Корректировка суммы поступления и перемещения товаров #762605


#0 by пам-пам
Доброго времени суток. В поступлении товаров и услуг неверно указали цену номенклатуры, после сделали перемещение товара между складами и при проведении соответственно списалась также неправильная сумма. Как быть в это случае? Период закрыт. 1С:УПП 1.3. Заранее благодарен. п.с. предполагаю цену поступления можно скорректировать с помощью "Корректировка поступления"
#1 by Джинн
Разрешаю.
#2 by пам-пам
ожидал что после первого ответа легче станет, но нет :(
#3 by Джинн
Не можете найти документ в интерфейсе?
#4 by пам-пам
Если вы про документ Корректировка поступления, то как он мне поможет с ошибочной суммой при перемещении товара? Перемещение было сделано через пару дней после поступления, перепровести его не могу, период закрыт
#5 by Dmitrith
Открыть период и исправить не вариант?
#6 by Джинн
А похрен Вам уже это перемещение. Поезд ушел.
#7 by пам-пам
Не вариант, документы от сентября
#8 by пам-пам
поясните пожалуйста
#9 by Джинн
Глупости не советуйте.
#10 by Масянька
А зачем исправлять сентябрь? В минус ушло?
#11 by Джинн
Поясняю - правите текущим периодом взаиморасчеты, НДС. Разницу на затратные счета текущего периода.
#12 by пам-пам
не в минус, но сумма то неправильная но ведь в ОСВ и в ведомости по учёту затрат я буду видеть не закрытые суммы на разницу суммы скорректированного поступления и перемещения
#13 by Масянька
Отчетность уже сдана. Как я понимаю, товар списан. И зачем эти танцы с бубном?
#14 by Джинн
Затратный счет имелся в виду 91. Хотя по услугам можно и на 20/25/26/44 или сразу на 90.02. Это пусть бухгалтер решит. Главное принцип понять - правим текущим периодом, себестоимость не трогаем. Да, и обработку проведения по регистрам НДС не забудьте запустить.
#15 by пам-пам
К сожалению, я не до конца Вас понимаю :( Счет в поступлении и в перемещении 10.05. Организация на УСН. В сообщении вместо "ведомости по учёту затрат" правильно будет "ведомость по учёту МПЗ". В моём понимании после перемещения на счете 10.05 со склад1 идёт расход на склад2, там и остаётся висеть приход товара с количеством и суммой. Почему нужно списывать разницу на затратный счёт? Да и по регистру Учёт затрат не сойдётся. Научите :(
#16 by пам-пам
help
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С