#0
by malikov
Кто ведет в программе УСН - НДС? Перешли на НДС при этом на упрощенке 15%. КуДиР все равно делать, поэтому желательно остаться на той же конфигурации. Выставлять могу с НДС но Книги покупок и продаж нету. Как декларация по НДС заполниться. Кто уже работал по такой схеме дайте совет.
#4
by hhhh
если на УСН, книгу покупок вы не можете вести в любом случае. То есть к вычету ничего не возьмете. Только книга продаж. То есть платите НДС полностью, без всяких вычетов. Если же вы как агент, посредник, то там не книги, а журналы счетов фактур ведутся.
#5
by Somebody
УСН намекает, что организация не является плательщиком НДС.Разумней перейти на подходящую конфигурацию.
#8
by шаэс
а Вы в курсе, что Ваши контрагенты не смогут принять НДС от Вас к вычету, несмотря на то, что Вы захотели работать с НДС?
#11
by hhhh
теперь новый закон вышел: ваши клиенты не имеют права принять ваш счет-фактуру к вычету. Так как вы упрощенец.
#12
by Aleksey
Ткни ссылку на закон, где это запрещено. Нет этого. Более того по закону для таких упращенцев специально новый раздел в декларации ввели. Типа раздел ввели, и тут же запретили так делать?
#17
by Aleksey
Нет, такого права нет. К вычету можно взять только по деятельности на НДС. УСН к такой деятельности не относиться
#20
by Aleksey
Как раз сейчас разрешено официально на УСН выставлять фактуру, главное чтобы она была уплачена и отражена в декларации по НДС
#21
by hhhh
а раньше было наоборот. Если случайно выставишь счет-фактуру, налоговая тупо заставляла сдавать декларацию и заплатить этот НДС в бюджет. НО по сути одно и тоже.
#22
by Aleksey
Заплатить - да, но были проблемы у покупателя. Типа докажите что поставщик оплатил эту фактуру и подал декларацию. Сейчас поставщик подает в электронном виде данные о выставленных фактурах (вместе с декларацией) и если эти данные совпадают с данными о заявленных вычетах у покупателя, то нет проблем с получением вычетов по такой фактуре. Т.е. упростился контроль за такими фактурами и налоговикам нет необходимости лишний раз дергать покупателя
#24
by Aleksey
Есть, но оно достаточно спорное. Во первых я могу и не знать что поставщик на УСН, НК РФ не обязывает меня проверять режим поставщика Во вторых в близкой ситуации, когда поставщик на освобождении по 149 статье и Минфин и ФНС разрешают брать в зачет такие фактуры (письмо Минфина России от 24.11.14 № 03-07-15/59623, письмо ФНС России от 16.02.15 № ГД-4-3/2366@).) Ну и в третьих судебная практика все таки на стороне налогоплательщика
#25
by Aleksey
Собственно мы можем долго спорить и кидаться ссылками, но отвечать в конечном счете за учет главбуху и он будет перед налоговой доказывать правомерность принятия к вычету НДС. Т.е. для покупателей есть риск получить отказ по таким фактурам, и тут зависит от покупателя, что ему проще бодаться с налоговой или сменить поставщика. Для поставщика все равно. Есть фактура обязан заплатить и подать в декларацию в электронном ввиде
#26
by шаэс
мы разве спорим? я тут пытаюсь человека предупредить, что они могут подставить своих покупателей.
#27
by malikov
Они через налоговую офиц. встали как плательщики НДС, гл. бух мне сказал, они че ваще тупые все по вашему. Ей нужно будет платить и сдавать декларацию по НДС.
#28
by malikov
вопрос по конфе УСН, как она заточена на автоматическое заполнение Декларации или она просто так в регл. отчетах сидит.
#30
by HeKrendel
Вот нафига этот гемор с НДС на УСН? Ну скинь ты 15% с суммы, нафига городить огород и геморой себе?
#31
by malikov
Основная система налогообложения УСН на 15 %, КуДиР так же нужно сдавать. Сейчас сидят на конфе УСН 7.7, вот и надо решить как дальше быть.
#36
by malikov
есть еще контора, сейчас позвонил они так же на УСН и платят НДС уже давно и проверки были у них.
#40
by Aleksey
А какие претензии могут быть со стороны налоговиков если они заплатили НДС? Вот если бы они будучи на УСН взяли бы взачет, тогда другой разговор.
#43
by malikov
я знаю, что в 8-ке все есть, нужно выставить настройку чтобы КуДиР была и НДС с книгами. Че то не могу.
#46
by Джордж1
Тут проплывала новость пред НГ - дескать скрестить УСН и НДС для отдельных категорий налогоплательщиков
#48
by шаэс
вот, кстати, вопрос - если я плачу НДС, то могу ли я входящий принять к зачету, или я могу его принять только к расходам?
#50
by malikov
+специально позвонил гл.буху которые на УСН сидят, она сказала сдавали с НДС, сдаем и будем сдавать. Позвонил второй которые хотят сдавать с 2016г., говорит просто позвонила в налоговую уведомила их они ни чего толком не сказали и ни каких бумажек не дали.
Тэги: 1С 7.7 и ранее
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- v7: учет курсовой разницы по регистрам налогового учета БУП 1.5
- v7: v7 : НДС при возврате
- v7: Что нужно чтоб подключить ККМ Меркурий 112F к 1с V7 Торговля + склад
- v7: v7.7 премещение элемента справочника
- v7: 1С v7.7 Бух учет (получить остаток по складам)
- v7: v8: v7: Кто-нибудь сумел скачать комплект отчетности за I квартал 2007 года
- v7: Налоговый учет vs бух. учет
- v7: 1С V7.7 в сети
- v7: 1C:V7 starter program (for SQL) - обнаружена ошибка
- v7: Перенос данных Бухгалтерия из v7 в v8
- v7: v7 Перехват глобального события ПриЗаписи() или ОбработкаПроведения()
- БП 3.0. Учет НДС при УСН
В этой группе 1С
- Из чего высчитывается сумма в проводке 68.04.2-68.04.1 при закрытии месяца
- Строка подключения к Oracle через ODBC
- Розница 2.1 РИБ не настраивается учет номенклатуры
- УТ 11 Вид цены - Произвольный запрос к данным ИБ
- Как построить обход запроса, не зная наперед количество группировок?
- Ошибка при записи номенклатуры
- Не удалось выполнить обновление с УТ11.1 на УТ11.2
- Про Сертификаты 1С от франчайзи.
- Записи регистра сведений стали неуникальными...
- 1С 8.3 СКД: Отобразить время действия документа
- Ошибка вызова операции сервиса
- Как загрузить контрагентов в СБИС?
- Отчет свод начислений и удержаний ЗУП за год
- Условное оформление тч документа. Как обратиться к доп реквизиту?
- УТ 10.3 настроить РИБ по организациям. Как?
- v7: Импорт данных в табличную часть документа из Excel
- Обработка для работы с ТСД (Motorola MC2100 )
- Вывод печати и подписи в ВПФ по условию
- Розница 2.1 Автозапчасти. Проводится документ списания, но не списывает товары
- Перенос "Начисление ЗП сотрудникам" из ЗУП в БП