Погашение отложенного налогового актива #768384


#0 by Мисти
Как заставить 3.0 сделать проводку Д 68.04.2 - К09? Есть входящее сальдо на 09, может, этого недостаточно... Предположим, есть проводка Д91.02 резервы по сомн. долгам - К 63 по БУ и ВР на 9000 руб. Тогда регл. операция делает проводку Д09 - К 68.04.2  - на 1800 руб. Как теперь закрыть 09 счет?
#1 by RomanYS
вроде очевидно: закроется временная разница на сч. 63 - закроется отложенный актив с неё
#2 by Мисти
А как ее закрыть? Д 63 - К 91.01?
#3 by RomanYS
Можно и так. Только возникают другие вопросы: зачем закрывать, зачем начисляли, ты там кто....?
#4 by Мисти
У нас вообще странная ситуация, при переносе из семерки есть Д 09 и ничего нет соответствующего на других счетах - вроде, списали убыток в бух. учете, а в нал. учете пока не могли, теперь прошло "сто лет" и можно списать в нал. учете, но ручную проводку Д 68 - К 09 программа не понимает.
#5 by Мисти
(2( такая проводка привела в закр. месяца к Д 68 - К 77 на нужную сумму.
#6 by RomanYS
так на 63 был остаток по ВР? Если не было - то проводка правильная (у тебя образовалась ВР, а не закрылась) Если был - значит у тебя не получилось её закрыть (смотри оборотку по 63 с разворотом всех субконто)
#7 by Мисти
Ура! И правда, там по разным договорам прошло. А как поставила один - всё закрылось.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С