v7: Учет НДС в УСН 7.7 #763652


#0 by malikov
Кто ведет в программе УСН - НДС? Перешли на НДС при этом на упрощенке 15%. КуДиР все равно делать, поэтому желательно остаться на той же конфигурации. Выставлять могу с НДС но Книги покупок и продаж нету. Как декларация по НДС заполниться. Кто уже работал по такой схеме дайте совет.
#1 by hhhh
а почему перешли? Какие причины?
#2 by malikov
Клиенты хотят с НДС работать вот и все.
#3 by malikov
Ни кто не работает в УСН с НДС что ли...
#4 by hhhh
если на УСН, книгу покупок вы не можете вести в любом случае. То есть к вычету ничего не возьмете. Только книга продаж. То есть платите НДС полностью, без всяких вычетов. Если же вы как агент, посредник, то там не книги, а журналы счетов фактур ведутся.
#5 by Somebody
УСН намекает, что организация не является плательщиком НДС.Разумней перейти на подходящую конфигурацию.
#6 by malikov
можно перейти на БУх 7.7 конечно, опять КуДиР делать нужно.
#7 by Aleksey
Как вы перешли на НДС, если вы на УСН?
#8 by шаэс
а Вы в курсе, что Ваши контрагенты не смогут принять НДС от Вас к вычету, несмотря на то, что Вы захотели работать с НДС?
#9 by hhhh
надо вам проще на основную систему перейти, раз у вас клиенты такие.
#10 by Aleksey
Это ложь
#11 by hhhh
теперь новый закон вышел: ваши клиенты не имеют права принять ваш счет-фактуру к вычету. Так как вы упрощенец.
#12 by Aleksey
Ткни ссылку на закон, где это запрещено. Нет этого. Более того по закону для таких упращенцев специально новый раздел в декларации ввели. Типа раздел ввели, и тут же запретили так делать?
#13 by шаэс
закон? не видела. а разъяснения видела:
#14 by malikov
любой кто на УСН может выставлять с НДС, даже ИП.
#15 by Aleksey
А ничего что там 2014 год. С тех пор и декларация поменялась и требования
#16 by Джордж1
А к вычету НДС можно брать на УСН+НДС?
#17 by Aleksey
Нет, такого права нет. К вычету можно взять только по деятельности на НДС. УСН к такой деятельности не относиться
#18 by hhhh
требования не поменялись. Вернее требования ужесточились.
#19 by Джордж1
вот нафига тогда это покупателю?
#20 by Aleksey
Как раз сейчас разрешено официально на УСН выставлять фактуру, главное чтобы она была уплачена и отражена в декларации по НДС
#21 by hhhh
а раньше было наоборот. Если случайно выставишь счет-фактуру, налоговая тупо заставляла сдавать декларацию и заплатить этот НДС в бюджет. НО по сути одно и тоже.
#22 by Aleksey
Заплатить - да, но были проблемы у покупателя. Типа докажите что поставщик оплатил эту фактуру и подал декларацию. Сейчас поставщик подает в электронном виде данные о выставленных фактурах (вместе с декларацией) и если эти данные совпадают с данными о заявленных вычетах у покупателя, то нет проблем с получением вычетов по такой фактуре. Т.е. упростился контроль за такими фактурами и налоговикам нет необходимости лишний раз дергать покупателя
#23 by ivanov-i-i
Есть еще такое мнение:
#24 by Aleksey
Есть, но оно достаточно спорное. Во первых я могу и не знать что поставщик на УСН, НК РФ не обязывает меня проверять режим поставщика Во вторых в близкой ситуации, когда поставщик на освобождении по 149 статье и Минфин и ФНС разрешают брать в зачет такие фактуры (письмо Минфина России от 24.11.14 № 03-07-15/59623, письмо ФНС России от 16.02.15 № ГД-4-3/2366@).) Ну и в третьих судебная практика все таки на стороне налогоплательщика
#25 by Aleksey
Собственно мы можем долго спорить и кидаться ссылками, но отвечать в конечном счете за учет главбуху и он будет перед налоговой доказывать правомерность принятия к вычету НДС. Т.е. для покупателей есть риск получить отказ по таким фактурам, и тут зависит от покупателя, что ему проще бодаться с налоговой или сменить поставщика. Для поставщика все равно. Есть фактура обязан заплатить и подать в декларацию в электронном ввиде
#26 by шаэс
мы разве спорим? я тут пытаюсь человека предупредить, что они могут подставить своих покупателей.
#27 by malikov
Они через налоговую офиц. встали как плательщики НДС, гл. бух мне сказал, они че ваще тупые все по вашему. Ей нужно будет платить и сдавать декларацию по НДС.
#28 by malikov
вопрос по конфе УСН, как она заточена на автоматическое заполнение Декларации или она просто так в регл. отчетах сидит.
#29 by Aleksey
А причем тут КуДиР ? Или речь про ИП
#30 by HeKrendel
Вот нафига этот гемор с НДС на УСН? Ну скинь ты 15% с суммы, нафига городить огород и геморой себе?
#31 by malikov
Основная система налогообложения УСН на 15 %, КуДиР так же нужно сдавать. Сейчас сидят на конфе УСН 7.7, вот и надо решить как дальше быть.
#32 by Aleksey
ОСН НЕЛЬЗЯ совмещать с УСН
#33 by Aleksey
Они не могут "официально встали как плательщики НДС," и оставаться на УСН
#34 by malikov
щас узнаем
#35 by Aleksey
Вообщем переходите на 8-ку там это реализовано
#36 by malikov
есть еще контора, сейчас позвонил они так же на УСН и платят НДС уже давно и проверки были у них.
#37 by malikov
на 8-ке если использовать ОСНО, КуДиР не видно.
#38 by malikov
+Если использовать УСН, книги продаж нету.
#39 by Aleksey
откуда КУДИР на ОСН???
#40 by Aleksey
А какие претензии могут быть со стороны налоговиков если они заплатили НДС? Вот если бы они будучи на УСН взяли бы взачет, тогда другой разговор.
#41 by Aleksey
В 8-ке все есть
#42 by malikov
парадокс но и к зачету берут, вчера декларацию отправляли, все есть)
#43 by malikov
я знаю, что в 8-ке все есть, нужно выставить настройку чтобы КуДиР была и НДС с книгами. Че то не могу.
#44 by Aleksey
Значит кто то что то не допонял.
#45 by Aleksey
КУДИР бывает и у ИП на ОСН, если что
#46 by Джордж1
Тут проплывала новость пред НГ - дескать скрестить УСН и НДС для отдельных категорий налогоплательщиков
#47 by Джордж1
это кто-то в верхах такую идею предлагал
#48 by шаэс
вот, кстати, вопрос - если я плачу НДС, то могу ли я входящий принять к зачету, или я могу его принять только к расходам?
#49 by malikov
я сказал, как есть, на УСН сдают НДС причем принимают к зачету НДС вход.
#50 by malikov
+специально позвонил гл.буху которые на УСН сидят, она сказала сдавали с НДС, сдаем и будем сдавать. Позвонил второй которые хотят сдавать с 2016г., говорит просто позвонила в налоговую уведомила их они ни чего толком не сказали и ни каких бумажек не дали.
Тэги: 1С 7.7 и ранее
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С