудника на работу - молодого парня, в первый же месяц отправил на ... курсы бухгалтерского учета.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Интерфейсы наложились. Как убрать наложение ?
- ТиС: Как убрать остатки округления из регистра.
- 60 счет - убрать субсчета
- Поскажите по субконто, если убрать Только обороты....
- 7.7 Остатки на счете(группа). Как убрать?
- v7: Получить остаток по товару в колонке Остаток в форме списка спр. Номенклатура
- Свободный остаток и остаток организации
- Дублирование видов субконто на счете 000
- Остаток организации и свободный остаток не совпадают
- УПП остаток на 26 счете после расчета себестоимости
В этой группе 1С
- Печать ТТН в БП 3.0
- Фатальная ошибка "extra content at the end of file document" при печати С-Ф
- Перенос строк при чтении из SQL (1С 7.7)
- УТ 10.3 ЕГАИС поле код не уникально
- Бух 2.0.64.42 регистр ндс по приобретенным ценностям зачем нужен
- УПП. счета учета продукции и товара
- Закрытие по счету 20(Задвоение оборотов счета) БП 3.0
- Хеликс. Автомойка и шиномонтаж 2.0
- Чем отличается активация от инициализации (на примере параметров сеанса)?
- Из 1С word на печать и надо закрыть без диалога сохранения
- Знатокам штрихкодов : Кодирования русских букв в Code-128
- ЗУП3. Начисление: Запись не верна! Неверно задан период действия
- Расчет доплаты за работу в праздничный день ЗУП 3.0.24.115
- 1C Fresh и дополнительная обработка
- Вычислить выражение между строками группировки СКД
- Получение реквизита значение с типом ДокументСсылка
- Управление автотранспортом АвтоГРАФ
- Так от какого пользователя работает сервер 1С
- 1с Розница 1 ЕГАИС. Вид номенклатуры "Алкогольная продукция"
- v7: 1С Попрошайка - платформу 7.7.027 комплексную сетевую файловую (не SQL) легально